ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовые отчёты за 2014-2005 год - часть 56

 

  Главная      Учебники - Разные     ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовые отчёты за 2014-2005 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     54      55      56      57     ..

 

 

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовые отчёты за 2014-2005 год - часть 56

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

  / ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/ 

2009

_51

 

че полномочий единоличного исполни-
тельного органа управляющей компа-
нии — ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Передача 
полномочий осуществлялась в рамках 
процесса интеграции бизнесов ОГК-1 
и «ИНТЕР РАО ЕЭС», направленного на 
обеспечение решения вопросов финан-
сирования масштабной инвестиционной 
программы ОГК-1.
15 июля 2009 года Федеральный арбит-

 

y

ражный суд Московского округа утвер-
дил Мировое соглашение об урегулиро-
вании корпоративного конфликта между 
НК «Роснефть» и ОАО «ТГК-11», что стало 
возможно в результате активного участия 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», привлеченно-
го в решение спора Министерством 
энергетики РФ. В ноябре ЗАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС Балтия» (позднее переименовано 
в ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал») приобрело 
29,9% акций ОАО «ТГК-11», став круп-

нейшим акционером генерирующей 
компании. Кроме того, в декабре 2009 
года Компания получила в управление 
16,25% акций ТГК-11. В феврале 2010 года 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приобрело 2,79% 
акций ОАО «ТГК-11». Таким образом, в соб-
ственности и под управлением Общества 
в настоящее время находится 48,94% 
акций ОАО «ТГК-11».

В 2010 году Общество планирует продол-

жить действие по консолидации генерирую-
щих компаний в состав Группы компаний 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

  / ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/ 

2009

_52

 

 VII • ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» — это многопро-

фильная холдинговая транснациональная 
корпорация. Сложившийся за последние 
годы характер деятельности Компании 
определял основные направления ее дея-
тельности в отчетном периоде:

производство электрической энергии 

 

y

и мощности;
торгово-закупочная и сбытовая деятельность 

 

y

на оптовом рынке электроэнергии (мощно-
сти) Российской Федерации, в том числе:

покупка электроэнергии для целей 

 

y

ее последующего экспорта;
продажа импортируемой электро-

 

y

энергии;
покупка электроэнергии для целей 

 

y

поставки в Калининградскую область;
купля-продажа электроэнергии на 

 

y

внутреннем оптовом рынке;
энергосбытовая деятельность. 

 

y

производство и реализация тепловой 

 

y

энергии;
внешняя торговля:

 

y

экспорт электроэнергии;

 

y

импорт электроэнергии;

 

y

купля-продажа электроэнергии без 

 

y

завоза на таможенную территорию РФ.

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
АКТИВАХ 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Ивановские ПГУ

В ноябре 2003 года в целях отработки 

новых технических решений РАО «ЕЭС 
России» приняло решение о начале проекта 
строительства 2-х энергоблоков ПГУ-325 
суммарной мощностью 650 МВт в новом 
главном корпусе Ивановской ГРЭС.

Для реализации проекта в июле 2004 

года было учреждено Открытое акционер-
ное общество «Ивановские ПГУ».

В феврале 2005 года начались работы 

по строительству новой электростанции 
ОАО «Ивановские ПГУ» с установкой 2-х 
парогазовых установок ПГУ-325 суммарной 
мощностью 650 МВт.

Первый энергоблок мощностью 325 МВт 

был введен в эксплуатацию 20 мая 2008 года.

Калининградская ТЭЦ-2

Калининградская ТЭЦ-2 расположена 

в административном центре Калинин-
градской области, имеющем развитую 
промышленно-транспортную инфраструкту-
ру. Город и область имеют широкие возмож-
ности для динамичного развития многих 
отраслей экономики.

Основной и резервный вид топлива — 

природный газ, аварийный — дизельное 
топливо.

В силу особого географического 

положения Калининградская область 
отделена от основной части Российской 
Федерации территориями Литвы и Бела-
русси, через которые проходят основные 
транспортные магистрали в регион. До 
пуска первого энергоблока Калининград-
ской ТЭЦ-2 из-за исторически сложивше-
гося дефицита энергетической мощности 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

  / ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/ 

2009

_53

 

потребность области в электроэнергии 
в среднем до 95% покрывалась за счет 
транзита российской электроэнергии 
через территорию Литвы. Введенный 
в эксплуатацию 10 ноября 2005 года пер-
вый энергоблок Калининградской ТЭЦ-2 
мощностью 450 МВт обеспечивает до 70% 
потребности области в электрической 
энергии.

В сентябре 2008 года был подписан до-

говор инвестирования между ОАО «Межре-
гионэнергострой» (входит в группу компаний 
ООО «Межрегионгаз») и ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС». Договор дал старт реализации инвести-
ционного проекта по расширению Калинин-
градской ТЭЦ-2 путем строительства второго 
энергоблока. В рамках проекта ОАО «Меж-
регионэнергострой» обязуется осуществить 
его финансирование, а ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
принимает на себя обязательства по органи-
зации строительства энергоблока и передаче 
введенного в эксплуатацию объекта инве-
стору. В соответствии с условиями договора, 
предельный объем капитальных вложений 
составит 22,3 млрд рублей, нормативный 
срок окончания строительства установлен 
31 декабря 2010 года.

Строительство второго энергоблока 

также мощностью 450 МВт позволит решить 
задачу полного обеспечения региона элек-
трической энергией, снизит риск возникно-
вения энергодефицита, повысит надежность 
энергоснабжения потребителей и будет спо-
собствовать обеспечению энергетической 
безопасности региона.

Важнейшим условием реализации строи-

тельства второго энергоблока являлось 
решение вопроса газоснабжения. 1 января 
2008 года был подписан долгосрочный дого-
вор поставки газа для второго энергоблока 
Калининградской ТЭЦ-2.

Северо-Западная ТЭЦ

Северо-Западная ТЭЦ находится в При-

морском районе Санкт-Петербурга, второго 
по величине города Российской Федерации, 
расположенного на берегу Финского залива, 
недалеко от границы России с Финляндией. 

Северо-Западная ТЭЦ — первая в России 

электростанция нового поколения с высо-
коэкономичной и экологичной технологией 

производства электрической и тепловой 
энергии (с парогазовым бинарным циклом). 

В 2008 году станция поставляла три вида 

продукции: электроэнергию, мощность и те-
пловую энергию. Первые два вида продук-
ции реализуются путем продажи на оптовом 
рынке электроэнергии (мощности), тепловая 
энергия реализуется на региональном рын-
ке по цене, установленной государственным 
регулирующим органом.

История строительства станции на-

чалась в начале 90-х годов. В 1992 году было 
принято Постановление Правительства 
Российской Федерации «О строительстве 
Северо-Западной ТЭЦ в Санкт-Петербурге 
и организации производства парогазовых 
установок». В октябре 1994 года был за-
ложен фундамент станции. А уже в декабре 
2000 года произведен пуск в опытно-
промышленную эксплуатацию первого 
энергоблока мощностью 450 МВт. В ноябре 
2006 года был запущен в работу второй 
энергоблок станции мощностью также 
450 МВт. Кроме того, с октября 2006 года 
Северо-Западная ТЭЦ работает в теплофика-
ционном режиме.

Северо-Западная ТЭЦ Санкт-

Петербурга — тепловая электростанция 
с бинарной парогазовой установкой, 
первая электростанция нового поколения 
российской энергетики. По своим технико-
экономическим показателям и уровню 
защиты окружающей среды ТЭЦ одна из 
наиболее передовых в Российской Федера-
ции и служит образцом для строительства 
новых и модернизации устаревших электро-
станций. 

Основным и резервным топливом для 

электростанции является природный газ, 
аварийным — дизельное топливо.

Сочинская ТЭС

Сочинская ТЭС размещается на тер-

ритории города-курорта федерального 
значения, в 4 км от берега Черного моря, 
у подножья системы гор юго-западного 
склона Главного Кавказского хребта.

Город Сочи именуется «летней столицей» 

России, здесь проходят мероприятия самого 
высокого уровня — встречи глав государств, 

международные саммиты, семинары и кон-
грессы. Сегодня в городе Сочи в условиях 
стабильного экономического роста региона 
стремительно развивается курортный 
бизнес, центры туризма и отдыха на гор-
нолыжной базе «Красная Поляна». Сочи — 
столица Зимних Олимпийских игр 2014 года. 
Надежное электроснабжение потребителей 
города — залог успеха и дальнейшего про-
цветания всероссийского курорта.

