ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовой отчёт за 2017 год - часть 5 (затраты на строительство)

 

  Главная      Учебники - Разные     ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовой отчёт за 2017 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     3      4      5      6     ..

 

 

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовой отчёт за 2017 год - часть 5 (затраты на строительство)

 

 

Годовой отчёт 2017

ПАО «Интер РАО»

Стратегический отчёт

 

Производственные результаты деятельности по сегментам

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ ЗА 2017 Г.

Показатель

Ед. изм.

Сбыт

Электрогене-

рация в РФ

Теплогенерация в РФ

Трейдинг

Зарубежные активы

Инжиниринг

Корпоративный 

центр

Итого

Российская 

Федерация

Группа 

«Интер РАО – 

Электро-

генерация»**

АО 

«ТГК-11»***

Генерация 

Башкирии*

Российская 

Федерация 

и Европа

Грузия

Молдавия

Турция

Российская 

Федерация

Выручка

млн руб.

628 632

165 673

31 595

53 299

58 629

10 097

6 142

10 541

15 100

(62 659)

917 049

Доля выручки сегмента в итоге

%

69

18

3

6

6

1

1

1

2

-7

100

Операционные расходы, в том числе:

Расходы на приобретение э/э и мощности

млн руб.

(340 249)

(7 006)

(2 603)

(4 040)

(44 890)

(5 448)

-

-

-

59 218

(345 018)

Расходы по передаче э/э

млн руб.

(249 781)

-

-

(5)

(5 537)

(1 022)

(38)

-

-

-

(256 383)

Расходы на топливо

млн руб.

(76 559)

(12 604)

(28 064)

-

-

(1 942)

(7 987)

-

2 596

(124 560)

Доля в (убытке) / прибыли совместно контро-

лируемых компаний

млн руб.

(42)

2 719

-

-

-

-

-

-

(28)

74

2 723

EBITDA

млн руб.

17 757

56 685

5 472

8 009

7 447

1 799

2 724

1 558

(163)

(5 817)

95 471

Амортизация

млн руб.

(1 700)

(10 972)

(1 882)

(3 188)

(173)

(513)

(307)

(1 217)

(213)

(883)

(21 048)

Процентные доходы

млн руб.

3 509

1 924

7

254

65

23

-

32

344

2 619

8 777

Процентные расходы

млн руб.

(1 377)

(145)

(414)

(23)

(59)

(190)

(104)

(292)

(129)

190

(2 543)

EBITDA margin****

%

3

46

20

19

13

18

44

15

-1

-

10

Доля EBITDA сегмента в итоге

%

18

59

6

8

8

2

3

2

0

-6

100

Представлена Группой «БГК», включая ООО «БашРТС» (здесь и далее в Отчёте).

**  Представлена Группой «Интер РАО – Электрогенерация», включая АО «Нижневартовская ГРЭС» (учитывается по методу долевого участия) (здесь и далее в Отчёте).

***  Представлена АО «Томская генерация», АО «ТГК-11», АО «Омск РТС» и АО «ТомскРТС» (здесь и далее в Отчёте).

**** Показатель «EBITDA margin» рассчитан с учётом исключения межсегментной выручки сегмента «Сбыт в РФ» в сумме 1 533 млн рублей, сегмента «Электрогенерация в РФ» в сумме 41 911 млн рублей, сегмента «Теплогенерация в РФ» в сумме 13 693 млн рублей (включая ТГК-11 в сумме 3 636 млн 

рублей и «Генерация Башкирии» в сумме 10 057 млн рублей), сегмента «Трейдинг в РФ и Европе» в сумме 2 268 млн рублей и сегмента «Инжиниринг в РФ» в сумме 3 356 млн рублей.

68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАО «Интер РАО»

Стратегический отчёт

Годовой отчёт 2017

 

Производственные результаты деятельности по сегментам

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ НА 31.12.2017

Показатель

Ед. изм.

Сбыт

Электрогене-

рация в РФ

Теплогенерация в РФ

Трейдинг

Зарубежные активы

Инжиниринг

Прочее

Итого

Российская 

Федерация

Группа 

«Интер РАО – 

Электро-

генерация»

АО 

«ТГК-11»

Генерация 

Башкирии

Российская 

Федерация 

и Европа

Грузия

Молдавия

Казахстан*

Турция

Российская 

Федерация

Установленная мощность

МВт

22 380

2 051

4 029

227

2 520

1 000

478

30

32 715

Выработка электроэнергии

млн кВт•ч

95 030

8 597

18 460

494

3 557

5 495

3 103

64

134 801

Реализация электроэнергии

млн кВт•ч

184 040

184 040

за исключением ВГО

млн кВт•ч

179 325

179 325

Отпуск тепловой энергии с коллекторов

тыс. Гкал

4 140

15 274

20 384

131

67

39 996

за исключением ВГО

тыс. Гкал

3 195

13 086

18 304

131

67

34 783

Коэффициент использования установ-

ленной мощности

%

50,3

47,9

52,3

24,8

16,1

62,7

74,1

24,4

48,2

Расход топлива в натуральном выра-

жении, в том числе:

Газ

млн м³

19 731

1 841

6 874

999

576

30 021

Уголь

тыс. т

7 701

4 654

3 520

15 875

Мазут

тыс. т

91

18

39

1

3

48

198

Прочее

тыс. т

2

0

2

Расход топлива в условном выражении, 

в том числе:

Газ

%

83,2

44,4

99,4

99,9

91,4

78,8

Уголь

%

16,3

55,1

99,8

20,6

Мазут

%

0,4

0,5

0,6

0,1

0,2

8,6

0,6

Прочее

%

0,0

0,0

0,0

Финансово-экономические результаты деятельности бизнес-направлений (операционных сегментов) приведены в соответствии с консолидированной финансовой отчётностью Группы «Интер РАО» за 2017 г., подготовленной в соответствии по МСФО. В составе выручки, EBITDA и прочих финансовых 

результатов не учитываются результаты деятельности подсегмента «Казахстан» в связи с переклассификацией в декабре 2016 г. 50%-ной доли участия в совместном предприятии АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» в состав активов, классифицируемых как предназначенные для продажи, а также 

в результате реализации в сентябре 2016 г. 100% доли участия в ТОО «ИНТЕР РАО Центральная Азия». При этом операционные результаты АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» включены в операционные результаты Группы «Интер РАО» за 2017 год в 100% объёме.

69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годовой отчёт 2017

ПАО «Интер РАО»

Стратегический отчёт

 

Производственные результаты деятельности по сегментам:

 

Генерация в Российской Федерации

ГЕНЕРАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПИСАНИЕ

Генерация в Российской Федерации включает два сегмента: «Электро-
генерация в РФ» и «Теплогенерация в РФ».

Сегмент «Электрогенерация в РФ»

17 крупных тепловых электростанций ГРЭС и ТЭС конденсационного 
типа, осуществляющие преимущественно производство электрической 
энергии на ОРЭМ (территории регионов, объединённых в ценовые 
и неценовые зоны) в условиях централизованного оперативно-дис-
петчерского управления ЕЭС России.

Функционирование сегмента регулируется законодательством Россий-
ской Федерации и стандартами отраслевых инфраструктурных орга-
низаций.

Сегмент представлен генерирующими станциями АО «Интер РАО – 
Электрогенерация», включая АО «Нижневартовская ГРЭС».

Группа «Интер РАО – Электрогенерация»:

1. АО «Интер РАО – Электрогенерация»:

 

_ Верхнетагильская ГРЭС – Свердловская область, г. Верхний 

Тагил;

 

_ Гусиноозёрская ГРЭС – Республика Бурятия, г. Гусиноозёрск;

 

_ Джубгинская ТЭС – Краснодарский край, Туапсинский район, 

с. Дефановка;

 

_ Ивановские ПГУ – Ивановская область, г. Комсомольск;

 

_ Ириклинская ГРЭС – Оренбургская область, Новоорский 

район, пос. Энергетик;

 

_ Калининградская ТЭЦ-2 – Калининградская область, г. Кали-

нинград;

 

_ Каширская ГРЭС – Московская область, г. Кашира;

 

_ Костромская ГРЭС – Костромская область, г. Волгореченск;

 

_ Пермская ГРЭС – Пермский край, г. Добрянка;

 

_ Печорская ГРЭС – Республика Коми, г. Печора;

 

_ Северо-Западная ТЭЦ – г. Санкт-Петербург, пос. Ольгино;

 

_ Сочинская ТЭС – Краснодарский край, г. Сочи;

 

_ Уренгойская ГРЭС – Тюменская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. Новый Уренгой, р-н Лимбяяха;

 

_ Харанорская ГРЭС – Забайкальский край, Оловяннинский 

район, п. Ясногорск;

 

_ Черепетская ГРЭС – Тульская область, г. Суворов;

 

_ Южноуральская ГРЭС – Челябинская область, г. Южноуральск;

 

_ Южноуральская ГРЭС-2 – Челябинская область, г. Южноуральск.

2.  АО «Нижневартовская ГРЭС» Ханты-Мансийский АО – Югра,  
Нижневартовский р-н, г. п. Излучинск (учитывается по методу доле-
вого участия).

Сегмент «Теплогенерация в РФ»

16 крупных ТЭЦ, осуществляющих производство тепловой и электри-
ческой энергии в теплофикационном режиме, две ГЭС, объекты малой 
энергетики, а также котельные и тепловые сети.

Функционирование сегмента регулируется в том числе законодатель-
ством об электроэнергетике и теплоснабжении.

Сегмент представлен АО «ТГК-11», АО «Томская генерация», АО «Томск 
РТС», АО «Омск РТС» и «Генерация Башкирии» (Группа «БГК»).

 

_ АО «ТГК-11» – г. Омск;

 

_ АО «Томская генерация» – г. Томск;

 

_ АО «ТомскРТС» – г. Томск;

 

_ АО «Омск РТС» – г. Омск;

 

_ ООО «БГК» – г. Уфа;

 

_ ООО «БашРТС» – г. Уфа.

