ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовой отчёт за 2015 год - часть 5

 

  Главная      Учебники - Разные     ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовой отчёт за 2015 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     3      4      5      6     ..

 

 

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовой отчёт за 2015 год - часть 5

 

 

МОЛДАВИЯ

Молдавская ГРЭС – 

одна из крупнейших 

тепловых электростанций 

в Восточной Европе

КАЗАХСТАН

Экибастузская ГРЭС‑2 – 

одна из трёх крупнейших 

электростанций, располо-

женных в северном регионе 

Казахстана

ТУРЦИЯ

Тепловая электростанция 

Trakya Elektrik, управляемая 

на основании концессионно-

го соглашения (Build – 

Operate – Transfer)

АРМЕНИЯ

Разданская ТЭС

ЗАО «Электрические сети 

Армении»

 ГРУЗИЯ

ООО «Мтквари энергетика» – 

тепловая электростанция 

Гидроэлектростанции 

АО «Храми ГЭС I» 

и АО «Храми ГЭС II»

АО «Теласи» – крупнейшая 

электросетевая и сбытовая 

организация г. Тбилиси 

и его пригородов

СЕГМЕНТ «ЗАРУБЕЖНЫЕ АКТИВЫ» ГРУППЫ «ИНТЕР РАО»

69

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

5. Результаты реализации Стратегии по бизнес-направлениям

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРУЗИЯ

ОПИСАНИЕ ПОДСЕГМЕНТА

Генерирующие активы подсегмента «Грузия» бизнес-направления по раз-
витию международной деятельности представлены генерирующими ком-
паниями ООО «Мтквари энергетика», АО «Храми ГЭС I», АО «Храми ГЭС II». 
В состав подсегмента входит также сетевая компания АО «Теласи».

ООО «Мтквари энергетика» является тепловой электро 

станцией Гру-

зии, ежегодно вырабатывающей до 10% всей электроэнергии, производи-
мой в стране. В состав ООО «Мтквари энергетика» входят два энергоблока 
общей установленной мощностью 600 МВт. В собственности Группы нахо-
дится 100% уставного капитала ООО «Мтквари Энергетика».

АО «Храми ГЭС I» и АО «Храми ГЭС II» образуют каскад гидроэлектро-
станций на реке Храми и ежегодно вырабатывают более 5% всей электро-
энергии, производимой в Грузии. Суммарная установленная мощность 
двух гидроэлектростанций составляет 227,2 МВт. В настоящее время 100% 
акций АО «Храми ГЭС I» и АО «Храми ГЭС II» находятся в собственности 
Gardabani Holdings B. V., дочернего общества ПАО «Интер РАО».

АО «Теласи» является крупнейшей электросетевой и сбытовой организа-
цией г. Тбилиси и его пригородов, осуществляющей покупку и реализацию 
электроэнергии, а также оказание сетевых услуг. Компания имеет 10 филиа-
лов, обслуживающих более 550 тыс. абонентов. Компании принадлежат сети 
0,4–110 кВ с общей протяжённостью воздушных линий – 2 058,5 км, кабель-
ных – 2 767,2 км, а также трансформаторные подстанции в количестве 
1 862 единиц. В собственности Группы находятся 75,1% акций АО «Теласи», 
24,5% акций компании находится в собственности государства.

ПОЛОЖЕНИЕ ПОДСЕГМЕНТА НА РЫНКЕ

Энергосистема Грузии избыточна в весенне-летний период и дефицитна 
зимой. В общем объёме производства электроэнергии Грузии преобладают 
ГЭС. Однако в зимний период, сопровождающийся снижением расходов 
рек и значительным уменьшением выработки ГЭС, пиковый спрос энерго-
системы удовлетворяется газовыми электростанциями и импортируемой 

электроэнергией. Кроме того, в Грузии существуют две балансирующие 
тепловые ТЭС, работающие в период зимних нагрузок энергосистемы.

Высокий гидропотенциал Грузии обуславливает развитие энергетики 
страны посредством строительства гидроэлектростанций для выработки 
дешёвой электроэнергии на нужды населения и промышленных объектов 
в осенне-зимнее время и, кроме того, для экспорта в летнее время.

Доля АО «Теласи» на энергорынке Грузии в 2015 г. увеличилась на 1,7% 
и составила 22,7%. Основной конкурент АО «Теласи» на территории г. Тби-
лиси — грузино-чешская компания «Энерго-про Джорджия» (дочерняя 
компания Energo Pro, Чехия).

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Установленная электрическая мощность генерирующих активов под-
сегмента в отчётном периоде осталась на уровне 2014 г. и составила 
827,2 МВт. Объём выработки электроэнергии по итогам 2015 г. вырос 
на 3,2%, что обусловлено увеличением уровня её потребления вследствие 
более низкой среднегодовой температуры по сравнению с 2014 г.

Основное влияние на рост выработки электроэнергии в 2015 г. оказали 
гидрогенерирующие активы АО «Храми ГЭС I» и АО «Храми ГЭС II», суммар-
ная выработка по которым составила 574 млн кВт•ч. Повышение выработки 
электроэнергии на станциях в сравнении с 2014 г. составило 11,3% и 9,3% 
соответственно вследствие более высокого уровня водного баланса в 2015 г.

На ООО «Мтквари Энергетика» выработка электроэнергии осталась прак-
тически на уровне 2014 г. (+0,2%). Для производства электроэнергии 
ООО «Мтквари Энергетика» использует природный газ. Электроэнергия, отпу-
скаемая ООО «Мтквари Энергетика», реализуется по договорам, заключённым 
с АО «Теласи» и с коммерческим оператором рынка электроэнергии Грузии.

В 2015 г. отпуск электроэнергии в сеть, с учётом потерь компанией 
АО «Теласи», на 7,5% превысил уровень предшествующего года за счёт 
увеличения потребления. Проведённые организационные, технические 
и ремонтные работы также позволили сократить потери электроэнергии 
в сетях до 6,0% (-0,1 п.п.). Общая протяжённость линий электропередач 
увеличилась на 5,1% до 4 826 км в результате развития сетей и присое-
динения новых абонентов, а также реконструкции и модернизации сетей.

+3,2

Объём выработки электроэнергии 

подсегментом «Грузия» вырос

по итогам 2015 г. 

%

+1,7

Доля АО «Теласи» на энергорынке 

Грузии в 2015 г. увеличилась

и достигла 22,7%

%

70

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

5. Результаты реализации Стратегии по бизнес-направлениям

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОДСЕГМЕНТА «ГРУЗИЯ» ЗА 2014–2015 ГГ.

Показатель

Ед. изм.