В декабре 2004 года состоялся пуск двух 

головных энергоблоков ПГУ-39 I очереди 
Сочинской ТЭС. В декабре 2009 года введен 
в эксплуатацию энергоблок №3 мощностью 
80 МВт второй очереди. Номинальная 
электрическая мощность станции составила 
158 МВт, тепловая — 50 Гкал. Средняя за 
2009 г. установленная мощность составила 
82,38 МВт.

Сочинская ТЭС — современная тепловая 

электростанция, работающая по парогазо-
вому циклу. Для достижения максимальной 
экономичности и высоких экологических 
показателей применено современное 
основное оборудование отечественных 
и зарубежных производителей.

В условиях активного развития города 

Сочи и подготовки к проведению Олимпий-
ских игр 2014 года было принято решение 
о расширении станции с увеличением уста-
новленной мощности до 160 МВт после ввода 
второй очереди, и до 293 МВт в 2013 году — 
после строительства третьей очереди.

Состав основного технологического 

оборудования с применением парогазо-
вого цикла производства электроэнер-
гии позволяет осуществлять еще один 
вид деятельности — отпуск тепловой 
энергии. Перевод работы паровых турбин 
в теплофикационный режим позволит 
снизить удельные расходы топлива на вы-
работку электроэнергии. Будет переведе-
на в пиковый режим часть муниципаль-
ных отопительных котельных, снижено 
потребление городом природного газа. 
За счет более эффективного процесса 
сжигания топлива в ГТУ снизится также 
количество вредных выбросов в атмосфе-
ру курортного города. 

Основным и резервным топливом для 

электростанции является природный газ, 
аварийным — дизельное топливо.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

  / ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/ 

2009

_54

 

VII • ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СТРУКТУРА 
УСТАНОВЛЕННОЙ 
МОЩНОСТИ СТАНЦИЙ — 
РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
АКТИВОВ В 2009 ГОДУ:

Недоиспользование установленной мощ-
ности филиалами в 2009 году произошло по 
следующим причинам:

Филиал «Сочинская ТЭС»

Ограничения по работе газотурбинных 

 

y

установок при повышении температуры 
наружного воздуха выше расчетной + 15 C;
Системные ограничения — из-за разгруз-

 

y

ки основного оборудования по команде 
системного оператора.

Филиал «Калининградская ТЭЦ-2»

Ограничения по работе газотурбинных 

 

y

установок при высоких температурах 
наружного воздуха.

Филиал «Северо-Западная ТЭЦ»

Сезонные ограничения по отпуску тепла;

 

y

Ограничения по работе газотурбинных 

 

y

установок при высоких температурах 
наружного воздуха.

Филиал «Ивановские ПГУ»

Ограничения по работе газотурбинных 

 

y

установок при высоких температурах 
наружного воздуха;
По причине недостаточной пропускной 

 

y

способности схемы внешнего газоснаб-
жения.

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРО- 
И ТЕПЛОЭНЕРГИИ:

Выработка в 2009 году увеличилась на 

19,8% по сравнению с 2008 годом. Самая 
большая доля выработки — 62,5% — 
доля Северо-Западной ТЭЦ. Выработка 
Сочинской ТЭС возросла на 23,3% от 

факта 2008 года в результате ввода ново-
го блока.

Отпуск тепловой энергии на станци-

ях ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» производится 
в основном для обеспечения отопительной 
нагрузкой населенных пунктов, находящихся 
в непосредственной близости от электро-
станций и напрямую зависит от климатиче-
ских условий. Отпущено тепла 1 026,413 тыс.
Гкал, что ниже уровня прошлого года на 1% .

ДИНАМИКА УДЕЛЬНОГО 
РАСХОДА ТОПЛИВА

 Удельный расход топлива на отпуск 

электроэнергии снизился по сравнению 
с 2008 годом на 2,5 г/кВт*ч за счет увели-
чения средних электрических нагрузок на 
Калининградской ТЭЦ-2 и Ивановских ПГУ.

УРУТ на отпуск теплоэнергии снизился 

на3,7 кг/Гкал за счет увеличения средних 
тепловых нагрузок .

Наименование показателя

Всего по 

производствен-

ным активам

Северо-

Западная 

ТЭЦ

Сочинская 

ТЭС

Калинин-

градская 

ТЭЦ-2

Ивановские 

ПГУ

Установленная электрическая мощ-

ность, МВт на конец 2009 года

1 833

900

158

450

325

Установленная тепловая мощность, 

Гкал/час

1 169,1

700

50

340

79,1

Средняя за 2009 год располагаемая 

электрическая мощность, МВт

1 490,6

842,5

76,8

439,7

131,5

Рабочая электрическая мощность, 

МВт

1 242,5

753,0

63,2

347,3

79,0

Коэффициент использования уста-

новленной мощности,%

63,34

77,34

74,1

64,2

20,7

Филиалы

Ед. изм.

2007г.

2008г.

2009г.

Ивановские ПГУ

млн кВт*ч

232,079

652,908

589,962

Калининградская ТЭЦ-2

млн кВт*ч

2 578,936

2 688,906

2 528,890

Северо-Западная ТЭЦ

млн кВт*ч

3 398,001

4 366,025

6 097,680

Сочинская ТЭС

млн кВт*ч

579,442

433,721

534,440

ВСЕГО ПО ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

млн кВт*ч

6 788,458

8 141,56

9 750,971

станция

Ед. изм.

2007г.

2008г.

2009г.

Ивановские ПГУ

тыс.Гкал

99,650 102,139

117,677

Калининградская ТЭЦ-2

тыс.Гкал

0

0

00

Северо-Западная ТЭЦ

тыс.Гкал

868,574

934,754

908,736

Сочинская ТЭС

тыс.Гкал

0

0

0

ВСЕГО ПО ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

тыс.Гкал

968,224

1 036,893

1 026,413

станция

Ед. изм.

2007г.

2008г.

2009г.

Ивановские ПГУ

%

8,91

22,87

20,72

Калининградская ТЭЦ-2

%

65,42

68,03

64,15

Северо-Западная ТЭЦ

%

43,1

55,23

77,34

Сочинская ТЭС

%

84,8

63,3

74,08

ВСЕГО ПО ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

%

44,92

52,87

63,34

 

Таблица. № 7.1

 

X

Таблица. № 7.3

 

X

Выработка теплоэнергии с коллекторов

Таблица. № 7.4

 

X

Анализ коэффициента использования установ-
ленной электрической мощности

Таблица. № 7.2

 

X

Выработка электроэнергии

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

  / ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/ 

2009

_55

 

ПОСТАВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА, 
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА НА ФИЛИАЛЫ 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

См. табл. 7.7.–7.8.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ГАЗА ЗА 2008–2009 ГОДЫ, 
ЗАКУПАЕМОГО ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФИЛИАЛОВ 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 

См. т.абл. 7.9.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕМОНТНОЙ КАМПАНИИ 
2009 ГОДА

В соответствии с «Программой ремонта на 2009 год» по россий-

ским филиалам ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» выполнен ремонт:

газовых и паровых турбин — 16 шт. общей мощностью 1 755 МВт

 

y

котлов-утилизаторов — 10 шт. паропроизводительностью 

 

y

1 820,2 т/час
трансформаторов — 16 шт. мощностью 2 740 МВА

 

y

 Диаграмма № 7.2

 

X

Отпуск тепла фи-
лиалами ОАО «ИНТЕР 
РАО ЕЭС» в 2009 году 

_тыс. Гкал

 График № 7.1

 

T

Динамика коэффициента использования уста-
новленной мощности за три года

_%

 Диаграмма № 7.1

 

X

Выработка электро-
энергии филиалами 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
в 2009 году 

_млн кВт в час

Северо-Западная ТЭЦ: 

6097,7 

Калининградская 

ТЭЦ-2: 

2528,9

ИВ ПГУ: 

590,0

Сочинская ТЭС: 

534,6

ИВ ПГУ: 

117,7

Северо-Западная ТЭЦ: 

908,7 

  

_  •

 

60 — •

  

_  •

 40 

— •

  

_  •

 20 

— •

  

_  •

 0 

— •

 2007 

2008 

2009

88,2%

117,7%

119,8%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

  / ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/ 

2009

_56

 

VII • ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

станция

Ед. изм.

2007г.

2008г.

2009г.

