ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовые отчёты за 2014-2005 год - часть 20

 

  Главная      Учебники - Разные     ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовые отчёты за 2014-2005 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     18      19      20      21     ..

 

 

ПАО «Интер РАО ЕЭС». Годовые отчёты за 2014-2005 год - часть 20

 

 

 

НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ СЕГМЕНТА В 2013 Г. ПРОИЗОШЛО СНИЖЕНИЕ 

ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И КИУМ ПО СРАВНЕНИЮ С 2012 Г.

ООО «Мтквари Энергетика»

1 177,1

899,3

АО «Храми ГЭС-1»

260,7

186,7

АО «Храми ГЭС-2»

369,7

299,0

0%

10%

40% КИУМ

20%

30%

0

400

800

1200

1600 млн кВт•ч

Выработка 2012

КИУМ 2012

  Выработка 2013

 КИУМ 2013

Выработка

22,3

%

26,3

%

18,9

%

36,8

%

29,8

%

17,1

%

 

КОЭФФИЦИЕНТ ПОТЕРЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЭНЕРГИИ В 2013 Г. НЕЗНАЧИТЕЛЬНО 

ВЫРОС И ДОСТИГ 2 % ОТ ВСЕЙ ЗАКУПЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1,8

%

2,0

%

2012
2013

В 2013 г. в АО «Теласи» объём отпуска электроэнергии 

в сеть превысил уровень прошлого года на 4,8 % за счёт 

проведения организационных и технических работ.  

В отчётном периоде АО «Теласи» уделила особое внимание техническому состоянию и расширению 
электросети г. Тбилиси и совершенствованию системы обслуживания абонентов.

 

ЗА СЧЁТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЁТА ОТПУСКАЕМОЙ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОТЕРИ В СЕТИ СОКРАТИЛИСЬ НА 2,6 П.П.  

И СОСТАВИЛИ 7,5 %

10,1

%

7,5

%

2012
2013

71

ОПЕР

АЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОС

ТЬ

 

ГРУППЫ «ИНТЕР

 Р

АО»

5. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С целью повышения надёжности и безопасности электроснабжения руководство АО «Теласи» реализует мероприятия, предусмотренные Технической политикой компании. Результатом отчётного периода 
стало снижение количества перебоев в подаче электроэнергии на 14 %, суммарного времени перебоев в подаче электроэнергии – на 9 %. В 2014 г. АО «Теласи» планирует проведение реабилитации распре‑
делительных сетей 110‑24‑10‑6‑0,4 кВ для дальнейшего снижения количества и продолжительности перебоев в энергоснабжении потребителей. 

ИНДЕКС SAIFI В 2013 Г. НЕЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛСЯ ПО СРАВНЕНИЮ С 2012 Г., 

ЕД. СЛУЧАЕВ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ*

0,01636

0,01356

2012
2013

*  Индекс частоты возникновения перебоев в системе SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) определяет количество случаев пе‑

ребоев в подаче электроэнергии в расчёте на одного потребителя за отчётный год.

ИНДЕКС SAIDI В 2013 Г. СНИЗИЛСЯ ПО СРАВНЕНИЮ С 2012 Г.,  

МИНУТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ**

2012
2013

1,93526

1,69960

**  Индекс средней продолжительности перебоев в подаче электроэнергии SAIDI (System Average Interruption Duration Index) определяет сред‑

нюю продолжительность перебоев в подаче электроэнергии (в минутах) в расчёте на одного потребителя за отчётный год.

 
 
 
Предприятием также реализуются мероприятия, направленные на совершенствование системы 
обслуживания потребителей. В АО «Теласи» действует система биллинга – база данных отчётов 
по отдельным операциям и коммерческим параметрам сбыта электроэнергии более чем 500 тыс. 
абонентам компании. В отчётном периоде в систему биллинга, среди прочего, внедрены новые 
опции: возможность экспорта данных абонентов с помощью мобильных устройств, модуль авто‑
ризации договоров перераспределения задолженности абонентов и модуль присоединения новых 
абонентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 

2012/2013 ГГ.

Показатель

Ед. изм.

2012

2013 2013/2012, %

Установленная мощность

МВт

827,2

827,2

0 %

Структура топливного баланса:

Газ

%

100

100

Выработка э/э в стране

млн кВт•ч

9 698

10 059

+3,7 %

Выработка э/э по Сегменту

млн кВт•ч

1 808

1 385

–23,4 %

Доля выработки э/э Сегментом в стране

%

18,6

13,8

–4,8 п.п.