70

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАО «Интер РАО»

Стратегический отчёт

Годовой отчёт 2017

 

Производственные результаты деятельности по сегментам

Сочи

Джубга

Челябинск

Оренбург

Иваново

Тула

Калининград

Санкт-Петербург

Москва

Печора

Кострома

Пермь

Уфа

Екатеринбург

Чита

Улан-Удэ

Новый Уренгой

Нижневартовск

Омск

Электрогенерация
Теплогенерация

Томск

РОССИЙСКАЯ

 ФЕДЕРАЦИЯ

28 460

МВт

ОБЩАЯ УСТАНОВЛЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

МОЩНОСТЬ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ ГРУППЫ  

НА КОНЕЦ 2017 ГОДА

24 952

Гкал/ч

ОБЩАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ  

ЭНЕРГООБЪЕКТОВ ГРУППЫ  

НА КОНЕЦ 2017 ГОДА

71

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годовой отчёт 2017

ПАО «Интер РАО»

Стратегический отчёт

 

Производственные результаты деятельности по сегментам:

 

Генерация в Российской Федерации

ПОЛОЖЕНИЕ СЕГМЕНТОВ «ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ В РФ» 
И «ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ В РФ» НА РЫНКЕ

Генерирующие предприятия сегментов расположены в 19 субъектах 
Российской Федерации и входят в состав пяти из семи объединённых 
энергосистем (ОЭС) России.

По состоянию на 01.01.2018 установленная мощность ОЭС России 
выросла на 3 468,60 МВт (1,47%) и составила 239 812,20 МВт.

Увеличение установленной мощности электростанций ЕЭС России 
в 2017 году произошло в основном за счёт

31

:

 

_ ввода нового генерирующего оборудования в работу в объёме 

3 608 МВт;

 

_ увеличения установленной мощности действующего генериру-

ющего оборудования в связи с перемаркировкой – 292 МВт.

Выведено из эксплуатации генерирующее оборудование электростан-
ций ЕЭС России суммарной мощностью 1 435 МВт.

31  По данным «Отчёта о функционировании ЕЭС России в 2017 году», опубликованного на сайте ОАО «СО ЕЭС».

 

Регулируемые цены (тарифы) на электроэнергию (мощность) 
на 2017 год утверждены ФАС России.

Тарифы для потребителей, оплачивающих производство тепловой 
энергии (получающих тепловую энергию на коллекторах), и тарифы 
для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой 
энергии в сфере теплоснабжения, утверждены органами регулирова-
ния субъектов Российской Федерации методом индексации в рамках 
ежегодной корректировки действующих впервые долгосрочных перио-
дов регулирования 2016–2018 годов и установления на новый долго-
срочный период 2018–2022 годов.

 

УСТАНОВЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ СЕГМЕНТОВ «ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ В РФ» И «ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ 

В РФ» И ИХ ДОЛИ В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ В РАЗБИВКЕ ПО ОБЪЕДИНЁННЫМ ЭНЕРГОСИСТЕМАМ ЕЭС 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2018

Показатель

Ед. изм.

Всего по ЕЭС 

России

ОЭС Центра

ОЭС Северо- 

Запада

ОЭС Юга

ОЭС Урала

ОЭС Сибири

Установленная электрическая мощность ОЭС

МВт

239 812

53 077

23 865

21 539

52 715

51 911

в том числе ТЭС

МВт

162 780

37 690

15 150

12 180

49 238

26 570

Установленная электрическая мощность 

сегментов

МВт

28 460

6 285

2 860

359

15 050

3 906

в том числе ТЭС

МВт

28 216

6 285

2 860

359

14 807

3 906

Доля мощностей сегментов в установлен-

ной электрической мощности ОЭС

%

11,9

11,8

12,0

1,7

28,6

7,5

Доля мощностей сегментов в установлен-

ной мощности ТЭС ОЭС

%

17,3

16,7

18,9

2,9

30,1

14,7

Доля ОЭС в структуре мощностей сегментов

%

100,0

22,1

10,0

1,3

52,9

13,7

ОКОЛО

12

%

ДОЛЯ МОЩНОСТЕЙ  

СЕГМЕНТОВ В УСТАНОВЛЕННОЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ  

ОЭС РОССИИ

БОЛЕЕ

17

%

ДОЛЯ МОЩНОСТЕЙ  

СЕГМЕНТОВ В УСТАНОВЛЕННОЙ 

МОЩНОСТИ ТЭС ОЭС РОССИИ

72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАО «Интер РАО»

Стратегический отчёт

Годовой отчёт 2017

 

Производственные результаты деятельности по сегментам

ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ РФ*

19%

64% 

17% 

18%

65% 

17% 

83-1 Динамика распределения нагрузки на электростанциях РФ

2016

2017

  0,3%

-0,8%

+3,3%

Изменение

в структуре

производства э/э

по типам

электростанций

ТЭС

ГЭС

АЭС

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РФ*

2017

2016

 

 

83-2 Динамика производства и потребления электроэнергии в РФ

Выработка э/э

Потребление э/э

Динамика потребления э/э без учёта 

влияния дополнительного дня 

високосного года

+0,2%

+0,5%

+0,8%

1 073,6

1 059,5

1 071,7

1 054,4

ТВт•ч

По данным «СО ЕЭС».

 

+0,5

%

РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РФ 

В 2017 Г.

+0,2

%

РОСТ ВЫРАБОТКИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РФ 

В 2017 Г.

73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годовой отчёт 2017

ПАО «Интер РАО»

Стратегический отчёт

 

Производственные результаты деятельности по сегментам:

 

Генерация в Российской Федерации

ИТОГИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ГЕНЕРАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ед. изм.