Ивановские ПГУ

г/кВт*ч

287,9

269,7

266,6

Калининградская ТЭЦ-2

г/кВт*ч

263,1

263,7

258,4

Северо-Западная ТЭЦ

г/кВт*ч

233,0

234,5

237,3

Сочинская ТЭС

г/кВт*ч

269,2

266,9

268,4

ВСЕГО ПО ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Г/КВТ*Ч

249,4

248,7

246,2

станция

Ед. изм.

2007г.

2008г.

2009г.

Ивановские ПГУ

кг/ Гкал

175,5

174,6

165,3

Калининградская ТЭЦ-2

кг/ Гкал

0

0

0

Северо-Западная ТЭЦ

кг/ Гкал

146,7

153,3

150,0

Сочинская ТЭС

кг/ Гкал

0

0

0

ВСЕГО ПО ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

кг/ Гкал

149,5

155,4

151,7

Филиалы

Наименование поставщика

Годовой объем поставки 
газа 2009 год, млн м3

Договорной годовой 

объем газа, млн м

3

Калининградская ТЭЦ -2

ЗАО «Петербургрегионгаз»

558,24

600,00

Сочинская ТЭС

ООО «Краснодаррегионгаз»

121,08

149.5

Северо-Западная ТЭЦ

ЗАО «Петербургрегионгаз»

1357,58

1521,26

Ивановские ПГУ

ООО «Ивановорегионгаз»

134,72

267,45

ИТОГО

2171,62

2538,21

Филиалы

Наименование поставщика

Годовой объем поставки дизельного топлива 

2009 год, тыс. нт

Сочинская ТЭС

ООО «Дива»

0,584

ООО «ТопТранс»

0,647

Ивановские ПГУ

Северо-Западная ТЭЦ

Калининградская ТЭЦ-2

ИТОГО

— 1,231

Наименование показателей

Ед. измерения

2008 год

2009 год

Отклонение 

%

Сочинская ТЭС
Средневзвешенная цена поставки газа 

руб./тыс. м3

2280,34

2495,08

214,74

9,42

Калининградская ТЭЦ-2
Средневзвешенная цена поставки газа

руб./тыс. м3

2158,97

2476,03

317,06

14,68

Ивановские ПГУ
Средневзвешенная цена поставки газа

руб./тыс. м3

1967,61

2443,35

475,74

24,18

Северо-Западная ТЭЦ
Средневзвешенная цена поставки газа

руб./тыс. м3

2146,60

2479,61

333,01

15,51

Филиалы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

К авар.

К гот.

2009 (факт)

2008 (факт)

2009 (факт)

2009 (план)

Сочинская ТЭС

4,35

4,9

89,69

83,03

Северо-Западная ТЭЦ

0,0009

0,028

90,2

87,6

Калининградская ТЭЦ-2

0,28

2,19

81,35

79,76

Ивановские ПГУ

0,053

0,05

0,583

0,449

Приобретено:

 

по регулируемым договорам

8 626 млн кВт*ч

на рынке на сутки вперед

15 866 млн кВт*ч

на балансирующем рынке

4 615 млн кВт*ч

по свободным двусторонним договорам

1 899 млн кВт*ч

Выработано производственными филиалами:

9 516 млн кВт*ч

Импортировано:

3 023 млн кВт*ч

Без завоза:

356 млн кВт*ч

ИТОГО:

43 901 млн кВт*ч

Реализовано:

 

по регулируемым договорам

4 963 млн кВт*ч

на рынке на сутки вперед

12 819 млн кВт*ч

на балансирующем рынке

4 561 млн кВт*ч

по свободным двусторонним договорам

448 млн кВт*ч

в третьей неценовой зоне (Калининградская область)

3 686 млн кВт*ч

на розничном рынке (Орловская область)

765 млн кВт*ч

Экспортировано:

15 772 млн кВт*ч

Без завоза:

356 млн кВт*ч

Потери составили:

531 млн кВт*ч

ИТОГО:

43 901 млн кВт*ч

Таблица. № 7.5

 

X

Удельный расход условного топлива на отпу-
щенную электроэнергию

Таблица. № 7.6

 

X

Удельный расход условного топлива на отпу-
щенную теплоэнергию

Таблица. № 7.7

 

X

Таблица. № 7.8

 

X

Таблица. № 7.9

 

X

Таблица. № 7.10

 

X

Задание по ключевым показателям эффектив-
ности (КПЭ)

Таблица. № 7.10

 

X

Задание по ключевым показателям эффектив-
ности (КПЭ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

  / ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/ 

2009

_57

 

180 — •

170 — •

160 — •

150 — •

140 — •

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2007 год 

2008 год 

2009 год

Характеристика качества 
проведенных ремонтов

При приемке оборудования из ремон-

та были установлены следующие оценки 
качества: «Соответствует требованиям НТД». 
Повторных ремонтов не проводилось. 
После проведения ремонта оборудования 
технико-экономические показатели его 
работы соответствуют нормативным энерге-
тическим характеристикам. 

 Результатом выполнения программы 

ремонтов является повышение надежности, 
безопасности и экономичности работы обо-
рудования. При этом выполнялись задачи по 
оптимизации ремонтных затрат путем:

перехода от системы планово-

 

y

предупредительных ремонтов на ремонт 
оборудования по состоянию и наработке;
внедрения системы сервисного об-

 

y

служивания с привлечением заводов-
изготовителей и сервисных организаций.

В 2010 году на выполнение Программы ре-

монтов планируется затратить 755 633 тыс. руб.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
И НАДЕЖНОСТИ

В 2009 году на филиалах Общества ава-

рий не было.

Общее количество нарушений по 

станциям снизилось с 37 в 2008 году 
до 30 в 2009. Количество ТН, связанных 
с ошибками персонала, так же понизи-
лось с 9 в 2008 году до 4 в 2009 году, при 
этом на Калининградской ТЭЦ количе-
ство ТН (в том числе, связанных с ошиб-
ками персонала) по отношению к 2008 
году повысилось — с 2/0 в 2008 году до 
6/2 в 2009. Количество ТН с ошибками 
персонала сократилось на Северо-
Западной ТЭЦ с 2 до 0, Сочинской ТЭС — 
с 3 до 2, Ивановских ПГУ — с 4 до 0.

В Обществе эксплуатируется 39 опасных 

производственных объектов, включающих 
в себя объекты котлонадзора, газоснабже-
ния, объекты хранения и использования 
опасных веществ, перевозки опасных грузов 
железнодорожным транспортом, подъем-
ные сооружения.

Для обеспечения требований про-

мышленной безопасности в течение 
2009 года было проведено 177 освиде-
тельствований, контрольных испытаний 
и экспертиз промышленной безопас-
ности оборудования, 186 работников 
прошли подготовку и аттестацию 
в области промышленной безопас-
ности. Службами производственного 
контроля проведено 195 контрольно-
профилактических проверок соблю-
дения требований промышленной 
безопасности.

 График № 7.3

 

X

Динамика удельных расходов топлива на от-
пуск электроэнергии в 2007–2009 гг. 

_кг/Гкал

 График № 7.2

 

X

Динамика удельных расходов на отпуск элек-
троэнергии в 2007–2009 гг. 

_г/кВт*ч

2007 г.

 

„

2008 г.

 

„

2009 г.

 

„

 

290,0 — •

  

_  •

 

270,0 — •

  

_  •

 250,0 

— •

  

_  •

 230,0 

— •

  

_  •

 210,0 

— •

СЗ ТЭЦ

С ТЭС

К ТЭЦ

ИвПГУ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

  / ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/ 

2009

_58

 

VII • ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Торговая деятельность и сбыт

В 2009 году основными направлениями 

торгово-сбытовой деятельности 
 ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» были экспорт 
и импорт электроэнергии, а также торговая 
и сбытовая деятельность на территории 
Российской Федерации.

Операции, связанные с экспортом и импор-

том электроэнергии, а также торговая и сбыто-
вая деятельность на территории Российской 
Федерации являются основной составляющей 
операционной деятельности Общества. 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Основными направлениями деятель-

ности в 2009 году были Финляндия и Бе-
ларусь. На эти страны приходится 85,9% 
всех экспортных поставок. Электроэнергия 
поставлялась также в Латвию, Казахстан, 
Литву, Грузию, Монголию, Южную Осетию, 
Азербайджан и Украину.