2014

2015

2015/2014

Установленная мощность

МВт

827,2

827,2

0%

Структура топливного баланса (газ)

%

100

100

0%

Выработка э/э в стране

млн кВт•ч

10 371

10 832

+4,5%

Выработка э/э по подсегменту

млн кВт•ч

1 732

1 786

+3,2%

Доля выработки э/э подсегментом в стране

%

16,7%

16,5%

-0,2 п.п.

Удельный расход условного топлива на э/э

гут/кВт•ч

332,1

335,7

+1,1%

Коэффициент использования установленной мощности

%

23,9

24,7

+0,75 п.п.

Общая протяжённость линий электропередач по подсегменту

км

4 593

4 826

+5,1%

Отпуск в сеть с учётом потерь по подсегменту*

млн кВт•ч

2 115

2 273

+7,5%

Отпуск в сеть с учётом потерь по стране

млн кВт•ч

10 154

10 592

+4,3%

Суммарная установленная мощность по Грузии

МВт

3 475

3 709

+6,7%

Отпуск в сеть с учётом потерь по подсегменту ВГО нет.

 

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 2014/2015 ГГ.

Показатель

2014

2015

Коэффициент потерь при передаче энергии, %

2,1

2,2

Коэффициент потерь при отпуске энергии, %

6,09

6,03

Индекс частоты возникновения перебоев в системе, % случаев*

0,0136

0,011

Индекс средней продолжительности перебоев подачи  

электроэнергии на одного потребителя, мин.

1,6

1,2

При расчёте показателя к учёту принимается количество активных абонентов. Значения показателя за 2014 и 2015 гг. расчитаны на основании данного подхода.

В 2015 г. поступило 3 349 заявлений от абонентов АО «Теласи», их основ-
ные темы – требования корректировки начисленной задолженности 
на абонентской карточке (2 876 заявлений) и требования возмещения 
материального ущерба, вызванного подачей нестандартной электриче-
ской энергии (56 заявлений). Также подано 417 заявлений прочего харак-
тера (восстановление аннулированных абонентов, информационного 
характера, восстановление подачи электроэнергии и т. д.).

С требованием корректировки задолженности в пользу абонента было 
принято 547 решений, не было удовлетворено 2 385 заявлений, в том 
числе 56 заявлений с требованием возмещения материального ущерба.

Отношения между АО «Теласи» и потребителем регулируется поста-
новлением ГНЭРК от 18.09.2008 № 20 «Правила поставки и потребления 
электроэнергии (мощности)». 
 
 

В 2015 Г. ПРИРОСТ КОЛИЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

АО «ТЕЛАСИ» СОСТАВИЛ 3%

Население, чел.

Коммерческие 

потребители, ед.
Общего потребления, ед.

2015

0

500 000

471 103

51 042

48 734

34 026

33 029

458 236

1 775

1 685

456

480

2014

Бюджетные 

потребители, ед.
Беженцы, чел.

71

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

5. Результаты реализации Стратегии по бизнес-направлениям

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014–2015 ГГ.

Показатель

Ед. изм.

Генерация

Сети

2014

2015

2015/2014

2014

2015

2015/2014

Выручка*

млн руб.

3 158

4 693

+49%

6 126

8 704

+42%

Доля в выручке Группы «Интер РАО»

%

0,4

0,6

+0,2 п.п.

0,8

1,1

+0,3 п.п.

Операционные расходы, в том числе:

 

_ Расходы на приобретение э/э и мощности* млн руб.

(8)

(13)

+63%

(3 193)

(5 277)

+65%

 

_ Расходы по передаче э/э

млн руб.

(1)

(1)

0%

(554)

(826)

+49%

 

_ Расходы на приобретение топлива

млн руб. (1 930)

(3 065)

+59%

-

-

-

EBITDA

млн руб.

799

1 060

+33%

871

821

-6%

Доля в EBITDA Группы «Интер РАО»

%

1,4

1,5

+0,1 п.п.

1,5

1,2

-0,3 п.п.

*Включая внутрисегментные обороты:

 

_ Выручка

млн руб.

2 481

3 854

-

-

 

_ Расходы на приобретение э/э и мощности

млн руб.

-

-

(2 481)

(3 854)

По генерирующим активам увеличение составило 49% вследствие роста 
выработки электроэнергии гидрогенерирующими активами при сохране-
нии тарифа на реализацию электроэнергии на уровне 2014 г., а также 
увеличения выработки электроэнергии и повышения тарифа на электро-
энергию с 1 сентября 2015 г. по ООО «Мтквари Энергетика». Выручка 
по сетевой компании АО «Теласи» увеличилась на 42% ввиду роста объё-
мов реализации электроэнергии за счёт увеличения уровня её потребле-
ния и повышения тарифов на реализацию с 5 сентября 2015 г.

Увеличение расходов в основном обусловлено ростом затрат на приобре-
тение электроэнергии АО «Теласи» в связи с увеличением объёма потребле-
ния и тарифных ставок, а также увеличением затрат на газ ООО «Мтквари 
Энергетика» вследствие негативной динамики курса лари к доллару США.

 
 
 

Рост показателя EBITDA по подсегменту «Грузия» на 211 млн руб. в основ-
ном обусловлен увеличением маржинальной прибыли за счёт боль-
шего объёма выработки электроэнергии АО «Храми I» и АО «Храми II» 
при сокращении условно-постоянных расходов в национальной валюте.

Для улучшения энергосбытовой деятельности в АО «Теласи» с пер-
вого квартала 2015 г. внедрён механизм начисления и изъятия депо-
зита от потребителей

45

, в соответствии с которым компания осуществляет 

выписку и раздачу актов сверки для юридических лиц. АО «Теласи» велась 
активная работа в целях уточнения идентификационных данных абонен-
тов, по 150 абонентам был осуществлён пилотный проект – установка 
счётчиков с управлением дистанционного отключения и передач данных.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Резкая девальвация национальной валюты может стать основным нега-
тивным фактором, который отразится на финансовых результатах ком-
паний подсегмента. Для минимизации возможных последствий влияния 
данного фактора генерирующие компании проводят планомерную работу 
с регулирующими органами Грузии с целью своевременной компенсации 
недополученной прибыли компаний в новых тарифах.

Также основной задачей на 2016 г. для генерирующих компаний подсег-
мента станет сохранение рабочей мощности в пределах, необходимых 
для получения релевантной прибыли, а также проведение мероприятий 
по снижению уровня дебиторской задолженности.

Перспективы развития АО «Теласи» связаны с надёжной и бесперебойной 
поставкой электроэнергии во все районы Тбилиси в качестве гарантиру-
ющего поставщика.

45  Постановление ГНЭРК от 18.09.2008 № 20 «Об утверждении III «Правил поставки и потребления

электроэнергии и мощности»

В отчётном периоде 

выручка подсегмента 

увеличилась 

на 2 740 млн руб. 

благодаря росту 

отпускных тарифов 

и положительной 

динамике потребления 

электроэнергии в Грузии. 