2015

2016

2017

2017/2016, %

По российским активам Группы «Интер РАО»

Установленная мощность на конец периода

МВт

29 003

28 269

28 460

0,7

Вид топлива (структура топливного баланса)

Газ

%

79,3

80,6

81,8

1,2

Уголь

%

19,9

18,2

17,7

-0,5

Мазут

%

0,5

1,2

0,5

-0,7

Прочее топливо

%

0,3

0,0

0,0

0,0

Выработка э/э в России

млн кВт•ч

1 026 877

1 048 457

1 053 862

0,5

Выработка э/э по сегменту

млн кВт•ч

127 162

120 005

122 087

1,7

Доля выработки э/э российскими активами «Интер РАО» в России

%

12,4

11,4

11,6

0,1

Удельный расход условного топлива на э/э

гут/кВт•ч

313,5

309,0

303,1

-1,9

Коэффициент использования установленной мощности

%

50,2

48,5

50,4

2,0

Отпуск тепловой энергии с коллекторов*

тыс. Гкал

39 360

40 322

39 799

-1,3

Удельный расход условного топлива на т/э

кг у.т./Гкал

145,1

145,1

143,9

-0,9

Сегмент «Электрогенерация в РФ» (АО «Интер РАО – Электрогенерация» и АО «Нижневартовская ГРЭС»)

Установленная мощность на конец периода

22 853

22 112

22 380

1,2

Вид топлива (структура топливного баланса)

Газ

%

80,6

81,9

83,2

1,4

Уголь

%

19,1

17,6

16,3

-1,3

Мазут

%

0,4

0,6

0,4

-0,1

Прочее топливо

%

0,0

0,0

0,0

0,0

Выработка э/э по сегменту

млн кВт•ч

98 585

91 786

95 030

3,5

Удельный расход условного топлива на э/э

гут/кВт•ч

307,8

302,7

296,7

-2,0

Коэффициент использования установленной мощности

%

49,4

47,4

50,3

2,9

Отпуск тепловой энергии с коллекторов

тыс. Гкал

3 736

4 089

4 140

1,3

Удельный расход условного топлива на т/э

кг у.т./Гкал

162,7

157,9

155,4

-1,6

Данные могут отличаться от раскрытых ранее в связи с изменением методологии (учтены результаты АО «Нижневартовская ГРЭС»).

122 087

млн

кВт•ч

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

РОССИЙСКИМИ АКТИВАМИ 

ГРУППЫ «ИНТЕР РАО»

74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАО «Интер РАО»

Стратегический отчёт

Годовой отчёт 2017

 

Производственные результаты деятельности по сегментам:

 

Генерация в Российской Федерации

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ГЕНЕРАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ед.изм.

2015

2016

2017

2017/2016, %

Сегмент «Теплогенерация в РФ» (Генерация Башкирии, ТГК-11)
Установленная мощность на конец периода

6 150

6 157

6 080

-1,2

Вид топлива (структура топливного баланса)

Газ

%

76,5

78,0

78,6

0,7

Уголь

%

21,7

19,5

20,8

1,3

Мазут

%

0,7

2,6

0,6

-2,0

Прочее топливо

%

1,1

0,0

0,0

-0,0

Выработка э/э по сегменту

млн кВт•ч

28 577

28 219

27 058

-4,1

Удельный расход условного топлива на э/э

гут/кВт•ч

334,8

331,2

327,6

-1,1

Коэффициент использования установленной мощности

%

53

52,3

50,8

-1,5

Отпуск тепловой энергии с коллекторов

тыс. Гкал

35 624

36 234

35 658

-1,6

Удельный расход условного топлива на т/э

кг у.т./Гкал

143,2

143,7

142,6

-0,8

 
В 2017 году общая установленная электрическая мощность энерго-
объектов сегментов приросла на 0,7%, достигнув 28 460 МВт. Зна-
чение общей тепловой мощности снизилось на 0,8% и составило 
24 952 Гкал/ч:

 

_ Общая установленная электрическая и тепловая мощно-

сти станций сегмента «Электрогенерация в РФ» составили 
22 380 МВт и 5 813 Гкал/ч соответственно.

 

_ Общая установленная электрическая и тепловая мощности 

станций сегмента «Теплогенерация в РФ» составили 6 080 МВт 
и 19 139 Гкал/ч соответственно.

 

 
Динамика показателей обусловлена в основном более высокими тем-
пами ввода новых эффективных генерирующих мощностей и модерни-
зации существующих, по сравнению с темпами вывода из эксплуатации 
устаревшего оборудования. В частности, установленная электриче-
ская мощность увеличилась на 963 МВт на Пермской ГРЭС, 117 МВт 
на Верхнетагильской ГРЭС, 30 МВт на Гусиноозёрской ГРЭС, 45 МВт 
на Омской ТЭЦ-3 и снизилась на 865 МВт на Черепетской ГРЭС.

Снижение установленной тепловой мощности на 201 Гкал/час преи-
мущественно произошло за счёт выбытия энергоблоков на Верхнета-
гильской ГРЭС, ТЭЦ ТГК-11 и электростанциях «Томской генерации».