 Общий объем экспортных поставок 

в 2009 году составил 15,772 млрд кВт*ч на сум-
му 22,256 млрд руб. По сравнению с 2008 годом 
он снизился на 4, 004 млрд кВт*ч (20%)

КИТАЙ

Поставку электроэнергии в Китай 

осуществляет ОАО «ВЭК», являющееся 
дочерним обществом ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС». Объем экспорта электроэнер-
гии в Китай в 2009 году составил 
853,642 млн кВт*ч. 

ИМПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Основным источником приобретения 

импортной электроэнергии в 2009 году 
являлись энергосистемы Казахстана 
и Грузии. На данные страны пришлось 
87,5% импорта. Электроэнергия также 
импортировалась из Литвы, Азербайд-
жана и Монголии.

Общий объем импорта элек-

троэнергии в 2009 году составил 
3,023 млрд кВт*ч стоимость закупки со-
ставила 1,944 млрд руб.

В 2009 году по сравнению с 2008 го-

дом объем экспорта электроэнергии 
снизился на 4,004 млрд кВт*ч (20%), в то 
же время объем импорта существенно 
не изменился. 

ТОРГОВАЯ 
И СБЫТОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО СЕКТОРАМ РЫНКА

Покупка и продажа 
электроэнергии

Покупка и продажа электроэнергии 
по регулируемым договорам (РД)

В 2009 году на оптовом рынке РФ было 

закуплено 8,626 млрд кВт*ч на сумму 
4,732 млрд руб. (в том числе Орловским 
филиалом 0,549 млрд кВт*ч на сумму 
0,310 млрд руб.). Продажи составили 
4,963 млрд кВт*чна сумму 2,383 млрд руб.

 График № 7.4

 

X

Отчет о затратах на проведение ремонтных 
работ 

_тыс. р.

План

 

„

Факт

 

„

Ивановские 

ПГУ

Калинин-

градская 

ТЕЦ

Северо-

западная 

ТЕЦ

Сочинская 

ТЕС

 

_  •

 160 000 — •
  

_  •

 120 000 — •
  

_  •

 80 000 — •
  

_  •

 40 000 — •
  

_  •

 0 

— •

70 633

57 231

135 762 130 169

167 191169 533

102 976 106 273

 Диаграмма № 7.3

 

X

Структура экспорта электроэнергии в 2009 г. 

Беларусь: 

18,4%

Финляндия: 

67,5%

Южная Осетия: 

0,8%

Грузия: 

1,4%

Казахстан: 

3,7%

Латвия: 

4,2%

Украина: 

0,1%

Монголия: 

1,2%

Литва: 

2,8%

Азербайджан: 

0,1%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

  / ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/ 

2009

_59

 

Покупка и продажа электроэнергии на 
рынке на сутки вперед (РСВ)

В 2009 году на оптовом рынке РФ было 

закуплено 15,866 млрд кВт*ч на сумму 
10,501 млрд руб. (в том числе Орловским 
филиалом 0,215 млрд кВт*ч на сумму 
0,142 млрд руб.). Продажи составили 
12,819 млрд кВт*ч на сумму 8,689 млрд руб. 
(в том числе Орловским филиалом 
0,001 млрд кВт*ч).

Покупка и продажа электроэнергии на 
балансирующем рынке (БР)

В 2009 году на оптовом рынке РФ было 

закуплено 4,615 млрд кВт*ч на сумму 
2,428 млрд руб. (в том числе Орловским фи-
лиалом 0,026 млрд кВт*ч на сумму 0,024 млрд 
руб.). Продажи составили 4,561 млрд кВт*ч на 
сумму 1,940 млрд руб. (в том числе Орло-
вским филиалом 0,009 млрд кВт*ч на сумму 
0,006 млрд руб.).

Покупка и продажа электроэнергии по 
свободным двусторонним договорам 
(СДД и СДЭМ)

В 2009 году на оптовом рынке РФ 

было закуплено 1,899 млрд кВт*ч 

на сумму 1,385 млрд руб. Продажи 
составили 0,447 млрд кВт*ч на сумму 
0,296 млрд руб.

Покупка и продажа мощности

Покупка и продажа мощности по регу-
лируемым договорам (РДМ)

В 2009 году на оптовом рынке РФ 

было закуплено 14 895 МВт на сумму 
1,200 млрд руб. (в том числе Орловским фи-
лиалом 1 599 МВт на сумму 0,135 млрд руб.). 
Продажи составили 13 743,5 МВт на сумму 
3,103 млрд руб. 

Покупка мощности по договорам 
купли-продажи мощности, производи-
мой на генерирующем оборудовании 
АЭС и ГЭС (ДДМ)

В 2009 году на оптовом рынке РФ 

было закуплено 2 623 МВт на сум-
му 0,873 млрд руб. (в том числе Ор-
ловским филиалом 126 МВт на сумму 
0,044 млрд руб.). 

Договоры купли-продажи мощности 
и договоры комиссии на продажу 

мощности по результатам проведения 
конкурентного отбора мощности (КОМ)

В 2009 году на оптовом рынке РФ было за-

куплено 25 162 МВт на сумму 4,017 млрд руб. 
(в том числе Орловским филиалом 394 МВт 
на сумму 0,062 млрд руб.). Продажи состави-
ли 5208 МВт на сумму 1,262 млрд руб. (в том 
числе Орловским филиалом 2 МВт). 

Покупка мощности по свободным дву-
сторонним договорам (СДЭМ).

В 2009 году на оптовом рынке РФ было 

закуплено 6 642 МВт на сумму 0,793 млрд 
руб. (в том числе Орловским филиалом 
160 МВт на сумму 0,017 млрд руб.). 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиционная программа ОАО «ИНТЕР 

РАО ЕЭС» ориентирована на ввод новых 
мощностей с применением современных 
высокоэффективных технологий, обеспече-
ние надежности и работоспособности суще-
ствующего оборудования, повышения его 
энергетической эффективности и снижение 

 Диаграмма № 7.4

 

W

Структура импорта электроэнергии в 2009 г. 

 16 

— •

  

_  •

 12 

— •

  

_  •

 8 

— •

  

_  •

 4 

— •

  

_  •

 0 

— •

15,866

РСВ

РДЭ

БР

СДД/

СДЭМ

12,913

8,626

4,963

4,615 4,561

1,899

0,447

 График № 7.5

 

W

Структура закупок и продаж электроэнергии в 
2009 г. по сегментам рынка 

_млрд кВт*ч

Покупка электроэнергии

 

„

Продажа электроэнергии

 

„

Казахстан: 

70,1%

Грузия: 

17,4%

Монголия: 

0,7%

Литва: 

6,6%

Азербайджан: 

5,2%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

  / ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/ 

2009

_60

 

VII • ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

воздействия производства на окружающую 
среду.

В 2009 году основными инвестицион-

ными проектами Общества, на которые 
пришлось 87% от общего объема освоения, 
являлись:

Расширение Сочинской ТЭС 
дубль-блоком № 3 
(вторая очередь)

В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 
29.12.2007 № 991 в редакции постановления 
Российской Федерации от 11.06.2008 № 443, 
вторая очередь Сочинской ТЭС является 
олимпийским объектом федерального 
значения.

Ввод блока мощностью 80 МВт в экс-

плуатацию осуществлен в декабре 2009 г. 
Установленная электрическая мощ-
ность Сочинской ТЭС при этом достигла 
158 МВт.

Реконструкция Ивановской ГРЭС 
с установкой блока № 2 ПГУ-325

Строительство блока № 2 является 

продолжением программы реконструкции 
Ивановской ГРЭС, начатой ОАО РАО «ЕЭС 
России», ввод в эксплуатацию первого блока 
состоялся в 2004 г.

В проекте строительства используется 

отечественная газотурбинная установка 
ГТЭ-110 производства ОАО «НПО «Сатурн», 
являющаяся основой блоков ПГУ-325 с КПД 
до 51%.

Установленная мощность вводимого 

блока — 325 МВт, установленная мощность 

станции составит 650 МВт. Ввод в эксплуата-
цию намечен на 2011 г.

Строительство блока № 2 ПГУ-450 
на Калининградской ТЭЦ-2

Первый блок ПГУ-450 был введен 

в эксплуатацию в 2005 г. Строительство 
блока № 2 станции ведется в рамках 
реализации Федеральной целевой 
программы развития Калининградской 
области до 2014 г. (Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 07.12.2001).

Проект строительства второго бло-

ка мощностью 450 МВт осуществляется 
с участием стратегического инвестора — 
ОАО «Газпром».

Установленная электрическая мощность 

станции после пуска второго энергоблока 
составит 900 МВт. Ввод объекта в эксплуата-
цию должен состояться в 2010 г.