72

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

5. Результаты реализации Стратегии по бизнес-направлениям

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АРМЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ПОДСЕГМЕНТА

В состав подсегмента «Армения» бизнес-направления по развитию меж-
дународной деятельности входят ОАО «Разданская энергетическая компа-
ния» и ЗАО «Электрические сети Армении».

30 сентября 2015 г. Группа «Ташир» и Группа «Интер РАО» подписали 
 договор о купле-продаже электроэнергетических активов в Республике 
Армения и обязательства по управлению ОАО «Разданская энергетическая 
компания» и ЗАО «Электрические сети Армении» перешли к Группе компа-
ний «Ташир».

ЗАО «Электрические сети Армении» (ЗАО «ЭСА») – энергосбытовая и рас-
пределительная компания Республики Армения. По состоянию на 31.12.2015 
Группе «Интер РАО» принадлежит 50,0002% акций ЗАО «ЭСА». ОАО «Раз-
данская энергетическая компания» (ОАО «РазТЭС») является самой 
крупной электростанцией в Армении с суммарной электри ческой мощно-
стью 1 110 МВт, тепловой – 560 Гкал/ч. ОАО «РазТЭС» – балансирующая 
электро станция республики, вырабатывающая электроэнергию в случае 
возникновения её дефицита в энергосистеме Армении. По состоянию 
на 31.12.2015 ПАО «Интер РАО» принадлежит 50% акций ОАО «РазТЭС».

ПОЛОЖЕНИЕ ПОДСЕГМЕНТА НА РЫНКЕ

Суммарная установленная мощность электростанций в Республике Арме-
ния в 2015 г. составила 3 500 МВт. Основными конкурентами ОАО «РазТЭС» 
стали Армянская атомная станция, ЗАО «Ереванская ТЭС», ЗАО «Контур-
Глобал Гидрокаскад», малые ГЭС, пятый блок Раздана ЗАО «Газпром Арме-
ния» и ЗАО «Международная Энергетическая компания», на долю которых 
в 2015 г. пришлось 93% выработанной в республике электроэнергии.

ЗАО «Электрические сети Армении» реализовывает 100% электроэнер-
гии, потребляемой в стране, являясь монополистом на рынке Республики 
Армения в распределительном секторе.

Функционирование электроэнергетического рынка Армении регулируется 
Законом Республики Армения «Об энергетике». Для осуществления опе-
раций на энергетическом рынке требуется получение соответствующих 
лицензий от Комиссии по регулированию общественных услуг республики, 
которой также устанавливаются тарифы покупки и продажи электро-
энергии на внутреннем рынке и тарифы на услуги по транзиту и дис-
петчеризации. Цены на экспортируемую электроэнергию определяются 
на основании контрактных обязательств и регулированию не подлежат.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Установленная электрическая мощность генерирующих активов подсег-
мента в отчётном периоде осталась без изменения (1 110 МВт). Общий 
объём выработанной ОАО «РазТЭС» электроэнергии в 2015 г. снизился 
на 42,9% и составил 547 млн кВт•ч, что эквивалентно 7% общего объ-
ёма произведённой электроэнергии в Республике Армения. Это вызвано 
сокращением внеплановых остановок Армянской атомной электростан-
ции, а также увеличением выработки Ереванской ТЭЦ и малыми ГЭС.

Общий объём реализованной ЗАО «Электрические сети Армении» 
электроэнергии в 2015 г. составил 5 468 млн кВт•ч.

5 468

Общий объём реализованной 

ЗАО «Электрические сети Армении» 

электроэнергии в 2015 г.

МЛН

КВТ·Ч

73

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

5. Результаты реализации Стратегии по бизнес-направлениям

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Основным видом топлива при производстве электроэнергии ОАО «РазТЭС» 
является российский природный газ, поставляемый ЗАО «Газпром Арме-
ния». В 2015 г. увеличен удельный расход топлива в связи с неравномер-
ным графиком загрузки оборудования, максимальной загрузкой днём 
и разгрузкой до минимальных параметров ночью.

В 2015 г. на ОАО «РазТЭС» согласно утверждённому графику ремон-
тов энергетического оборудования были проведены текущие и средние 
ремонты основного и вспомогательного оборудования станции, а также 
профилактические работы и техническое обслуживание.

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 2014/2015 ГГ.

Показатель

2014

2015

Коэффициент потерь при передаче энергии, %

1,9

1,7

Коэффициент потерь при отпуске энергии, %

12,8

11,5

Индекс частоты возникновения перебоев в системе, % случаев

0,00443

0,00450

Индекс средней продолжительности перебоев подачи электроэнергии на одного потребителя, мин.

2,5

2,3

В отчётном периоде общая протяжённость линий электропередачи составила 
32 051 км, в том числе воздушных линий – 26 257 км, кабельных – 5 794 км.

В целях обеспечения безопасности и надёжности энергоснабжения 
ЗАО «ЭСА» провела осмотр и текущий ремонт оборудования 5 384 трансфор-
маторных подстанций и 207 распределительных пунктов, осмотр и устране-
ние дефектов воздушных линий протяжённостью 9 278 км, кабельных – 59 км.

В ОТЧЁТНОМ ПЕРИОДЕ КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗАО «ЭСА» 

ПРЕВЫШАЕТ 1 МЛН АБОНЕНТОВ

Население, чел.

2015

0

1 000 000

930 073

66 156

65 119

5 451

5 399

922 445

2014

Общего потребления, ед.

Бюджетные 

потребители, ед.

5 794

Общая протяжённость 

кабельных линий электропередачи 

ЗАО «Электрические сети Армении» 

км

26 257

Общая протяжённость 

воздушных линий электропередачи 

ЗАО «Электрические сети Армении» 

км

32 051

Общая протяжённость 

линий электропередачи 

ЗАО «Электрические сети Армении» 

км

74

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

5. Результаты реализации Стратегии по бизнес-направлениям

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОДСЕГМЕНТА «АРМЕНИЯ»  

ЗА 2014–2015 ГГ.

Показатель

Ед. изм.

2014

2015

2015/2014

Установленная мощность

МВт

1 110

1 110

0%

Структура топливного баланса (газ)

%

100

100

0 п.п.

Выработка э/э в стране

млн кВт•ч

7 750

7 798

+0,6%

Выработка э/э по подсегменту

млн кВт•ч

957

547

-42,9%

Доля выработки э/э подсегментом в стране

%

12,3

7

-5,3 п.п.

Удельный расход условного топлива на э/э

гут/кВт•ч

356,4

371,3

+4,2%

Коэффициент использования установленной мощности

%

9,8

5,6

-4,2 п.п.