75

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годовой отчёт 2017

ПАО «Интер РАО»

Стратегический отчёт

 

Производственные результаты деятельности по сегментам:

 

Генерация в Российской Федерации

Выработка электрической энергии генерирующими объектами сегмен-
тов в 2017 году увеличилась на 1,7% и составила 122 087 млн кВт•ч. 
Рост выработки обусловлен главным образом вводом новых эффек-
тивных мощностей, введённых в рамках программ ДПМ, оптимиза-
цией загрузки нерентабельного и низкорентабельного оборудования 
в периоды низких цен на рынке на сутки вперёд, а также более про-
должительными ремонтными работами 2016 года по сравнению 
с 2017 годом.

Как результат снизились удельный расход условного топлива на отпуск 
электроэнергии на 5,9 г у.т./кВт•ч и удельный расход условного топлива 
на отпуск тепловой энергии на 1,2 кг у.т./Гкал. Средний коэффициент 
использования установленной мощности (КИУМ) электростанций сег-
ментов вырос на 2,0 п.п.

 

ТОПЛИВНЫЙ БАЛАНС СЕГМЕНТОВ 

«ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ В РФ» И «ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ 

В РФ» В 2017 Г.

Газ

Уголь

Нефтетопливо

17,7%

86-1 Топливный баланс сегментов «Электрогенерация в РФ» и «Теплогенерация в РФ» в 2017 году

81,8%

0,5%

Снижение отпуска тепловой энергии с коллекторов на 1,3% связано 
с выбытием тепловой мощности и повышением средней температуры 
наружного воздуха в отопительный период 2017 года относительно 
2016 года в регионах присутствия генерирующих активов Группы.

В 2017 году был реализован ряд проектов по модернизации, техпере-
вооружению и ремонту оборудования. Работы проводились на:

 

_ Костромской ГРЭС – замена генератора блока № 7 (300 МВт);

 

_ Гусиноозёрской ГРЭС – реконструкция энергоблока № 1 

(200 МВт);

 

_ Нижневартовской ГРЭС – капитальный ремонт энергоблока 

№ 1 (800 МВт);

 

_ Томской ГРЭС-2 – модернизация систем газоснабжения котлов.

Ремонтные работы 2017 года выполнены в полном объёме и в рамках 
запланированных средств.

-1,3

%

СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ УГЛЯ 

В ТОПЛИВНОМ БАЛАНСЕ 

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИИ В РФ 

ЗА 2017 ГОД

-5,9

г у.т./кВт•ч

СНИЖЕНИЕ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА 

УСЛОВНОГО ТОПЛИВА НА ОТПУСК 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

-1,2

кг у.т./Гкал

СНИЖЕНИЕ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА 

УСЛОВНОГО ТОПЛИВА НА ОТПУСК 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАО «Интер РАО»

Стратегический отчёт

Годовой отчёт 2017

 

Производственные результаты деятельности по сегментам:

 

Генерация в Российской Федерации

Ввод новых энергоблоков в 2017 году

 

_ На Верхнетагильской ГРЭС состоялся пуск нового энергоблока 

мощностью 447,15 МВт. Новый блок – первый действующий 
генерирующий объект «Интер РАО», по которому был заключён 
инвестиционный контракт с властями региона. Инвестконтракт 
предусматривает получение в течение пяти лет льгот по налогу 
на имущество. Оборудование нового энергоблока демонстри-
рует один из самых высоких в отрасли КПД электрического 
цикла – около 58% – и соответствует самым строгим экологи-
ческим стандартам. Большая часть оборудования нового энер-
гоблока изготовлена российскими производителями.

 

_ На энергоблоке № 3 Нижневартовской ГРЭС выполнена модер-

низация газовой турбины (с увеличением мощности энер-
гоблока на 6%).

 

_ На Южноуральской ГРЭС-2 увеличена установленная мощ-

ность блоков ПГУ ст. № 1, 2 проектной единичной мощностью 
до 422,08 и 422,42 МВт соответственно, проведены реноваци-
онные инспекции горячего тракта ПГУ.

 

_ На Гусиноозёрской ГРЭС выполнена модернизация котла блока 

№ 1 для сжигания более широкого диапазона углей (с перемар-
кировкой блока).

 

_ АО «Омск РТС» запустило новую подкачивающую насосную 

станцию № 5А (ПНС-5А). Станция обеспечит техническую 
возможность подключения новых потребителей в Совет-
ском и Кировском административных округах города, а также 
поможет повысить качество и надёжность централизованного 
теплоснабжения в этих районах. За счёт ввода в эксплуатацию 
более мощного и современного оборудования на новой насос-
ной станции и вывода из эксплуатации морально устаревшего 
на существующей станции значительно повысятся произво-
дительность, надёжность и экономичность работы тепловых 
сетей. Всё силовое и технологическое оборудование станции 
поставлено отечественными производителями.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОБЛОКА № 4 ПЕРМСКОЙ ГРЭС

Новый энергоблок Пермской ГРЭС – крупнейший в России, построенный в тепловой 
генерации в последнее десятилетие. При этом блок имеет наилучшие для своего типа 
оборудования технические и экологические характеристики. За время реализации про-
екта успешно решены вопросы повышения надёжности электроснабжения потребителей 
Пермско- Закамского энергоузла. Уделено особое внимание вопросам охраны окружаю-
щей среды.