Общий объем освоения инвестиционной 

программы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 2009 г. 
составил 13 774 млн руб. без НДС.

Затраты на строительство новых блоков 

в 2009 г. составили 12 014 млн руб., или 87% 
от общего выполнения инвестиционной 
программы, в том числе:

Сочинская ТЭС — расширение дубль-

 

y

блоком № 3 — 2 174 млн руб.;
Калининградская ТЭЦ-2, блок № 2 (ПГУ-

 

y

450) — 6 573 млн руб.;
Ивановские ПГУ, блок № 2 ПГУ-325 (с уче-

 

y

том газопровода) — 3 267 млн руб.

Затраты на техническое перевооружение 

и реконструкцию и прочие инвестиции 
в 2009 г. составили 1 760 млн руб.

Источники финансирования инвестици-

онной программы:

амортизационные отчисления — 

 

y

2 794 млн руб.;
прочие собственные источники, в том 

 

y

числе средства РАО «ЕЭС России», пере-
данные при его реорганизации — 
3 616 млн руб.;
средства внешнего инвестора — 

 

y

6 570 млн руб.;
привлечены кредитные средства — 

 

y

1 446 млн руб.

ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ 

В рамках реализации инвестиционной 

программы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» выполне-
ние программы технического перевоору-
жения и реконструкции (ТПиР) в 2009 году 
представлено в табл 7.11.

В результате выполненных работ по 

модернизации, техническому перевоору-
жению и реконструкции ввод основных 
фондов по ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» составля-
ет 357 931 тыс. руб. без НДС, в том числе по 
филиалам (см. табл 7.12). 

 Диаграмма № 7.5

 

X

Доля освоения инвестиций в части ТПиР 
филиалами ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

ИвПГУ: 

14%

СТЭС: 

14%

СЗТЭЦ: 

54%

КТЭЦ: 

18%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

  / ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/ 

2009

_61

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ЗАРУБЕЖНЫМИ 
АКТИВАМИ

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА. ГЕОГРАФИЯ 
ЗАРУБЕЖНЫХ АКТИВОВ

В 2009 году продолжилось расширение 

географии присутствия ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» в Европе и Азии. ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» осуществляло деятельность в качестве 
головной компании международной Группы, 
объединяющей около 30 зарубежных до-
черних и зависимых обществ.

ЗАРУБЕЖНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
АКТИВЫ

В состав зарубежных дочерних и за-

висимых обществ ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
входят предприятия и организации, 
ведущие различные виды деятельности. 
В их числе — производственные, инвести-
ционные и торговые компании. Главное 
значение имеют зарубежные дочерние 
и зависимые общества, осуществляющие 
производственную деятельность в об-
ласти электроэнергетики. Они являются 
основными объектами управления со 
стороны ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как голов-
ной компании международной группы. 
Наличие в группе холдинговых компаний 
обусловлено структурой сделок по приоб-
ретению энергетических активов.

Особенность зарубежных производ-

ственных активов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 

заключается в том, что они относятся 
к различным секторам электроэнергетики: 
атомная энергетика, тепловая энергетика, 
гидроэнергетика, распределение и сбыт 
электроэнергии.

Состав зарубежных производственных 
активов, принадлежащих и находящих-
ся в управлении ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
в 2009 году

Атомная энергетика

 

d

ЗАО «Армянская АЭС» (Армения)

 

f

Тепловая энергетика

 

d

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» 

 

f

(Казахстан)
ЗАО «Молдавская ГРЭС» (Молдавия)

 

f

ООО «Мтквари Энергетика» (Грузия)

 

f

Гидроэнергетика

 

d

ЗАО «Международная энергетиче-

 

f

ская корпорация» (Армения)
АО «Храми ГЭС-1» (Грузия)

 

f

АО «Храми ГЭС-2» (Грузия)

 

f

Распределение и сбыт электроэнергии

 

d

ЗАО «Электрические сети Армении» 

 

f

(Армения)
АО «Теласи» (Грузия)

 

f

 По состоянию на 31 декабря 2009 

года ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» являлось 
акционером и осуществляло полномочия 
по управлению в семи генерирующих 
компаниях и в двух распределительных 
сетевых компаниях, находящихся в четы-
рех зарубежных странах. 

RAO NORDIC OY. Первая зарубежная 

дочерняя торговая компания — RAO Nordic 
Oy была учреждена ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
в 2002 г. в Финляндии. Основные цели, 

стоящие перед компанией, — это обеспече-
ние продажи российской электроэнергии 
по внутренней рыночной цене, развитие 
торговой деятельности в странах европы, 
эффективная инвестиционная деятельность, 
расширение спектра предоставляемых 
услуг и поиск новых активов. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЗАРУБЕЖНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
АКТИВОВ 

Управление зарубежными активами осу-

ществляется в соответствии с требованиями 
национальных законодательств государств, 
на территории которых расположены эти 
активы, и строится с учетом особенностей 
соответствующих активов, их места и роли 
в национальных электроэнергетических 
системах зарубежных стран. 

Армения

ЗАО «Армянская АЭС» ежегодно вы-

рабатывает порядка 46-48% всей элек-
троэнергии, производимой в Республике 
Армения. Установленная мощность двух 
энергоблоков электрической станции — 
815 МВт. В работе находится один энерго-
блок установленной мощностью 407,5 МВт. 
Второй энергоблок, в соответствии 
с решениями Правительства Армении, на-
ходится в режиме длительного останова. 
Объем реализованной электроэнергии по 
итогам 2009 года составил 2 290 млн кВт*ч. 
В 2003 году между Республикой Армения 
и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» был заключен 
сроком на пять лет договор доверительно-
го управления правами, удостоверенными 
акциями ЗАО «Армянская АЭС». В декабре 

Таблица. № 7.11

 

W

Таблица. № 7.12

 

W

Филиал

Освоение, т.р. без НДС

Финансирование, т.р. с НДС

план

факт %

план

факт

%

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

703 007

620 274

88%

776 752

725 846

93%

Ивановские ПГУ

88 067

88 785

101%

103 939

108 129

104%

Калининградская ТЭЦ

167 018

114 331

68%

197 082

128 765

65%

Северо-Западная ТЭЦ

332 587

332 349

100%

339 632

397 047

117%

Сочинская ТЭС

115 335

84 809

74%

136 099

91 905

68%

Филиал

Факт, тыс. руб. без НДС

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

357 931

Ивановские ПГУ

10 610

Калининградская ТЭЦ

121 576

Северо-Западная ТЭЦ

159 489

Сочинская ТЭС

66 256

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

  / ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/ 

2009

_62

 

VII • ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2008 года (с учетом взаимной заинтересо-
ванности сторон и во исполнение реше-
ний Межправительственной комиссии по 
экономическому сотрудничеству между 
Российской Федерацией и Республикой 
Армения) Республика Армения и ОАО «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС» подписали новый договор 
доверительного управления правами по 
акциям ЗАО «Армянская АЭС» на очеред-
ной пятилетний срок. 

ЗАО «Международная энергетиче-

ская корпорация» (ЗАО «МЭК») еже-
годно вырабатывает порядка 10-12% всей 
электроэнергии, производимой в Респу-
блике Армения. ЗАО «МЭК» принадлежат 
на праве собственности имущественные 
комплексы семи гидроэлектростанций, 
расположенных от озера Севан до города 
Ереван по течению реки Раздан. Суммар-
ная установленная мощность гидроэлек-
тростанций ЗАО «МЭК» — 561 МВт. Все 
гидроэлектростанции каскада находятся 
в работоспособном состоянии. Объ-
ем реализованной электроэнергии по 

итогам 2009 года составил 478 млн кВт*ч. 
В собственности группы ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» находятся 90% акций, образующих 
уставный капитал ЗАО «МЭК». 

ЗАО «Электрические сети Армении» 

является единственной в Республике 
Армения национальной компанией, 
занимающейся распределением и сбы-
том электроэнергии. Она обеспечи-
вает распределение и продажу 100% 
электроэнергии, потребляемой в стране 
(более 940 тыс. абонентов). Компания 
имеет 13 филиалов, расположенных по 
всей территории Республики Армения. На 
ее балансе (в собственности) находятся 
сети напряжением 0,4-110 кВ, воздушные 
и кабельные линии электропередачи, 
трансформаторные подстанции. Объем 
реализации электроэнергии ЗАО «Элек-
трические сети Армении» по итогам 2009 
года составил 4 481 млн кВт*ч. В марте 
2009 г. группой ИНТЕР РАО ЕЭС были 
консолидированы все 100% акций ЗАО 
«Электрические сети Армении». 