Удельный расход условного топлива на э/э

г ут/кВт•ч

327,2

326,2

–0,3 %

Коэффициент использования установленной 

мощности

%

24,9

19,1

–5,8 п.п.

Общая протяжённость линий электропередач 

по Сегменту

км

4 087

4 347

+6,4 %

Отпуск в сеть с учётом потерь по Сегменту*

млн кВт•ч

1 819

1 907

+4,8 %

Отпуск в сеть с учётом потерь по стране

млн кВт•ч

9 379

9 690

+3,3 %

*  Отпуск в сеть за 2012 г. пересмотрен с учётом потерь по сегменту.

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2013

72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.7.4.  ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2013 г. выручка по генерирующим активам сегмента «Грузия» 
снизилась на 23 %. Большая доля снижения выручки пришлась 
на ООО «Мтквари Энергетика» вследствие уменьшения объёмов 
выработки электроэнергии на станции и снижения с сентября 
2013 г. тарифа на электроэнергию и гарантированную мощ‑
ность в стране. Расходы на приобретение топлива сократились 
на 22 % вследствие снижения выработки электроэнергии, расходы 
на приобретение электроэнергии и мощности возросли на 17 % 
за счёт увеличения объёмов покупной электроэнергии в связи 
с ранней остановкой блока.

Снижение выручки по генерирующим активам сегмента «Гру‑
зия» в отчётном периоде частично компенсируется ростом вы‑
ручки сетевой компании АО «Теласи». Объём выручки сетевой 
компании в коммерческом секторе вырос на 9,6 % вследствие 
увеличения объёмов реализации электроэнергии при неизмен‑
ном тарифе. Увеличение расходов сетевой компании по пере‑
даче электроэнергии на 12 % обусловлено тем, что с августа 
2013 г. по решению Национальной комиссии по регулированию 

энергетики и водоснабжения Грузии была определена новая 
компания ООО «Энерготранс», предоставляющая услуги по пере‑
даче электроэнергии.

В 2013 г. показатель EBITDA по сегменту «Грузия» уменьшился 
на 0,04 млрд рублей. Снижение EBITDA обусловлено разнона‑
правленными эффектами:

 

► уменьшение EBITDA по генерирующим активам на 0,2 млрд 

рублей вследствие падения тарифов на продажу электро‑
энергии и уменьшения выработки ООО «Мтквари Энерге‑
тика», АО «Храми ГЭС‑1» и АО «Храми ГЭС‑2»;

 

► увеличение EBITDA по сетевым активам на 0,2 млрд рублей, 

в основном благодаря снижению расходов на покупку элек‑
троэнергии в 2013 г. в результате увеличения закупок элек‑
троэнергии с Ингури ГЭС и Каскада Варднили ГЭС по более 
низким тарифам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012/2013 ГГ.

Ед. изм.

Генерация

Сети

2012  

(пересчитано) 

2013

2013/2012, %

2012  

(пересчитано) 

2013

2013/2012, %

Выручка*

млн руб.

2 384

1 840

–23 %

4 797

4 902

+2 %

Доля в Выручке Группы «Интер РАО»

%

0,4

0,3

–0,1 п.п.

0,9

0,7

–0,2 п.п.

Операционные расходы, в том числе:

млн руб.

Расходы на приобретение э/э и мощности*

млн руб.

(6) 

(7) 

+17 %

(2 092) 

(2 033) 

–3 %

Расходы по передаче э/э

(1) 

(1) 

0

(350) 

(392) 

+12 %

Расходы на приобретение топлива

млн руб.

(1 497) 

(1 173) 

–22 %

EBITDA

млн руб.

549

340

–38 %

1 026

1 199

+17 %

EBITDA margin

%

23,0

18,5

–4,6 п.п.

21,4

24,5

+3,1 п.п.

Доля в EBITDA Группы «Интер РАО»

%

2,1

0,9

–1,2 п.п.

3,9

3,1

–0,8 п.п.

*Включая внутрисегментные обороты:

Выручка

млн руб.

1 462

1 378

Расходы на приобретение э/э и мощности

млн руб.

(1 462) 

(1 377) 

5.7.5.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Развитие сегмента «Грузия» связано с общеотраслевыми тен‑
денциями в стране и регионе. К 2015 г. в Грузии ожидается рост 
потребления электроэнергии на 30 % по сравнению с 2010 г. 
По прогнозам, рост потребления электроэнергии будет ежегодно 
расти на 6 % в период до 2020 г.