Общая протяжённость линий электропередач по подсегменту

км

31 737

32 051

+1%

Отпуск в сеть с учётом потерь по подсегменту

млн кВт•ч

5 382

5 468

+1,6%

 

_ за исключением ВГО

млн кВт•ч

5 360

5 455

+1,8%

Отпуск в сеть с учётом потерь по стране

млн кВт•ч

5 382

5 468

+1,6%

1110

Установленная электрическая 

мощность генерирующих активов

подсегмента «Армения»  

не изменилась в 2015 г.

МВ

Т

Группа «Интер РАО» на протяжении всего срока владения 

электроэнергетическими активами в Республике Армения 

внедряла лучшие мировые бизнес-практики, осуществляла 

инвестиции в развитие электроэнергетического сектора 

Армении, оптимизировала издержки, в результате 

чего были улучшены производственные результаты 

деятельности активов.

75

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

5. Результаты реализации Стратегии по бизнес-направлениям

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014–2015 ГГ.

Показатель

Ед. изм.

Генерация

Сети

2014

2015 2015/2014

2014

2015

2015/2014

Выручка*

млн руб.

2 948

2 063

-30%

14 731

18 400

+25%

Доля в выручке Группы «Интер РАО»

%

0,4

0,3

-0,1 п.п.

2,0

2,3

+0,3 п.п.

Операционные расходы, в том числе:

 

_ Расходы на приобретение э/э и мощности*

млн руб.

(48)

(43)

-10%

(10 409)

(11 371)

+9%

 

_ Расходы по передаче э/э

млн руб.

-

(629)

(851)

+35%

 

_ Расходы на приобретение топлива

млн руб.

(2 418)

(1 715)

-29%

-

Доля в прибыли/(убытках) совместных пред-

приятий

65

+100%

394

+100%

EBITDA

млн руб.

251

107

-57%

843

3 591

+326%

Доля в EBITDA Группы «Интер РАО»

%

0,4

0,2

-0,2 п.п.

1,5

5

+3,5 п.п.

*Включая внутрисегментные обороты:

 

_ Выручка

млн руб.

2 944

2 063

48

43

 

_ Расходы на приобретение э/э  

и мощности

млн руб.

(48)

(43)

(2 944)

(2 063)

 
 
В отчётном периоде произошло увеличение суммарной выручки подсег-
мента «Армения» на 3 670 млн руб.

Рост выручки ЗАО «ЭСА» в отчётном периоде составил 25%, что обу-
словлено повышением с 1 августа 2015 г. тарифа на 6,93 драм/кВт•ч 
на реализуемую ЗАО «ЭСА» электроэнергию, а также изменением курса 
национальной валюты (драмы) по отношению к рублю.

Выручка ОАО «РазТЭС» в отчётном периоде сократилась на 30%, что обу-
словлено снижением общей выработки электроэнергии станцией.

Расходы на приобретение электроэнергии и мощности ЗАО «Электриче-
ские сети Армении» выросли на 9% ввиду увеличения среднего тарифа 
на транспортировку электроэнергии, а рост расходов по передаче электро-
энергии на 35% связан с повышением тарифов на услуги инфраструктур-
ных организаций рынка электроэнергии в республике.

Расходы на приобретение топлива ОАО «РазТЭС» снизились на 29% 
вследствие сокращения объёмов закупки газа на 41% в основном за счёт 
снижения объёмов выработки электроэнергии.

Рост показателя EBITDA подсегмента составил 2 604 млн руб., что свя-
зано с экономией на покупке электроэнергии за счёт перераспределения 
закупок от ОАО «Разданская энергетическая компания» к поставщикам 
более дешёвой электроэнергии, а также за счёт индексации отпускных 
тарифов в августе 2014 и 2015 гг.

Снижение EBITDA ОАО «РазТЭС» на 144 млн руб. связано с существенным 
падением спроса на электрическую энергию, вырабатываемую станцией, 
и сопутствующее снижение её выработки, а также из-за роста цены на газ 
ввиду валютной разницы.

Показатели отчётности за 2015 г. содержат результаты деятельности 
армянских активов в полном объёме за период январь-октябрь 2015 г., 
а с ноября 2015 г. долю в чистой прибыли данных компаний (по методу 
долевого участия).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Группа «Интер РАО» на протяжении всего срока владения электроэнер-
гетическими активами в Республике Армения внедряла лучшие мировые 
бизнес-практики, осуществляла инвестиции в развитие электроэнер-
гетического сектора Армении, оптимизировала издержки, в результате 
чего были улучшены производственные результаты деятельности акти-
вов. В соответствии с условиями сделки до 2017 г. все активы будут 
переданы Группе «Ташир». Стороны также договорились, что ЗАО «ЭСА» 
и ОАО «РазТЭС» продолжат исполнять ранее взятые на себя обязатель-
ства в полном объёме.

+3 670

Суммарная выручка 

подсегмента «Армения» 

увеличилась в 2015 г.

МЛН

РУБ

.

76

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

5. Результаты реализации Стратегии по бизнес-направлениям

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОЛДАВИЯ

ОПИСАНИЕ ПОДСЕГМЕНТА

В состав подсегмента «Молдавия» бизнес-направления по развитию меж-
дународной деятельности входит Молдавская ГРЭС, расположенная 
в юго-восточной части Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). 
Электростанция является важнейшим генерирующим узлом Молдавской 
энергосистемы и может полностью обеспечить потребности ПМР в электро-
энергии. В собственности ПАО «Интер РАО» находится 100% акций станции.

Молдавская ГРЭС является тепловой электростанцией, располагаю-
щей 12 энергоблоками общей установленной электрической мощностью 
2 520 МВт и тепловой – 166 Гкал/ч. В собственности компании также нахо-
дятся открытые распределительные устройства и линии электропередачи 
сверхвысокого класса напряжения (400 кВ) протяжённостью 11,6 км.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДСЕГМЕНТА «МОЛДАВИЯ»  

ЗА 2014–2015 ГГ.

Показатель

Ед. изм.

2014

2015

2015/2014

Установленная мощность

МВт

2 520

2 520

0%

Структура топливного баланса:

 

_ Газ

%

99,7

99,8

+0,1 п.п.

 

_ Уголь

%

0,2

0,1

-0,1 п.п.

 

_ Мазут

%

0,1

0,1

0 п.п.

Выработка э/э в стране

млн кВт•ч

4 387

5 107

+16,4%

Выработка э/э по подсегменту

млн кВт•ч

3 893

4 610

+18,4%

Доля выработки э/э подсегментом в стране

%

88,7

90,3

+1,6 п.п.

Удельный расход условного топлива на э/э

г у.т./кВт•ч

348,4

344,6

-1,1%

Коэффициент использования  

установленной мощности

%

17,6

20,9

+3,3 п.п.

Отпуск т/э в стране

тыс. Гкал

1 555

1 478

-4,95%

Полезный отпуск т/э по подсегменту

тыс. Гкал

91

87

-4,4%

Доля отпуска т/э подсегментом по стране

%

5,86

5,89

+0,03 п.п.