Грузия

АО «Теласи» является одной из круп-

нейших в Грузии сетевой компанией, 
осуществляющей распределение и сбыт 
электроэнергии. Она обслуживает столицу 
Грузии г. Тбилиси и его пригороды, реализуя 
порядка 80% потребляемой столичным 
регионом электроэнергии. АО «Теласи» 
имеет 5 филиалов, обслуживающих более 
454 тыс. абонентов. Компании принадлежат 
сети 0,4-110 кВ, воздушные и кабельные 
линии электропередачи, трансформаторные 
подстанции. АО «Теласи» реализует в том 
числе электроэнергию, поступающую из 
Российской Федерации. Объем реализации 
электроэнергии по итогам 2009 года соста-
вил 1 546 млн кВт*ч. В собственности группы 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» находятся 75% акций, 
образующих уставный капитал АО «Теласи», 
около 25% акций находится в собственности 
Грузии. 

ООО «Мтквари Энергетика» является 

самой современной тепловой электро-

ЗАО «Молдавская
ГРЭС» 
62,55% — ИРАО 
19,1 % — Nordic 
18,35 % — Freecom

INTER RAO 
Holding B.V. —
100%

FREECOM
Trading Limited —
100 %

RAO NORDIC Oy —
100%

ООО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС ФИНАНС» —
100 %

ТОО«Казэнерго-
ресурс» —
76 %

ТОО «ГРК Недра
Казахстана» —
98%

ООО «Энерго-
спецсервис
обслуживание»
40 % — МГРЭС
40 % — Saint 
Guidon Invest N.V.

ОАО «ТГК-11» —
29,9%

ES Georgia
Holdings B.V. —
100 %

INTERENERGO
B.V. — 100 %

ООО «ИНТЕР
РАО Инвест»
99% — Финанс
1% — Балтия

ООО «ИНТЕР
РАО СЕРВИС» —
99,99%

Silk Road
Holdings B.V. — 
100 %

INTER RAO
Trust B.V. —
100%

Gardabani
Holdings B.V. —
100 %

ЗАО «МЭК» —
90%

Saint Guidon
Invest N.V. —
100%

Asia
Energy B.V. —
100 %

ERC — 51 %

ЗАО «Турбина
ЮТЭМ» —
100%

ЗАО
«Электрические
сети Армении» —
100 %

АО «Теласи» —
75,00066 %

Silverteria
Holdings
Limited —
100%

ООО «Мтквари
энергетика» —
100 %

ЗАО «Нижне-
вартовская 
ГРЭС» —
100%

АО «Храми ГЭС I»
(доверительное
управление) — 100 %.
Акционер — Республика
Грузия

АО «Станция
Экибастузская
ГРЭС-2» — 50%

ОАО «Стенд» —
82,8359 %

ОАО «ВЭК» —
100 %

ЗАО «ПЭК» —
50 %

ЗАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС Балтия» —
100 % доля в у.к. 
ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС» — 4,32 %

ЗАО
«Камбаратинская 
ГЭС-1» — 50%

ЗАО «Армянская
атомная электро-
станция» (дове-
рительное управ-
ление) —100 %.

ОАО «ОГК-1"
(доверительное
управление) —
61,88 %

ОАО
«Сангтудинская
ГЭС-1» —
2,23%

ТОО «ИНТЕР
РАО Центральная
Азия» —
100 %

ЗАО
«ЭЛЕКТРОЛУЧ» —
97,78%

OrangeWings Ltd —
100%

TGR Enerji — 70 %
30 % — иные
лица

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

ОАО «Санаторий-
профилакторий
«Лукоморье»
99,9%

ООО «ОГК-1
Финанс» —
100%

ОАО «Управление
технологического
транспорта» —
99,9%

ООО
«ИНТЕРСТРОЙ» —
100%

общества 1 уровня

общества 2 уровня

общества 3 уровня

общества 4 уровня

NVGRES Holding
Limited —
75% — 1 акция

АО «Храми ГЭС II» 
(доверительное управ-
ление) —100 %.
Акционер — Республика
Грузия

Состав дочерних и зависимых обществ (в том числе, зарубежных) на 31.12.2009. 

 

T

Общества 1 уровня — Общества с пря-
мым участием ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в 
уставных капиталах;

Общества 2 и 3 уровня — Общества, в 
уставных капиталах которых ОАО «ИН-
ТЕР РАО ЕЭС» участвует косвенно.

Примечание: 
основной вид деятельности обществ 
указан в Приложении «Общества Группы 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (стр. ___ — ука-
зание на номер стр. в полиграфическом 
варианте отчета на ГОСА )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

  / ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/ 

2009

_63

 

станцией Грузии и ежегодно вырабатывает 
порядка 11% всей электроэнергии, произ-
водимой в республике. В собственности 
компании находятся два энергоблока, 
работающих на газе, суммарной установлен-
ной мощностью 600 МВт. Электроэнергия, 
отпускаемая электростанцией, реализуется 
по договорам, заключенным с АО «Тела-
си» и с коммерческим оператором рынка 
электроэнергии Грузии. Объем реализован-
ной электроэнергии по итогам 2009 года 
составил 697 млн кВт*ч. В собственности 
группы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» находятся 
100% доли уставного капитала ООО «Мтква-
ри Энергетика».

АО «Храми ГЭС-1» и АО «Храми 

ГЭС-2» образуют каскад гидроэлек-
тростанций на реке Храми. Они еже-
годно вырабатывают порядка 5% всей 
электроэнергии, производимой в Грузии. 
Суммарная установленная мощность двух 
гидроэлектростанций составляет 226,5 
МВт. Обе гидроэлектростанции находятся 
в работоспособном состоянии и эксплуа-
тируются в течение всего календарного 
года. Электроэнергия реализуется по дого-
ворам, заключенным с АО «Теласи». Объем 
реализованной электроэнергии по итогам 
2009 года составил 545 млн кВт*ч. Акции, 
образующие уставные капиталы обществ, 
принадлежат Грузии. Группа ОАО «ИНТЕР 
РАО ЕЭС» обладает правами на управле-
ние АО «Храми ГЭС-1» и АО «Храми ГЭС-2» 
на период до 2024 года. 

Казахстан

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» 

является тепловой электростанцией 
и ежегодно вырабатывает порядка 8% 
всей электроэнергии, производимой 
в Республике Казахстан. Электростан-
ция располагает двумя энергоблоками 
суммарной установленной мощностью 
1 000 МВт. Оба энергоблока находятся 
в работоспособном состоянии. Основным 
видом топлива является энергетический 
уголь, добыча которого ведется на разрезе 
«Богатырь» в непосредственной близо-
сти от электростанции. Электроэнергия, 
отпускаемая электростанцией, может 
реализовываться, в том числе в Россий-
скую Федерацию. Объем реализованной 
электроэнергии по итогам 2009 года со-
ставил 4 215,2 млн кВт*ч. В собственности 

группы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» находятся 
50% акций, образующих уставный капитал 
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2». Дру-
гие 50% акций принадлежат Республике 
Казахстан, права по акциям осуществляет 
АО «Самрук Энерго».

Молдавия

ЗАО «Молдавская ГРЭС» является 

тепловой электростанцией, которая рас-
полагает 12 энергоблоками общей уста-
новленной мощностью 2520 МВт. Станция 
имеет возможность производить элек-
троэнергию с использованием различных 
видов топлива: природный газ (поставляе-
мый из России транзитом через Украину), 
энергетический уголь (добываемый на 
Украине), мазут. Электроэнергия, отпускае-
мая станцией, поставляется потребителям 
Молдавии и Румынии. Объем реализо-
ванной электроэнергии по итогам 2009 г. 
составил 4 517 млн кВт*ч. В собственности 
Группы ИНТЕР РАО ЕЭС находится 100% 
акций, образующих уставный капитал 
ЗАО «Молдавская ГРЭС».

ОСНОВНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВА ПО 
ИТОГАМ 2009 ГОДА 
(согласно российским 
стандартам 
бухгалтерского учета)

Основными факторами, определившими 

особенности формирования финансовых 
результатов деятельности ОАО «ИНТЕР 
РАО ЕЭС» за 2009 год, явились следующие 
события:

1. Увеличение объема долговых заимст-

вований, направленных на реализацию 
инвестиционной стратегии Общества, 
в том числе в рамках реализации проекта 
строительства второй очереди Сочинской 
ТЭС, финансируемого государственной 
корпорацией «Банк развития и внешнеэ-
кономической деятельности» (Внешэко-
номбанк). 