В отчётном периоде Правительство Грузии, АО «Фонд партнёр‑
ства» и Группа «Интер РАО» подписали Меморандум о развитии 
сотрудничества в сфере электроэнергетики и реализации до‑
стигнутых ранее договорённостей. Заключение Меморандума 
направлено на установление прозрачного регулирования дея‑
тельности АО «Теласи» и повышение эффективности операцион‑
ной деятельности сегмента «Грузия» в целом.

73

ОПЕР

АЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОС

ТЬ

 

ГРУППЫ «ИНТЕР

 Р

АО»

5. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.8. СЕГМЕНТ «АРМЕНИЯ»

5.8.1.  ОПИСАНИЕ СЕГМЕНТА

В сегмент «Армения» Группы «Интер РАО» входят ОАО «Разданская энергетическая компания» 
(ОАО «РазТЭС») и ЗАО «Электрические сети Армении».

ОАО «РазТЭС» – крупнейшая тепловая электростанция 

Республики Армения установленной электрической 

мощностью 1 110 МВт, тепловой – 560 Гкал/час. 

Основным видом топлива для станции является природный газ. ОАО «РазТЭС» является баланси‑
рующей электростанцией, вырабатывающей электроэнергию при наличии дефицита электроэнергии 
в энергосистеме Армении. ОАО «Интер РАО» является единственным акционером ОАО «РазТЭС».

ЗАО «Электрические сети Армении» – единственная 

компания Армении, осуществляющая деятельность 

по передаче и распределению электроэнергии. 

Компания управляет 11 филиалами, расположенными на всей территории страны. В отчётном 
периоде общая протяжённость линий электропередачи ЗАО «Электрические сети Армении» соста‑
вила 31 397 км, из них воздушных линий – 25 690 км, кабельных линий – 5 708 км. Компании также 
принадлежат 324 трансформаторные станции, 8 106 трансформаторных пункта и 260 распреде‑
лительных пунктов. ОАО «Интер РАО» владеет 100 % уставного капитала ЗАО «Электрические сети 
Армении».

ГЕНЕРАЦИЯ

 В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ТРЕЙ

ДИН

Г

 В РОС

СИЙ

СКО

Й

ФЕДЕ

РАЦ

ИИ

И ЕВР

ОПЕ

ПР

ОЧ

ИЕ

ТУ

РЦ

ИЯ

КАЗ

АХ

СТ

АН

МОЛДАВИЯ

АРМ

ЕНИ

Я

ГР

УЗ

ИЯ

СБ

ЫТ

 В 

РО

СС

ИЙ

СКО

Й

ФЕ

ДЕ

РАЦ

ИИ

ИН

Ж

ИН

ИР

ИН

Г

В 

РО

СС

ИЙ

СК

ОЙ

Ф

ЕД

ЕР

АЦ

ИИ

СЕГМЕНТЫ

Группа

«Интер РАО» 

СЕГМЕНТЫ

Сегмент «Армения»

▷  ЗАО «Электрические сети Армении» 

▷  ОАО «Разданская ТЭС» (ОАО «РазТЭС»)

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2013

74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В 2013 Г. В СТРУКТУРЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 

АРМЕНИИ» НЕ ПРОИСХОДИЛО СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Бюджетные потребители, ед.

5 313

5 351

Общего потребления, ед.

63 308

65 176

Население, чел.

907 341

913 767

2012

2013

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЁННОСТЬ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ЗАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

СЕТИ АРМЕНИИ» В 2013 Г. НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ ПО СРАВНЕНИЮ С 2012 Г., КМ

2012

2013

Кабельные до 1 кВ

2 337

2 344

Воздушные от 110 кв до 220 кВ

2 766

2 765

Кабельные от 1 кВ до 35 кВ

3 356

3 364

Воздушные от 1 кВ до 35 кВ

10 478

10 523

Воздушные до 1 кВ

11 952

12 402

5.8.2.  ПОЛОЖЕНИЕ СЕГМЕНТА НА РЫНКЕ

Общая установленная мощность электростанций Армении составляет около 3 500 МВт. Регули‑
рование рынка электроэнергии Армении производится Комиссией по регулированию обществен‑
ных услуг Республики Армения. Тарифы на покупку и продажу электроэнергии, а также тарифы 
на услуги по транзиту и диспетчеризации электроснабжения регулируются Комиссией по регулиро‑
ванию общественных услуг в интересах потребителей.