ПОЛОЖЕНИЕ ПОДСЕГМЕНТА НА РЫНКЕ

Электроэнергетика является ключевой отраслью экономики ПМР, на долю 
которой в 2015 г. пришлось 49,9% промышленного производства респуб-
лики. Установленная мощность Молдавской ГРЭС составила 96,2% 
от установленной мощности генерирующих компаний Приднестровья.

Электроэнергия, вырабатываемая ГРЭС, реализуется на оптовом и роз-
ничном сегментах рынка. Купля-продажа электроэнергии на внутрен-
нем рынке осуществляется по регулируемым государством тарифам. ПМР 
является энергоизбыточным регионом, поэтому электроэнергия активно 
экспортируется в Молдавию.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Установленная электрическая мощность ЗАО «Молдавская ГРЭС» в отчёт-
ном периоде осталась без изменения. Общий объём выработанной электро-
энергии в 2015 г. увеличился на 18,4% по сравнению с прошлым годом 
и составил 4 610 млн кВт•ч (90,3% от общего объёма выработки электро-
энергии в стране), что связано с увеличением отпуска электроэнергии 
на внутреннем рынке поставщику электроэнергии, осуществляющему экс-
порт в Молдавию. Коэффициент использования установленной мощно-
сти за отчётный период увеличился на 3,3 п.п. по сравнению с 2014 г. 
Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии снизился 
на 1,1% ввиду увеличения средней электрической нагрузки и оптимизации 
загрузки оборудования. Основным видом используемого топлива в 2015 г. 
оставался природный газ, составивший 99,8% (+0,1 п.п.) в топливном 
балансе станции.

В 2015 г. ремонтная программа ЗАО «Молдавская ГРЭС» реализована 
в полном объёме: выполнены один текущий (блок № 9) и один капитальный 
(блок № 7) ремонты. Фактические затраты на текущие ремонты по Молдав-
ской ГРЭС составили меньше плановых ввиду их осуществления по необхо-
димости и в зависимости от фактического состояния энерго оборудования.

77

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

5. Результаты реализации Стратегии по бизнес-направлениям

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Снижение выручки на 2 269 млн руб. (33%) обусловлено переводом 
ЗАО «Молдавская ГРЭС» на работу по давальческой схеме и отсут-
ствием поставок электроэнергии на экспорт, что было частично нивели-
ровано ростом курса доллара США относительно рубля. При выработке 
электроэнергии по давальческой схеме тариф на отпуск электроэнергии 
предусматривает только затраты на переработку топлива, без учёта стои-
мости топлива. Экономия расходов по передаче электроэнергии в основ-
ном обусловлена отсутствием экспорта электроэнергии. Снижение затрат 
на приобретение топлива составило 98% вследствие того, что в отчётном 
периоде природный газ приобретался только для производства тепловой 
энергии в связи с переходом компании на давальческую схему поставки 
электроэнергии потребителям с 01.12.2014.

Рост уровня показателя EBITDA подсегмента на 1 000 млн руб. (59%) 
обусловлен ростом среднего курса доллара США по отношению к рублю 
за 2015 г. по сравнению со средним курсом за 2014 г.

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗА 2014–2015 ГГ.

Ед. изм.

2014

2015

2015/2014

Выручка

млн руб.

6 929

4 660

-33%

Доля в Выручке Группы «Интер РАО»

%

1

0

-1 п.п.

Операционные расходы, в том числе:

млн руб.

-

-

-

 

_ Расходы на приобретение э/э и мощности

млн руб.

-

-

-

 

_ Расходы по передаче э/э

млн руб.

(45)

(16)

-64%

 

_ Расходы на приобретение топлива

млн руб.

(4 074)

(84)

-98%

EBITDA

млн руб.

1 692

2 692

+59%

Доля в EBITDA Группы «Интер РАО»

%

3

4

+1 п.п.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В долгосрочной перспективе ключевой задачей в данном подсегменте 
будет повышение энергетической эффективности работы станции, обе-
спечение её надёжной работы, а также развитие экспортного потенциала.

Стратегическое расположение электростанции и существующие линии 
электропередачи позволяют осуществлять экспорт электроэнергии 
в соседние страны, а Приднестровье в среднесрочной перспективе будет 
оставаться энергоизбыточным регионом.

В целях достижения указанных стратегических задач на 2016 г. утверж-
дены соответствующие ключевые показатели эффективности для руковод-
ства компании.

78

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

5. Результаты реализации Стратегии по бизнес-направлениям

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТУРЦИЯ

ОПИСАНИЕ ПОДСЕГМЕНТА

В состав подсегмента «Турция» бизнес-направления по развитию между-
народной деятельности входит предприятие Trakya Elektrik Uretim Ve 
Ticaret А. S., управляющее тепловой электростанцией Trakya Elektrik 
на основании концессионного соглашения (Build – Operate – Transfer), 
действующего до 2019 г. с возможностью пролонгации до 2046 г. Доля 
ПАО «Интер РАО» в уставном капитале станции составляет 100%.

Станция расположена в быстроразвивающемся регионе Турции – Мар-
мара Эреглиси, в 100 км к западу от Стамбула. Установленная мощ-
ность электростанции составляет 478 МВт, в состав оборудования 
входят две турбины Siemens V94,2 (154 МВт каждая) и паровая турбина 
Siemens  (170 МВт). Основным топливом станции является природный газ, 
резервным – дизельное топливо.

ПОЛОЖЕНИЕ ПОДСЕГМЕНТА НА РЫНКЕ

Общий объём электроэнергии, выработанной турецкими электростанциями 
всех типов в 2015 г., составил 254,1 ТВт•ч, что на 1,5% больше аналогичного 
показателя 2014 г. Установленная мощность электростанций Турции выросла 
на 5,2%, достигнув к концу 2015 г. 73,1 ГВт, при пиковой нагрузке 42 ГВт.

ОСНОВНЫЕ КОНТРАКТЫ TRAKYA ELEKTRIK URETIM VE TICARET A. S.

Партнёры

Контракт

Срок действия

Преимущества

BOTAS

Закупка природного газа Пролонгирован до 2019 г.

 

_ Гарантированный объём закупаемого топлива и реализации 

энергии

 

_ Фиксированные тарифы поставки электроэнергии на каждый год 

действия договора

 

_ Реализация всего объёма выработки электроэнергии

TETAS

Поставка электроэнергии 2019 г. с возможной  

пролонгацией до 2046 г.

Крупнейшим производителем электроэнергии продолжает оставаться 
государственная компания EUAS, на долю которой приходится около 
30% энергетического рынка страны. Около 55% электроэнергии выра-
батывается независимыми производителями. При этом сегмент неза-
висимых производителей электроэнергии в Турции не консолидирован 
и представлен более чем 800 мелкими и средними электростанциями, 
в совокупности составляющими 75% от общего количества электростан-
ций страны.

