Главная Учебники - Разные ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2008 год
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 14 15 16 17 ..
осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению 23.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 23.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании 23.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества; - информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной Информация о наличии службы внутреннего аудита эмитента. Департамент внутреннего аудита (далее – Департамент) является структурным подразделением ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – Общество). Департамент осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – РФ), внутренними документами Общества, приказами и распоряжениями Департамент возглавляет Руководитель Департамента, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Председателем Правления. С целью обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита Руководитель Департамента подчиняется Председателю Правления. Положение, структуру Департамента, его штатное расписание и бюджет утверждает Председатель Правления по представлению Руководителя Департамента. Председатель Работники Департамента назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным директором по представлению Руководителя Департамента. В случае отсутствия руководителя Департамента замещающим лицом является руководитель одной из Дирекций, входящих в состав Департамента, на основании приказа Не допускается вмешательство третьих лиц в процессы определения объектов и объёма аудита, проведения работы и представления отчёта о результатах. 117 |