ОАО «РазТЭС» является одной из основных электростанций Армении. Основная часть электроэнер‑
гии вырабатывается во время осенне‑зимних нагрузок энергосистемы и в период ежегодного про‑
стоя Армянской АЭС.

13

 Ежегодно ОАО «РазТЭС» вырабатывает до 6 % электроэнергии, производимой 

в стране.

13  Армянская атомная электрическая станция (Армянская АЭС) – единственная атомная электростанция в Республике Армения 

установленной электрической мощностью работающего энергоблока 408 МВт. Армянская АЭС производит в среднем 30–40 % всей 

электроэнергии Армении. До 1 марта 2012 г. находилась в управлении Группы «Интер РАО».

ЗАО «Электрические сети Армении» обеспечивает распределение и продажу всей потребляемой 
в Армении электроэнергии для более 1 млн абонентов. ЗАО «Электрические сети Армении» выну‑
ждено периодически закупать электроэнергию по высокой отпускной цене вследствие несоблюде‑
ния участниками рынка электроэнергии планового энергобаланса. В отчётном периоде на рынке 
электроэнергии Армении приняты меры по совершенствованию тарифообразования, оказывающие 
положительное влияние на ЗАО «Электрические сети Армении». Так, увеличен средневзвешенный 
тариф реализации электроэнергии и введены меры по компенсации в течение последующих трёх 
лет тарифной маржи компании, недополученной в прошлые годы. Ожидается, что введённые меры 
позволят ЗАО «Электрические сети Армении» улучшить свои финансово‑экономические результаты 
и, как следствие, вложить дополнительные средства в повышение эффективности операционной 
деятельности.

75

ОПЕР

АЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОС

ТЬ

 

ГРУППЫ «ИНТЕР

 Р

АО»

5. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.8.3.  ИТОГИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2013 г. ОАО «РазТЭС» выработало 660 млн кВт•ч, что ниже выработки в 2012 г. на 17,2 %. Сокраще‑
ние выработки электроэнергии в отчётном периоде вызвано снижением спроса на электроэнергию 
среди потребителей.

КИУМ сократился на 1,4 п.п., до 6,8 %, вследствие меньшей выработки электроэнергии по срав‑
нению с 2012 г. и изменения режимов работы станции, которые планируются и регулируются 
ЗАО «Оператор электроэнергетической системы Республики Армения».

В результате снижения выработки электроэнергии потребление природного газа – основного вида 
топлива, используемого на электростанции – сократилось на 17,6 %. При этом стоимость природного 
газа значительно возросла: с 7 июля 2013 г. тариф на газ, установленный Комиссией по регули‑
рованию общественных услуг Республики Армения, увеличился на 14 % и составил 277 долл. США 
за 1000 м³.

В отчётном периоде ОАО «РазТЭС» выполнены все запланированные текущие ремонты основного 
и общестанционного оборудования, профилактические работы и работы по техническому обслужи‑
ванию станции. Фактический коэффициент готовности оборудования станции к работе по времени 
за год увеличился на 2,3 п.п. и достиг 98,9 %. Удельный расход условного топлива на электроэнер‑
гию в 2013 г. снизился на 5,4 %, что связано с изменением режима работы оборудования станции.

В 2013 г. отпуск ЗАО «Электрические сети Армении» электроэнергии в сеть с учётом потерь соста‑
вил 5 384 млн кВт•ч, что больше отпуска в сеть в 2012 г. на 1,5 %. Рост отпуска электроэнергии в сеть 
связан с небольшим увеличением объёма покупной электроэнергии и уменьшением потерь при пе‑
редаче в высоковольтных сетях.

Компания продолжает реализацию мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях и по‑
вышению надёжности энергоснабжения потребителей. В отчётном периоде в ЗАО «Электрические 
сети Армении» проведена работа по уточнению схем расчётов технологических потерь, выполнена 
программа по их уменьшению и внедрены автоматические системы контроля и учёта электроэнер‑
гии в сетях напряжением 0,4 кВ.

Оборудование ЗАО «Электрические сети Армении» характеризуется высоким уровнем фактического 
износа. Для обеспечения безопасности и надёжности энергоснабжения компания провела ремонт 
6 252 трансформаторных подстанций, 217 распределительных подстанций, реконструкцию и вос‑
становление воздушных линий протяжённостью 12 643 км, кабельных линий – 878 км. В результате 
проведённых в 2013 г. работ снизились частота и средняя продолжительность перебоев в подаче 
электроэнергии.