Станции, работающие по концессионным соглашениям всех типов (BOO, 
BOT, TOR), включая Trakya Elektrik Uretim Ve Ticaret А. S., занимают 12% 
рынка установленной мощности.

Доля станции по объёму вырабатываемой электроэнергии в отчётном 
периоде осталась на уровне 2014 г. и составила 1,3% суммарного объёма 
выработки по стране. В последующие годы тренд на снижение доли стан-
ции, как по установленной мощности, так и по выработке электроэнер-
гии, будет усиливаться в связи с планами Турции по достижению к 2023 г. 
120  ГВт установленной мощности.

Также в 2016 г. и последующих годах Министерство энергетики и природ-
ных ресурсов Турции планирует дальнейшее увеличение объёмов гене-
рации от возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Целевой ориентир 
по использованию ВИЭ до 2023 г. – не менее 30% баланса энергосистемы, 
в том числе величина установленной мощности по ветровым электро-
станциям должна составить не менее 20 ГВт, то есть возрасти в 3,5 раза 
по сравнению с 2015 г.

Тем не менее данные обстоятельства не несут в себе риски для станции 
до середины 2019 г., так как объёмы генерации электроэнергии, а также 
структура топливного баланса жёстко зафиксированы условиями заклю-
чённого договора.

Компанией подписан контракт на закупку газа с Турецкой нефтегазовой 
и газотранспортной компанией BOTAS и контракт на поставку электро-
энергии с Турецкой государственной компанией TETAS, которой реализу-
ется весь объём вырабатываемой энергии Trakya Elektrik. Обязательства 
по контрактам обеспечены гарантиями правительства Турции.

79

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

5. Результаты реализации Стратегии по бизнес-направлениям

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Электростанцией Trakya Elektrik A. S. в 2015 г. было выработано 
3 410 млн кВт•ч энергии, что выше объёма выработки в 2014 г. на 10,6%. 
Увеличение объёмов генерации в отчётном периоде обусловлено прове-
дением в 2014 г. капитального ремонта станции, а также вводом новых 
объектов генерации в стране.

За отчётный период топливный баланс Trakya Elektrik не претерпел суще-
ственных изменений. Основной вид используемого топлива – природный 
газ (94,3%), прочее – дизельное топливо. В 2015 г. средняя стоимость газа 
в долларах США сократилась на 25,4% по отношению к уровню 2014 г., 
однако изменение цены не оказало существенного влияния на экономиче-
скую эффективность станции, поскольку в соответствии с действующими 
контрактами топливная составляющая включается в тариф на вырабаты-
ваемую электроэнергию. Динамика изменения удельного расхода топлива 
определена режимом работы станции в 2015 г.

Ремонтная программа Trakya Elektrik A. S. осуществляется в рамках дол-
госрочных соглашений с консорциумом SiemensSanayiveTicaret A.Ş. 
и SiemensAktiengesellschaft (Siemens), действующих до 2020 г. В отчётном 
периоде произведён текущий ремонт основного и вспомогательного обо-
рудования: во время текущего ремонта по ГТУ, паровой турбине и генера-
торам произведены типовые объёмы работ.

ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОДСЕГМЕНТА «ТУРЦИЯ» ЗА 2014–2015 ГГ.

Показатель

Ед. изм.

2014

2015

2015/2014

Установленная мощность

МВт

478

478

0%

Структура топливного баланса:

 

_ Газ

%

96,5

94,3

-2,2 п.п.

 

_ Мазут

%

3,5

5,7

+2,2 п.п.

Выработка э/э в стране

млн кВт•ч

250 381

254 100

+1,5%

Выработка э/э по подсегменту

млн кВт•ч

3 084

3 410

+10,6%

Доля выработки э/э подсегментом в стране

%

1,23

1,34

+0,11 п.п.

Удельный расход условного топлива на э/э

г у.т./кВт•ч

278,6

271,1

-2,7%

Коэффициент использования установленной мощности

%

73,6

81,4

+7,8 п.п.

ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2015 г. на фоне увеличения выработки электроэнергии наблюдалась 
положительная динамика роста основных финансовых показателей под-
сегмента. Увеличение выручки на 5 598 млн руб. и показателя EBITDA 
на 1 830 млн руб. обусловлено, главным образом, ростом маржинальной 
прибыли вследствие снижения цены на газ (при снижении условно-посто-
янных расходов), а также эффектом снижения курса рубля относительно 
доллара США.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗА 2014–2015 ГГ.

Показатель

Ед. изм.

2014

2015 2015/2014

Выручка

млн руб.

14 708

20 306

+38%

Доля в выручке Группы «Интер РАО»

%

2

3

+1 п.п.

Операционные расходы, в том числе:

млн руб.

 

_ Расходы на приобретение топлива млн руб. (12 796) (16 622)

+30%

EBITDA

млн руб.

801

2 631

+228%

EBITDA margin

%

5

13

+8 п.п.

Доля в EBITDA Группы «Интер РАО»

%

1

4

+3 п.п.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В число основных приоритетов развития Trakya Elektrik Uretim Ve 
Ticaret А. S. на 2016 г. входят:

 

_ повышение операционной и финансовой эффективности деятель-

ности;

 

_ продолжение взаимодействия с Министерством энергетики 

и природных ресурсов Турции по пролонгации действующих кон-
трактов на период после 2019 г.

+5 598

Суммарная выручка подсегмента 

«Турция» увеличилась в 2015 г.

до 20 306 млн руб.

МЛН

РУБ

.

+10,6

Объём выработки электроэнергии 

подсегментом «Турция» вырос

по итогам 2015 г. до 3 410 млн кВт•ч

%

80

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

5. Результаты реализации Стратегии по бизнес-направлениям

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КАЗАХСТАН

ОПИСАНИЕ ПОДСЕГМЕНТА

В структуру подсегмента «Казахстан» бизнес-направления по развитию 
международной деятельности входит Акционерное общество «Станция 
Экибастузская ГРЭС-2» (АО «СЭГРЭС-2»), расположенная на восточном 
берегу озера Шандоксор в 42 км от Экибастуза. АО «СЭГРЭС-2» является 
совместным российско-казахстанским предприятием ПАО «Интер РАО» 
и АО «Самрук – Энерго»

46

, обе компании имеют равные доли (50%) 

в уставном капитале станции.

Установленная электрическая мощность станции составляет 1 000 МВт 
(два энергоблока по 500 МВт каждый), установленная тепловая мощ-
ность – 513,5 Гкал.