Пермская ГРЭС достигла мощности 3 363 МВт и вошла в пятёрку самых мощных тепловых 
электростанций в стране, а Пермский край получил 10%-ный прирост общего  объёма гене-
рации. Руководство Пермского края присвоило инвестиционному проекту статус приори-
тетного. Компания инвестировала в экономику региона около 40 млрд руб. и создала 
новые рабочие места для местного населения. В ответ на это Пермский край будет пре-
доставлять инвестору государственную поддержку в течение 10 лет после ввода энерго-
блока в эксплуатацию.

Ключевые характеристики:

 

_ Установленная мощность Пермской ГРЭС до ввода энергоблока № 4 – 2 400 МВт.

 

_ Установленная мощность энергоблока № 4 – 903 МВт.

 

_ КПД блока – 59,2% (беспрецедентно высокий КПД для российских энергоблоков).

 

_ Затраты на строительство – 34,0 млрд руб., бюджет проекта – 36,7 млрд руб.

5 крупнейших ТЭС в России

32

:

 

_ Сургутская ГРЭС-2 («Юнипро») в Ханты-Мансийском АО – 5 657 МВт.

 

_ Рефтинская ГРЭС («Энел Россия) в п. Рефтинском (Свердловская область) – 

3 800 МВт.

 

_ Костромская ГРЭС («Интер РАО») в г. Волгореченске – 3 600 МВт.

 

_ Пермская ГРЭС («Интер РАО») в г. Добрянка (Пермский край) – 3 363 МВт.

 

_ Сургутская ГРЭС-1 («ОГК-2») в Ханты-Мансийском АО – 3 268 МВт.

32  Данные из открытых источников.

77

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годовой отчёт 2017

ПАО «Интер РАО»

Стратегический отчёт

 

Производственные результаты деятельности по сегментам:

 

Генерация в Российской Федерации

ВВОД НОВЫХ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ, ВЫВОД УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ В 2017 Г.

Установленная 

мощность на начало 

периода, 

МВт

Ввод мощности 

за период, 

МВт

Выбытие мощности 

за период, 

МВт

Установленная 

мощность на конец 

периода,  

МВт

Уфимская ТЭЦ-4 (Группа «Башкирская генерирующая компания»)

351

2

350

Верхнетагильская ГРЭС (АО «Интер РАО – Электрогенерация»)

945

447

330

1 062

Гусиноозёрская ГРЭС (АО «Интер РАО – Электрогенерация»)

1 160

30

1 190

Пермская ГРЭС (АО «Интер РАО – Электрогенерация»)

2 400

963

3 363

Черепетская ГРЭС (АО «Интер РАО – Электрогенерация»)

1 315

0

865

450

Южноуральская ГРЭС-2 (АО «Интер РАО – Электрогенерация»)

840

5

0

845

Нижневартовская ГРЭС АО

2 013

18

2 031

Омская ТЭЦ-3 (АО «ТГК-11»)

520

75

445

Итого по сегментам «Электрогенерация в РФ» и «Теплогенерация в РФ»

28 149

1 463

1 272

28 460

Работа в осенне-зимний период

В осенне-зимний период 2016–2017 гг. энергообъекты Группы 
«Интер РАО» обеспечили энергоснабжение потребителей согласно 
диспетчерским графикам нагрузок.

Все станции Группы «Интер РАО» получили паспорт готовности 
к осенне- зимнему периоду 2017–2018 гг., подтверждающий, что гене-
рирующие предприятия компании готовы к несению повышенных нагру-
зок и надёжному обеспечению потребителей электрической и тепловой 
энергией в период прохождения осенне-зимнего максимума.

78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАО «Интер РАО»

Стратегический отчёт

Годовой отчёт 2017

 

Производственные результаты деятельности по сегментам:

 

Генерация в Российской Федерации

ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  

ГЕНЕРАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ед. изм.

2015

2016

2017

2017/2016, %

Сегмент «Электрогенерация в РФ»

Выручка

млн руб.

149 130

156 576

165 673

6

Доля в выручке Группы «Интер РАО»

%

18

18

18

Операционные расходы, в том числе:

Расходы на приобретение э/э и мощности

млн руб.

(7 725)

(7 511)

(7 006)

-7

Расходы на приобретение топлива

млн руб.

(79 481)

(73 318)

(76 559)

4

Доля в прибыли/убытках совместно контролируемых компаний

%

2 339

3 075

2 719

-12

EBITDA

млн руб.

36 052

53 649

56 685

6

EBITDA margin*

%

30

46

46

0

Доля в EBITDA Группы «Интер РАО»

%

50

56

59

3

Сегмент «Теплогенерация в РФ»

ТГК-11
Выручка

млн руб.

28 565

30 131

31 595

5

Доля в выручке Группы «Интер РАО»

%

3

3

3

0

Операционные расходы, в том числе

Расходы на приобретение э/э и мощности

млн руб.

(2 700)

(2 522)

(2 603)

3

Расходы на приобретение топлива

млн руб.

(13 644)

(12 606)

(12 604)

0

EBITDA

млн руб.

3 188

4 914

5 472

11

EBITDA margin**

%

13

18

20

2

Доля в EBITDA Группы «Интер РАО»

%

4

5

6

Показатель «EBITDA margin» рассчитан с учётом исключения межсегментной выручки сегмента «Электрогенерация в РФ» в сумме 41 911 млн рублей за 2017 год, 38 826 млн рублей за 2016 год 

и 29 781 млн рублей за 2015 год.