 

КОЭФФИЦИЕНТ ПОТЕРЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЭНЕРГИИ В 2013 Г. СОКРАТИЛСЯ 

НА 0,2 П.П. И СОСТАВИЛ 2,01 %

2,20

%

2,01

%

2012
2013

КОЭФФИЦИЕНТ ПОТЕРЬ ПРИ ОТПУСКЕ ЭНЕРГИИ В 2013 Г. СОКРАТИЛСЯ 

НА 0,2 П.П. И СОСТАВИЛ 12,91 %

13,08

%

12,91

%

2012
2013

Текущее состояние оборудования ЗАО «Электрические сети Армении» требует проведения его 
масштабной модернизации. Привлечение заёмных средств финансовых институтов для проведения 
модернизации затруднено действующим в стране механизмом возврата инвестиций и применяе‑
мым порядком определения тарифной маржи. Реализация собственной инвестиционной программы 
на период 2014–2018 гг. для модернизации оборудования и повышения эффективности деятельно‑
сти остаётся основным направлением работы ЗАО «Электрические сети Армении».

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2013

76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ИНДЕКС SAIFI В 2013 Г. ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ ПО СРАВНЕНИЮ 

С 2012 Г., ЕД. СЛУЧАЕВ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ*

0,00430

0,00426

2012
2013

*  Индекс частоты возникновения перебоев в системе SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) определяет количество случаев пе‑

ребоев в подаче электроэнергии в расчёте на одного потребителя за отчётный год.

ИНДЕКС SAIDI В 2013 Г. СНИЗИЛСЯ ПО СРАВНЕНИЮ С 2012 Г.,  

МИНУТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ**

4,849

2,541

2012
2013

**  Индекс средней продолжительности перебоев в подаче электроэнергии SAIDI (System Average Interruption Duration Index) определяет сред‑

нюю продолжительность перебоев в подаче электроэнергии (в минутах) в расчёте на одного потребителя за отчётный год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012/2013 ГГ.

Показатель

Ед. изм.

2012

2013

2013/2012, %

Установленная мощность

МВт

1 110

1 110

Структура топливного баланса:

Газ

%

100

100

Выработка э/э в стране

млн кВт•ч

8 036

7 721

–3,9 %

Выработка э/э по Сегменту

млн кВт•ч

797

660

–17,2 %

Доля выработки э/э Сегментом в стране

%

9,9

8,5

–1,4 п.п.

Удельный расход условного топлива на э/э

г ут/кВт•ч

367,8

347,9

–5,4 %

Коэффициент использования установленной мощности

%

8,2

6,8

–1,4 п.п.

Общая протяжённость линий электропередач по Сегменту

км

30 889

31 397

+1,6 %

Отпуск в сеть с учётом потерь по Сегменту

млн кВт•ч

5 304

5 384

+1,5 %

Отпуск в сеть с учётом потерь по стране

млн кВт•ч

5 304

5 384

+1,5 %

77

ОПЕР

АЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОС

ТЬ

 

ГРУППЫ «ИНТЕР

 Р

АО»

5. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.8.4.  ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2013 г. основной объём выручки сегмента «Армения» соста‑
вила выручка ЗАО «Электрические сети Армении» – 86 %.

Рост выручки ЗАО «Электрические сети Армении» в отчётном 
периоде составил 19 %, что обусловлено ростом среднего тарифа 
продаж электроэнергии при сохранении объёмов реализации 
электроэнергии. На внутреннем рынке основным потребителем 
остаётся население, на долю которого за 2013 г. приходится 37 % 
реализации компанией электроэнергии на внутреннем рынке, 
или 36 % общего объёма её реализации. Расходы ЗАО «Элек‑
трические сети Армении» на приобретение электроэнергии 
и мощности возросли на 25 % за счёт роста тарифов реализации 
электроэнергии с 7 июля 2013 г. при сохранении объёмов её 
реализации. Расходы компании по передаче электроэнергии 
возросли на 45 %, что также обусловлено повышением тарифов 
на услуги инфраструктурных организаций рынка электроэнергии 
в Армении с 7 июля 2013 г.