Расширение Сочинской ТЭС — проект, 

реализуемый в рамках подготовки к зимним 
Олимпийским играм 2014 года. Торжествен-
ное открытие объекта состоялось 25 дека-
бря 2009 года. Станция была спроектирова-
на и построена в рекордно короткие сроки 
с применением парогазовой технологии 
бинарного цикла. 

2. В 2009 году была проведена дополни-

тельная эмиссия акций ЗАО «Молдавская 
ГРЭС» на сумму 785 млн рублей.

3. Последствия мирового финансового 

кризиса августа 2008 года, повлекшего за 
собой сужение кредитного рынка, увеличение 
стоимости заемных ресурсов и существенную 
волатильность курса национальной валюты, 
в связи с чем по результатам 2009 года были 
зафиксированы отрицательные курсовые 
разницы по обязательствам Общества, вы-
раженным в иностранной валюте, существен-
ное увеличение стоимостных параметров 
заимствований компании в 2009 г., а также 
создание резервов под обеспечение финансо-
вых вложений компании в ряд своих дочерних 
и зависимых компаний.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

  / ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/ 

2009

_64

 

VII • ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4. Убытки, связанные с трансграничными 

перетоками между Россией и Казахстаном. 
Планируется урегулирование ситуации с мая 
2010 года.

Более того, учитывая существенность 

изменений финансово-экономических пока-
зателей деятельности Общества за 2009 год 
по сравнению с 2008 годом:

активы выросли в 1,2 раза, выручка уве-

 

y

личилась на 13 789 млн рублей, 
валовая прибыль за отчетный 

 

y

период увеличилась на 855 млн рублей 
и составила 7 728 млн рублей, 
чистый убыток в 2009 году составил 

 

y

1 248 млн рублей, сравнение результатов 
деятельности Общества в 2008 
и 2009 году экономически некорректно.

По итогам 2009 года выручка от реа-

лизации и составила 46 831 млн рублей. 
Операционная прибыль выросла на 12% 
и составила 7 728 млн рублей, что соответ-
ствует приемлемому уровню рентабельно-
сти продаж 16,5%.

Дальнейший сравнительный анализ 

показателей бухгалтерской отчетности  за 
2009 г. в сравнении с показателями  за 2008 г. 
проводить нецелесообразно, так как данные 
за эти периоды не сопоставимы в связи 
с произошедшей реорганизацией Обще-
ства, которая завершилась в июле 2008 г.

В соответствии с требованиями рос-

сийских стандартов бухгалтерского учета 
финансовые показатели присоединяемых 
обществ учитываются на балансе правопре-
емника с момента своего присоединения. 
Так, в Отчете о прибылях и убытках 
за 2008 г. не учитывались результаты 
финансово-хозяйственной деятельности 
Северо-Западной ТЭЦ, Ивановских ПГУ 
(присоединились к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
1 мая 2008 г.) за первые 4 месяца и Кали-
нинградской ТЭЦ (присоединилась 1 июля 
2008 г.) — за первые 6 месяцев 2008 г. Кроме 
того, в нем не учитываются результаты внеш-
неэкономической деятельности 
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за первые 4 месяца 
2008 г. (присоединилось к ОАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС» 1 мая 2009 г.).

Уменьшение уставного капитала прово-

дилось в соответствии с положениями феде-
рального закона об акционерных обществах 
от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, требующего в слу-
чаях превышения размера уставного капита-
ла над размером чистых активов Общества 
провести уменьшение уставного капитала 
до величины чистых активов. В результате 
проведенной в 2008 г. реорганизации Обще-
ства путем присоединения превышения 

размера уставного капитала над величиной 
чистых активов по состоянию на 31.12.2008 г. 
составило 163 514 млн рублей 

Решение об уменьшении уставного 

капитала было принято на годовом Общем 
Собрании акционеров 25 июня 2009г. 
Уставной капитал Общества по состоянию 
на 31.12.2009 г. составляет 63 897 млн рублей, 
который разделен на 2 274 113 845 013 шт. 
обыкновенных акций номинальной стоимо-
стью 0,02809767 рублей.

Величина собственного капитала 

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на конец 2009 года 
достигла 64,80 млрд рублей, что составляет 
62,6% валюты баланса. 

Доля собственных средств по отноше-

нию к валюте баланса на конец 2009 года 
составляет 0,6, что свидетельствует о превы-
шении собственных средств над заемными 
и указывает на возможность предприятия 
в неблагоприятных обстоятельствах осуще-
ствить возврат заемных средства полностью 
за счет собственных источников. 

Показатели финансовой независимости 

свидетельствуют о весьма высокой надеж-
ности компании и наличии возможностей 
для дальнейшего развития.

Структура баланса на 31.12.2009 сви-

детельствует об отсутствии структурных 
перекосов, обеспеченности заимствований 
и кредиторской задолженности оборотны-
ми активами Общества.

Общество в 2009 году провело перео-

ценку основных средств по текущей вос-
становительной стоимости по состоянию 
на 01.01.2009г., определенной независимым 
оценщиком. 

Переоценка проводилась в отношении 

следующего оборудования:

Котлы паровые, кроме котлов (бойлеров) 

 

y

для центрального отопления;
Оборудование электрораспределительной 

 

y

и аппаратура контроля;
Оборудование для контроля технологиче-

 

y

ских процессов.

Суммы прироста первоначальной 

стоимости указанных объектов и накоплен-
ной амортизации отнесены на добавочный 
капитал. Амортизация основных средств за 
2009 г. была начислена с учетом переоценки 
основных средств. 

В составе долгосрочных финансовых 

вложений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по состоя-

нию на 31.12.2009 г. числятся акции дочерних 
и зависимых Обществ, часть которых была 
зачислена на баланс ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
в связи с присоединением 1 мая 2008 года 
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и в связи с при-
соединением 1 июля 2008 года ОАО «ИНТЕР 
РАО ЕЭС Холдинг»: Freecom Trading Limited, 
ОАО «Стенд», RAO Nordic Oy, ЗАО «ИНТЕР РАО 
ЕЭС Балтия», ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИ-
НАНС», ТОО «ИНТЕР РАО Центральная Азия», 
ОАО «Восточная энергетическая компания», 
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», INTER 
RAO HOLDING B.V. Акции ЗАО «Молдавская 
ГРЭС» 
и ЗАО «Электролуч» были приобрете-
ны Обществом в 2009 году.

Займы выданные, включая краткосрочную 

часть, представляют собой займы, выданные 
дочерним и зависимым обществам Группы 
ИНТЕР РАО. 

На конец 2009 года на депозитных счетах 

компании было размещено 1 550 млн рублей, 
в том числе в ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)», 
ООО «Эйч-эс-би-си Банк» (HSBC), ОАО Банк 
«Петрокоммерцбанк».

Крупнейшие дебиторы Общества на 

31.12.2009 г.:

центр финансовых расчетов ЗАО «ЦФР». 

 

y

Сумма задолженности ЗАО «ЦФР перед 
Обществом составляет 1 112 млн  рублей 
(528 млн рублей — на 31.12.2008 г.) или 
52,5% от общей задолженности покупате-
лей электроэнергии (мощности) внутри 
России. По состоянию на 31.12.2009 г. 
в отношении данной задолженности 
Обществом был создан резерв по сомни-
тельным долгам в сумме 71 млн рублей 
(в 2008 году такой резерв не создавался);
FORTUM EUROPOWER (Финляндия). Суммы 

 

y

задолженности перед Обществом со-
ставляет 472 млн рублей (по состоянию на 
31.12.2008 г — 443 млн рублей) или 26,5% 
от общей задолженности покупателей 
электроэнергии, поставляемой на экспорт;
TGR ENERJI (Турция). Сумма задолженности 

 

y

перед Обществом составляет 323 млн руб-
лей (по состоянию на 31.12.2008 г. — 
314,6 млн рублей) или 18,1% от общей 
задолженности покупателей электгорэнер-
гии, поставляемой на экспорт. 

По состоянию на 31.12.2009 г. в отноше-

нии данной задолженности Общества был 
создан резерв по сомнительным долгам 
в сумме 162 млн рублей (в 2008 году такой 
резерв не создавался).