**  Показатель «EBITDA margin» рассчитан с учётом исключения межсегментной выручки сегмента «Теплогенерация в РФ» в части показателей ТГК-11: в сумме 3 636 млн рублей за 2017 год, 

3 365 млн рублей за 2016 год и 3 537 млн рублей за 2015 год.

165 673

млн

руб.

ВЫРУЧКА СЕГМЕНТА  

«ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ В РФ»  

В 2017 Г.

84 894

млн

руб.

ВЫРУЧКА СЕГМЕНТА  

«ТЕПЛОГЕНЕРАЦИЯ В РФ»  

В 2017 Г.

79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годовой отчёт 2017

ПАО «Интер РАО»

Стратегический отчёт

 

Производственные результаты деятельности по сегментам:

 

Генерация в Российской Федерации

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  

ГЕНЕРАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ед. изм.

2015

2016

2017

2017/2016, %

Сегмент «Теплогенерация в РФ»

Генерация Башкирии
Выручка

млн руб.

50 719

53 476

53 299

0

Доля в выручке Группы «Интер РАО»

%

6

6

6

Операционные расходы, в том числе

Расходы на приобретение э/э и мощности

млн руб.

(3 553)

(3 783)

(4 040)

7

Расходы на приобретение топлива

млн руб.

(28 901)

(28 281)

(28 064)

-1

EBITDA

млн руб.

6 481

8 740

8 009

-8

EBITDA margin*

%

16

20

19

-1 

Доля в EBITDA Группы «Интер РАО»

%

9

9

8

-1 

Показатель «EBITDA margin» рассчитан с учётом исключения межсегментной выручки сегмента «Теплогенерация в РФ» в части показателей «Генерации Башкирии»: в сумме 10 057 млн рублей за 2017 год, 

9 981 млн рублей за 2016 год и 9 327 млн рублей за 2015 год.

 
Увеличение выручки сегмента «Электрогенерация в РФ» в 2017 году 
произошло преимущественно за счёт роста доходов от реализации 
мощности в результате ввода в эксплуатацию новых и модернизиро-
ванных генерирующих мощностей в рамках ДПМ, роста цены реализа-
ции мощности. Рост EBITDA составил 3 036 млн руб. (6%), что связано 
с повышением эффективности работы Группы «Интер РАО – Электро-
генерация» за счёт ввода новых и модернизированных генерирующих 
мощностей в рамках ДПМ и увеличения расчётной цены реализации 
мощности в данном секторе, оптимизации загрузки нерентабельного 
и низкорентабельного оборудования в периоды низких цен на рынке 
на сутки вперёд.

Увеличение выручки сегмента «Теплогенерация в РФ» в 2017 году про-
изошло как вследствие роста среднеотпускных цен на тепловую энер-
гию в 2016 и 2017 годах в Башкирии, Омской и Томской областях, 
так и за счёт роста цен и объёмов поставки в сегментах конкурент-
ного отбора мощности (КОМ) и договоров о предоставлении мощности 
(ДПМ) для АО «ТГК-11».

80

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАО «Интер РАО»

Стратегический отчёт

Годовой отчёт 2017

 

Производственные результаты деятельности по сегментам:

 

Генерация в Российской Федерации

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Сегмент «Электрогенерация в РФ»

Стратегия по производству электроэнергии, управлению надёжностью 
и безопасностью оптовых генерирующих активов Группы предусматри-
вает выполнение следующих целей:

 

_ Содействие социально-экономическому развитию Российской 

Федерации, обеспечение стратегических интересов страны 
в сфере энергетической безопасности.

 

_ Достижение лидерства среди российских генерирующих ком-

паний в области операционной эффективности, надёжности 
и безопасности за счёт внедрения инноваций и повышения 
эффективности топливоиспользования.

 

_ Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

 
Группой в соответствии с приоритетами развития сегмента «Электро-
генерация в РФ» реализуются следующие мероприятия:

 

_ модернизация устаревших генерирующих мощностей;

 

_ предотвращение негативных экологических и социальных 

последствий производственной деятельности;

 

_ применение инновационных технологий и решений в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

 

_ контроль разработки нового законодательства, которое может 

оказать влияние на деятельность объектов Группы и своевре-
менное внесение предложений, способствующих соблюдению 
интересов Группы.

ПЛАНЫ НА 2018 Г.

Мероприятия по повышению операционной эффективности сегмента 

«Электрогенерация в РФ»

Ввод в эксплуатацию генерирующих объектов

 

_ Оптимизация загрузки генерирующего оборудования в условиях снижения 

выработки на низкомаржинальных станциях.

 

_ Продолжение оптимизации сроков ремонтных площадок без снижения объёма 

работ, перенос срока ремонтов высокоэффективного оборудования из перио-

дов высокой маржинальности.

 

_ Затонская ТЭЦ (ООО «БГК», Уфа. Установленная мощность электростанции – 

440 МВт: 2 блока ПГУ-220).

 

_ Две парогазовые установки единичной мощностью каждого энергоблока 

110 МВт на Прегольской ТЭС.