ПОЛОЖЕНИЕ ПОДСЕГМЕНТА НА РЫНКЕ

ЕЭС Казахстана работает параллельно с ЕЭС России и объединённой 
энергетической системой Центральной Азии и состоит из трёх энергети-
ческих зон, выделенных по географическому признаку: северной, южной 
и западной. Основными источниками электроэнергии являются тепловые, 
газотурбинные и гидроэлектростанции, из которых на тепловые прихо-
дится более 80% электроэнергии, выработанной генерирующими пред-
приятиями Казахстана. Кроме того, Казахстан имеет большие резервы 
ВИЭ, представляющие собой солнечную, ветровую, гидро- и геотермаль-
ную энергии. В соответствии с положениями законодательства страны 
по вопросам поддержки и использования ВИЭ применяется новая схема 
государственной поддержки, основанная на введении фиксированных 
тарифов ввиду планируемого строительства новых объектов ВИЭ.

46  АО «Самрук-Энерго» – государственный холдинг. Владеет и управляет энергетическими и угольными 

предприятиями на территории Республики Казахстан.

В 2015 г. энергопотребление в республике снизилось на 0,89%, выработка 
электроэнергии также упала на 3,34%, в основном в северной и запад-
ной зонах.

Основными конкурентами АО «СЭГРЭС-2» в северной энергетической 
зоне остаются два крупных генерирующих предприятия: Аксуская ГРЭС 
(АО «ЕЭК») установленной мощностью 2 450 МВт и ТОО «Экибастузская 
ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» установленной мощностью 4 000 МВт.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выработка электроэнергии АО «СЭГРЭС-2» за 2015 г. снизилась на 32,5% 
и составила 3 211 млн кВт•ч вследствие снижения спроса на электроэнер-
гию за счёт снижения потребления электроэнергии в Республике Казахстан 
и загрузки поставщиков электроэнергии с меньшим тарифом. Отпуск тепло-
энергии снизился на 8%, что обусловлено более высокой среднегодовой тем-
пературой отчётного периода и фактической потребностью потребителей.

Основным видом топлива АО «СЭГРЭС-2» является каменный уголь, кало-
рийностью 4 000 ккал/кг разрезов «Богатырь» и «Северный». Мазутное 
топливо используется при выполнении пусконаладочных работ первого 
и второго энергоблоков.

Удельный расход условного топлива на электроэнергию составил 
394,3 г у.т./кВт•ч, увеличившись на 4,8%, на теплоэнергию – 217,7 кг у.т./Гкал, 
увеличившись на 3,2%, что обусловлено работой энергоблоков с понижен-
ной нагрузкой.

В 2015 г. были проведены текущие и аварийные ремонты оборудования 
энергоблоков № 1 и № 2 станции, а также их техническое обслуживание. 
Общий объём расходов по выполненным работам был сокращён ввиду уточ-
нения их объёмов, количества используемых материалов и запасных частей.

81

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

5. Результаты реализации Стратегии по бизнес-направлениям

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДСЕГМЕНТА «КАЗАХСТАН» ЗА 2014–2015 ГГ.

Показатель

Ед. изм.

2014

2015

2015/2014

Установленная мощность

МВт

1 000

1 000

0%

Структура топливного баланса:

 

_ Уголь

%

99,7

99,6

-0,1 п.п.

 

_ Мазут

%

0,3

0,4

+1 п.п.

Выработка э/э в стране

млн кВт•ч

93 941,6

90 796,6

-3,3%

Выработка э/э по подсегменту

млн кВт•ч

4 755

3 211

-32,5%

Доля выработки э/э подсегментом в стране

%

5,1

3,5

-1,5 п.п.

Удельный расход условного топлива на э/э

г у.т./кВт•ч

376,2

394,3

+4,8%

Коэффициент использования установленной мощности

%

54,3

36,7

-17,6 п.п.

Отпуск т/э в стране

тыс. Гкал

97 600

78 747

-2,7%

Полезный отпуск т/э по подсегменту

тыс. Гкал

44

40

-8%

Доля отпуска т/э подсегментом в стране

%

0,045

0,05

0%

Удельный расход условного топлива на т/э

кг у.т./Гкал

210,8

217,7

+3,2%

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2014–2015 ГГ.

Показатель

Ед. изм.

2014

2015

2015/2014

Выручка

млн руб.

109

27

-75%

Доля в выручке Группы «Интер РАО»

%

0

0

0 п.п.

Операционные расходы, в том числе:

 

_ Расходы на приобретение э/э и мощности

млн руб.

(64)

(16)

-75%

 

_ Расходы по передаче э/э

млн руб.

(40)

(11)

-73%

Доля в прибыли/убытках совместно контролируемых компаний

млн руб.

1 101

(3 617)

-429%

EBITDA

млн руб.

1 108

(3 612)

-426%

Доля в EBITDA Группы «Интер РАО»

%

2

-5

-7 п.п.

ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка по подсегменту в отчётном периоде снизилась на 82 млн руб. (75%) в связи 
с прекращением поставки электроэнергии с 1 февраля 2015 г. прямым потребителям 
по ТОО «Интер РАО Центральная Азия» вследствие высокой стоимости поставляемой 
электроэнергии. Основным фактором динамики показателя EBITDA по подсегменту 
стало изменение доли в прибыли/(убытках) совместных предприятий: сокращение 
доходов от участия в АО «СЭГРЭС-2» составило 4 718 млн руб. (429%) за счёт полу-
чения компанией убытка, обусловленного разнонаправленными факторами:

 

_ снижением объёмов реализации электроэнергии вследствие сокращения 

спроса на электроэнергию на рынке;

 

_ возникновением отрицательных курсовых разниц по валютным займам 

компании в долларах США (рост курса доллара США по отношению к тенге);

 

_ ростом тарифа на реализацию электроэнергии с 8,0 до 8,7 тенге/кВт•ч (+8,3%);

 

_ ростом среднего тарифа на закупку угля (тенге/тнт) с учётом транспорти-

ровки на 7,2%.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

На сегодняшний день отсутствуют нормативно-правовые акты по утверждению 
уровней цен на электроэнергию после завершения государственной политики пре-
дельных тарифов, что осложняет дальнейшее прогнозирование реализации и пер-
спективы окупаемости инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция 
Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока № 3». Ввиду чего реализация 
инвестиционного проекта приостановлена до момента получения гарантий возврат-
ности вложений через установление соответствующих тарифов на электроэнергию.

В целях обеспечения гарантий возвратности инвестиций Акционерами принято 
согласованное решение о необходимости внесения изменений в Межправитель-
ственное соглашение о строительстве и последующей эксплуатации третьего блока 
АО «СЭГРЭС-2», заключённое Республикой Казахстан и Российской Федерацией 
11.09.2009.

В отношении действующих блоков станции ключевой задачей является взаимодей-
ствие с казахской стороной (KEGOK) по обеспечению станции необходимой загруз-
кой в целях сохранения её экономически эффективного функционирования.

82

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

5. Результаты реализации Стратегии по бизнес-направлениям

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.7.  ИННОВАЦИИ

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Индикаторы

Ед. изм.