Доля дебиторской задолженности 

в стоимости имущества незначительна и не 
превышает 20% на конец 2009 года.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

  / ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/ 

2009

_65

 

По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года в 2009 году кредиторская 
задолженность незначительно увеличи-
лась  — на 1 015 млн рублей. В основном 
это увеличение пришлось на расчеты 
с поставщиками и подрядчиками. Крупней-
ший кредиторы Общества на 31.12.2009:

центр финансовых расчетов ЗАО «ЦФР». 

 

y

Сумма задолженности ЗАО «ЦФР» Обще-
ством составляет 1 062 млн рублей 

(1 117 млн рублей — на 31.12.2008 г.), или 
84,3% от общей задолженности постав-
щикам электроэнергии (мощности);
ОАО «Технопромэкспорт». Сумма 

 

y

задолженности Общества перед 
ОАО «Технопромэкспорт» составляет 
927 млн рублей. (248 млн  рублей — 
на 31.12.2008 г.), или 80,5% от общей 
задолженности поставщикам по капи-
тальным затратам на строительство 

и приобретение объектов основных 
средств;
ОАО «Федеральная сетевая компания». 

 

y

Сумма задолженности Общества  за 
транспортировку электроэнергии перед 
ОАО «Федеральная сетевая  компания» 
составляет 205 млн рублей (185 млн 
рублей — 31.12.2008 г.), или 66,2% от общей 
задолженности  перед поставщиками услуг 
по транспортировке электроэнергии.

Таблица. № 7.13

 

W

Финансовые результаты ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 
за 2009 год

_млн руб.

Таблица. № 7.14

 

X

Сокращенный бухгалтерский баланс 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» на 31.12.2009

_млн руб.

Таблица. № 7.15

 

X

Основные финансовые показатели 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС

Наименование

За 2009 год

За 2008 год

Выручка

46 831

33 042

Себестоимость

39 103

26 136

Валовая прибыль

7 728

6 872

Прибыль от продаж

2 145

3 025

Прибыль до налогообложения

(1 102)

1 850

Чистая прибыль

 (1 248)

1 128

Наименование

На 31.12.2009

На 31.12.2008 

АКТИВЫ

103 474

86 771

Нематериальные активы

6

3

Основные средства 

38 850

36 091

Незавершенное строительство

16 513

6 644

Долгосрочные финансовые вложения

19 086

13 573

Отложенные налоговые активы

135

127

Прочие внеоборотные активы

1 510

227

Запасы

759

564

НДС по приобретенным ценностям

654

495

Долгосрочная дебиторская задолженность

830

3 646

Краткосрочная дебиторская задолженность

15 959

15 757

Краткосрочные финансовые вложения

5 213

5 240

Денежные средства

3 959

4 426

ПАССИВЫ

103 474

86 771

Уставный капитал

63 897

227 411

Добавочный капитал

20 392

18 311

Резервный капитал

161

105

Нераспределенная прибыль / убыток

– 19 658

–181 876

Долгосрочные займы и кредиты 

21 885

8 013

Отложенные налоговые обязательства

485

372

Прочие долгосрочные обязательства

9 402

4 754

Краткосрочные займы и кредиты

3 304

7 091

Кредиторская задолженность

3 606

2 590

Наименование показателя

31.12.2009

Оценка платежеспособности и ликвидности Компании 

Коэффициент текущей ликвидности

1

 

4,0

Коэффициент срочной ликвидности

2

 

3,6

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности

3

 

4,7

 Оценка финансовой устойчивости Компании 

Коэффициент финансовой независимости

4

0,6

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств

5

0,4

Коэффициент покрытия процентов

6

1,0

 Показатели рентабельности Компании

Рентабельность продаж

7

4,6%

Рентабельность собственного капитала

8

- 2%

Отношение «оборотных активов» к «краткосрочным обязательствам» 

Отношение «оборотных активов» за вычетом «запасов», «НДС по приобретенным ценностям», «дебиторской задолженности, платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты» к «краткосрочным обязательствам»

Отношение сумм «дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты» и «де-

биторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты» к «кредиторской задолженности» 

Отношение «капитала и резервов» к валюте баланса 

Отношение сумм «долгосрочных обязательств» и «краткосрочных» обязательств к валюте баланса

Отношение «прибыли от продаж» к «процентам уплаченным» 

Отношение «прибыли от продаж» к «выручке»

Отношение «чистой прибыли» к «капиталу и резервам»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

  / ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»/ 

2009

_66

 

VII • ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Диаграмма № 7.6

 

W

Структура активов 
баланса

На 01.01.2009

 Диаграмма № 7.7

 

W

Структура активов 
баланса

На 01.01.2010

 Диаграмма № 7.8

 

W

Структура пассивов 
баланса

На 01.01.2009

 Диаграмма № 7.9

 

W

Структура пассивов 
баланса

На 01.01.2010

Незавершенное строительство: 

8%

Краткосрочная дебиторская 

задолженность: 

18%

Долгосрочные финансовые вложения: 

16%

Основные средства: 

41%

Денежные средства: 

6%

Краткосрочные финансовые 

вложения: 

6%

Прочие: 

 5%

Незавершенное строительство: 

16%

Краткосрочная дебиторская 

задолженность: 

15%

Долгосрочные финансовые вложения: 

18%

Основные средства: 

38%

Денежные средства: 

4%

Краткосрочные финансовые 

вложения: 

5%

Прочие: 

 4%

Деятельность ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 

в 2009 году в части финансового управления 
энергетическими активами Группы.

Являясь Группой энергетических компа-

ний, ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в части реали-
зации финансовой стратегии нацелено на 
выбор наиболее оптимального для Группы 
инструмента финансирования как основной, 
так и инвестиционной деятельности. 

При этом менеджмент компании придер-

живается принципа поддержания оптималь-
ной структуры и эффективной стоимости 
консолидированного кредитного портфеля 
при сохранении кредитоспособности каж-
дого отдельно взятого предприятия группы 
в рамках имеющихся правовых и текущих 
рыночных возможностей.

В течение 2009 года ОАО «ИНТЕР РАО 

ЕЭС» осуществило выдачу займов дочерним 
и зависимым компаниям, входящим 
в Группу ИНТЕР РАО, на общую сумму 
9 087 млн рублей. Целевым назначением 
предоставленных финансовых ресурсов 
являлось финансирование инвестиционных 
программ дочерних обществ, покупка акти-
вов и финансирование расходов, связанных 
с пополнением оборотных средств дочер-
них и зависимых обществ Группы ИНТЕР РАО. 

При этом не исключается и, наоборот, 

поощряется финансовая активность дочер-
них обществ в части привлечения внешних 
заимствований. Так в 2009 году дочерняя 
компания Группы ИНТЕР РАО — ОАО «Элек-
трические сети Армении» — при поддержке 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» привлекла долго-
срочные кредитные ресурсы на общую 
сумму 65 млн евро. Финансирование было 
открыто ЕБРР и Внешэкономбанком на цели 
финансирования проекта по усовершен-
ствованию и восстановлению системы снаб-
жения электричеством, принадлежащей 
и эксплуатируемой ЗАО «ЭСА» в Республике 
Армения. ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» предоста-
вило корпоративную гарантию исполне-
ния ЗАО «Электрические сети Армении» 
обязательств по заключенным кредитным 
договорам. 

Также получил развитие инвестици-

онный проект казахстанского дочернего 
общества — АО «Станция Экибастузская 
ГРЭС-2» — направленный на строительство 
3-го энергоблока. 20 ноября 2009 года было 
подписано соглашение об определении 
основных индикативных условий финанси-
рования проекта на общую сумму до 
800 млн долларов США. Подписание кредит-

Собственный капитал: 

74%

Долгосрочные займы 

и кредиты: 

9%

Краткосрочные займы 

и кредиты: 

9%

Прочие долгосрочные обязательства: 

 6%

Кредиторская задолженость: 

 3%

Собственный капитал: 

63%

Долгосрочные займы и кредиты: 

3%

Кредиторская задолженость: 

 3%

Краткосрочные займы 

и кредиты: 

21%

Прочие долгосрочные 

обязательства: 

 10%

 Диаграмма № 

 

X

7.10

Соотношение долго-
срочных и краткос-
рочных кредитов 
и займов

_%

Краткосрочная задолженность 

по кредитам и займам: 

13%

Долгосрочная задолженность 

по кредитам и займам: 

87%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     54      55      56      57     ..