 

_ Одна газотурбинная установка с единичной мощностью генерирующего обо-

рудования 78 МВт(ГТУ-78) на Маяковской ТЭС (Калининградская область).

 

_ Одна газотурбинная установка с единичной мощностью генерирующего обо-

рудования 78 МВт(ГТУ-78) на Талаховской ТЭС (Калининградская область).

81

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Годовой отчёт 2017

ПАО «Интер РАО»

Стратегический отчёт

 

Производственные результаты деятельности по сегментам:

 

Генерация в Российской Федерации

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МОЩНОСТЕЙ

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ 

В РФ

26%

92-1 Средний возраст генерирующих мощностей

Установленная

мощность, всего

236 ГВт

21%

20%

<25 лет

26–35 лет

36–45 лет

46–55 лет

>55 лет

7%

26%

ПРОГНОЗ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ МОЩНОСТЕЙ ТЭС В РФ ДО 2035 Г.

Актуальная установленная мощность

Вывод мощностей из эксплуатации

Мощности, требующие модернизации

Ввод в эксплуатацию новых мощностей

Прогнозная мощность, 2035 г.

 

0                 20                 40                 60                 80                  100                  120                  140                  160                 180

ГВт

92-2 Прогноз по модернизации мощностей ТЭС в РФ до 2035 г.

-53

77

60

171

165

Из данных Генеральной схемы размещения объектов электроэнерге-
тики

33

 следует, что к 2035 году 129 ГВт действующих мощностей ТЭС 

достигнет пределов паркового ресурса, из них 77 ГВт признано целе-
сообразным модернизировать. Для исключения в перспективе дефи-
цита генерации возникает потребность в государственной поддержке 
модернизации/замещения генерирующего оборудования.

Правительством РФ рассмотрены два варианта финансирования 
модернизации оборудования отрасли:

 

_ рыночный механизм, предполагавший наличие инструментов 

или механизмов рыночного стимулирования для проведения 
модернизации;

 

_ механизм, подобный ДПМ в части гарантированного воз-

врата вложенных инвестиций («ДПМ-штрих»). В этом варианте 
не предполагается рост нагрузки на потребителя, и одновре-
менно достигается продление ресурса для большого объёма 
генерирующего оборудования.

В ноябре 2017 года состоялось совещание с Президентом РФ по вопро-
сам развития электроэнергетики России, по итогам которого даны кон-
кретные поручения, в частности:

 

_ Разработать и обсудить с ведущими деловыми объединени-

ями и субъектами РФ механизмы привлечения инвестиций 
в модернизацию объектов тепловой генерации (до 1 марта 
2018 г.).

 

_ Предоставить конкретные предложения по изменению законо-

дательства в части механизма модернизации тепловой генера-
ции страны (до 1 марта 2018 г.).

33  Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на период до 2030 года с пролонгацией 

до 2035 года.

82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАО «Интер РАО»

Стратегический отчёт

Годовой отчёт 2017

 

Производственные результаты деятельности по сегментам:

 

Генерация в Российской Федерации

Руководством страны было принято концептуальное решение исполь-
зовать в качестве базовой схемы финансирования модернизации 
механизм, подобный ДПМ в части гарантированного возврата вло-
женных инвестиций. Заявлены принцип отказа от увеличения плате-
жей потребителей и тарифообразование в пределах инфляции. Вместе 
с тем планируется дальнейшее обсуждение механизмов отбора с учё-
том критериев справедливости и понятности. В настоящее время 
ведётся подготовка нормативно-правовой базы

34

.

Основные принципы новой программы модернизации:

 

_ Средства, появившиеся у генерирующих компаний по мере 

завершения проектов в рамках ДПМ, должны быть направлены 
на объекты в рамках новой программы модернизации.

 

_ ТЭС с наивысшей загрузкой должны быть модернизированы.

34  Интервью Министра энергетики А. В. Новака.

 

_ В программе модернизации предпочтение должно отдаваться 

отечественному оборудованию.

 

_ Рентабельность инвестиций по программе модернизации 

должна соответствовать проекту ДПМ со сроком окупаемости 
15 лет.

 

_ КОМ должен быть расширен до 6 лет.

Ожидается, что за несколько лет, начиная с 2021 года, большой объём 
мощности из ДПМ уйдёт в КОМ, и денежный поток в компаниях гене-
рации сократится. По предварительным оценкам, по мере снижения 
платежей по ДПМ за 15 лет высвободится около 1,5 трлн руб. – сумма, 
достаточная для модернизации порядка 40 ГВт мощностей действу-
ющих основных фондов в электрогенерации. В программу должно 
попасть то оборудование, которое требует модернизации и востребо-
вано рынком

35

.

35  Интервью Министра энергетики А. В. Новака https://minenergo.gov.ru/node/10179

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА МОДЕРНИЗАЦИИ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

СОВЕЩАНИЕ 

С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ 

ПО РАЗВИТИЮ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

РОССИИ

РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

В МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

ГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛОВОЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ 

ПО МЕХАНИЗМУ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ГЕНЕРАЦИИ ТЕПЛОВОЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

РЕАЛИЗАЦИЯ 

МЕХАНИЗМА 

МОДЕРНИЗАЦИИ 

ГЕНЕРИРУЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

14.11.2017

До 01.03.2018

До 01.05.2018

С 2022 года

83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     3      4      5      6     ..