2015

2016

2017

2021

факт

план

план

план

Удельный расход условного топлива на отпуск электри-

ческой энергии

г/кВт•ч

313,53

305,97

303,00

294,00

Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой 

энергии

кг/Гкал

143,24

143,34

142,94

142,94

Выбросы CO

2

 на единицу вырабатываемой электроэнергии

г CO

2

/кВт•ч

594,68

598,33

591,93

553,22

Доля выполненных проектов, рекомендованных к вне-

дрению на объектах Группы

%, не менее

75

75

75

80

Количество объектов интеллектуальной собственности 

на результаты деятельности (в том числе международ-

ных), полученные в рамках выполнения проектов

единиц, 

не менее

31

10

8

6

Количество заявок от внешних участников на формиро-

вание тематик НИОКР

единиц

266

220

230

400

Количество персонала на 1 МВт установленной мощно-

сти Группы

чел./МВт

0,77

0,78

0,77

0,74

Прибыль от продаж платных сервисов на розничном 

рынке

тыс. руб./год

380 062

376 000

437 800

685 000

Доля расходов на НИОКР по отношению к выручке 

генерирующих активов Группы

%

0,08

1,4

1,4

1,4

Доходы Группы на одного сотрудника

тыс. руб./год

19 801

21 993

24 111

27 200

Средний эксплуатационный КПД

%

39,19

40,15

40,54

41,79

Доля установленной мощности на базе новых прогрес-

сивных технологий в общей установленной мощности 

ТЭС Группы

%

12,99

13,84

19,23

23,54

2

Более подробно с Программой инновационного развития ПАО «Интер РАО» 

и другой информацией вы можете ознакомиться в сети Интернет по ссылке:  

http://www.interrao.ru/upload/docs/PIR_do_2017_s_perspektivoj_do_2021.pdf

Инновационная деятельность Группы осуществляется в рамках Программы 
инновационного развития ПАО «Интер РАО» до 2017 г. с перспективой 
до 2021 г.

47

 (Программа) и направлена на достижение следующих целей:

 

_ обеспечение надёжности, безопасности и эффективности работы 

генерирующих активов Группы;

 

_ повышение технического уровня активов Группы до показателей 

лучших мировых компаний-аналогов;

 

_ повышение экологической и промышленной безопасности произ-

водственной деятельности;

 

_ снижение себестоимости производства электрической и тепловой 

энергии;

 

_ экономия энергоресурсов;

 

_ формирование научно-инженерной и производственной основы 

для инновационного развития Группы и электроэнергетики России.

В 2015 г. к Программе инновационного развития присоединились ООО 
«ОЭК», АО «Томская генерация», ПАО «Томскэнерго сбыт», АО «ТомскРТС» 
и АО «ОмскРТС». Ключевой перспективой расширения зоны Программы 
инновационного развития является создание условий для достижения мак-
симального эффекта от научно-технической и инновационной деятельности 
Группы как за счёт внедрения результатов интеллектуальной деятельно-
сти от успешно завершённых отраслевых НИОКР на объектах Группы, так 
и за счёт трансфера инновационных решений открытого доступа с высоким 
уровнем коммерциализации.

Мониторинг достижения поставленных целей осуществляется на основе 
целевых индикаторов, разработанных на базе стратегических ориентиров 
Группы и результатов сравнительного анализа Группы с ведущими зару-
бежными и российскими энергетическими компаниями. Выполнение одного 
индикатора может вносить вклад в достижение нескольких целей Программы.

Для достижения целевых индикаторов в Группе формируется план реа-
лизации Программы. План предусматривает ежегодную актуализацию 
и включает мероприятия инвестиционной программы Группы, программы 
НИОКР, программы энергосбережения и повышения энергоэффективности.

47  Утверждена Советом директоров ПАО «Интер РАО» (протокол от 31.03.2014 № 111).

83

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

5. Результаты реализации Стратегии по бизнес-направлениям

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2015 Г.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР)

Управление деятельностью в области НИОКР осуществляется Фондом 
«Энергия без границ» (Фонд), созданным в 2011 г. для поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятельности Группы. В 2015 г. Фон-
дом продолжалась реализация Программы НИОКР, перечень мероприятий 
которой отражает основные тенденции развития научного знания в обла-
сти электроэнергетики и соответствует потребностям в исследованиях 
функциональных подразделений и дочерних обществ Группы «Интер РАО».

В 2015 г. финансирование мероприятий в области НИОКР составило 
187,4 млн руб. Основной объём финансирования был направлен на повы-
шение эффективности и надёжности действующего на энергоактивах Группы 
оборудования (52%), а также на разработку передовых энергетических тех-
нологий, значимых для научно-технологического прогресса в отрасли (47%).

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЕГО НАДЁЖНОСТИ 

И БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ НИОКР В 2015 Г.

52 

%

47 

%

%

Повышение энергетической эффективности 

действующего оборудования, его надёжности 

и безопасности, улучшение экологических 

показателей

Разработка передовых энергетических 

технологий, определяющих современный 

научно-технологический прогресс в отрасли

Разработка организационных и маркетинговых 

инноваций

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ПРОГРАММЫ НИОКР

В 2015 ГОДУ

В рамках Программы инновационного развития и НИОКР Группой реали-
зованы мероприятия в части 2015 г. по направлениям: повышение энерго-
эффективности и экологичности производства, освоение новых технологий 
на производстве, внедрение систем контроля качества, совершенствова-
ние организации инновационной деятельности, развитие взаимодействия 
с субъектами инновационной среды и др.

В течение 2015 г. широко использовался механизм финансирования 
со стороны соответствующих Федеральных целевых программ (ФЦП) 
и Государственных программ (ГП), находящихся в зоне ответственности 
Министерства энергетики России, Министерства промышленной торговли 
России и Министерства образования и науки России, что позволило уве-
личить эффективность расходования средств, направляемых на реализа-
цию проектов по созданию научно-технической продукции.

Большое внимание Фонд уделяет работе по созданию, оформлению 
и использованию объектов интеллектуальной собственности (ОИС), явля-
ющихся важным показателем результативности инновационной деятель-
ности.

 
 

 

В 2015 Г. ФОНДОМ ПОЛУЧЕНО 31 ОИС, В ТОМ ЧИСЛЕ:

11

10 

Документация 

(режим «ноу-хау»)

Изобретения

Полезные модели

Программы для 

электронно-

вычислительной 

машины (ЭВМ)

31

ОБЪЕКТ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

187,4

Объём финансирования 

мероприятий в области НИОКР

в 2015 г.

МЛН

РУБ

.

84

Годовой отчёт 2015

ПАО «Интер РАО»

5. Результаты реализации Стратегии по бизнес-направлениям

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     3      4      5      6     ..