Выручка ОАО «РазТЭС» в отчётном периоде сохранилась 
на уровне прошлого года, несмотря на значительное снижение 
объёма выработки электроэнергии. Сохранение прошлогоднего 
уровня выручки обусловлено изменением тарифов со стороны 
Комиссии по регулированию общественных услуг Республики 
Армения и заданным режимом работы станции со стороны 
ЗАО «Оператор электроэнергетической системы Республики 
Армения». Расходы ОАО «РазТЭС» на приобретение топлива со‑
кратились на 11 %, в основном за счёт снижения выработки элек‑
троэнергии. Расходы компании на приобретение электроэнергии 
и мощности возросли на 273 %, т. к. в прошлом году эти расходы 
отражались в составе коммунальных расходов.

Рост показателя EBITDA по сегменту «Армения» на 0,1 млрд руб. 
обусловлен разнонаправленными эффектами: уменьшением 
показателя EBITDA по сетевым активам на 0,03 млрд руб. 
и увеличением показателя EBITDA по генерирующим активам 
на 0,1 млрд руб. Значительный рост показателя EBITDA по ге‑
нерирующим активам сегмента достигнут в основном за счёт 
снижения расходов на топливо.

5.8.5.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Основные направления развития сегмента «Армения» и участие 
Группы «Интер РАО» в функционировании рынка электроэнерге‑
тики Республики Армения определены в Меморандуме о сотруд‑
ничестве между ОАО «Интер РАО» и Министерством энергетики 
и природных ресурсов Республики Армения, подписанном 
15 мая 2013 г.

Действие Меморандума предполагает участие обеих сторон 
в формировании баланса электроэнергии в стране, повышении 
ответственности участников рынка электроэнергии за выпол‑
нение баланса, подготовке законопроектов по изменению дей‑
ствующего в стране механизма возврата инвестиций, а также 
совместную разработку и реализацию инвестиционной про‑
граммы ЗАО «Электрические сети Армении» в 2014–2018 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012/2013 ГГ.

Ед. изм.

Генерация

Сети

2012 (пересчитано) 

2013

2013/2012, % 2012 (пересчитано) 

2013

2013/2012, %

Выручка*

млн руб.

1 711

1 715

0 %

8 744

10 388

+19 %

Доля в Выручке Группы «Интер РАО»

%

0,31

0,26

–0,05 п.п.

1,57

1,57

Операционные расходы, в том числе:

Расходы на приобретение э/э и мощности*

млн руб.

(15) 

(56) 

+273 %

(6 027) 

(7 556) 

+25 %

Расходы по передаче э/э

(212) 

(308) 

+45 %

Расходы на приобретение топлива

млн руб.

(1 517) 

(1 345) 

–11 %

EBITDA

млн руб.

(7) 

141

+2 114 %

212

184

–13 %

EBITDA margin

%

–0,4

8,2

+8,6 п.п.

2,4

1,8

–0,7 п.п.

Доля в EBITDA Группы «Интер РАО»

%

0,0

0,4

+0,4 п.п.

0,8

0,5

–0,3 п.п.

*Включая внутрисегментные обороты:

Выручка

млн руб.

1 711

1 715

15

56

Расходы на приобретение э/э и мощности

млн руб.

(15) 

(56) 

(1 709) 

(1 714) 

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2013

78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.9. СЕГМЕНТ «МОЛДАВИЯ»

5.9.1.  ОПИСАНИЕ СЕГМЕНТА

В состав сегмента «Молдавия» Группы «Интер РАО» входит ЗАО «Молдавская ГРЭС» – тепловая 
электростанция, расположенная в юго‑восточной части Приднестровской Молдавской Республики. 
Предприятие вошло в состав Группы в 2005 г., 100 % акций ЗАО «Молдавская ГРЭС» находится 
под контролем ОАО «Интер РАО».

ЗАО «Молдавская ГРЭС» располагает 12 энергоблоками установленной электрической мощностью 
2 520 МВт, тепловой – 166 Гкал/ч. В отчётном периоде на предприятии не производился ввод новых 
мощностей, их модернизация или вывод из эксплуатации. В собственности компании также нахо‑
дятся открытые распределительные устройства (ОРУ 100 кВ, 300 кВ и 400 кВ) и линии электропере‑
дачи сверхвысокого класса напряжений (400 кВ) протяжённостью 11,6 км, что создаёт возможности 
для поставок электроэнергии на Украину, в Молдавию, Румынию и другие страны Балканского 
полуострова.

ЗАО «Молдавская ГРЭС» производит электроэнергию с использованием трёх видов топлива: при‑
родного газа, угля и мазута. Бесперебойное снабжение потребителей может осуществляться при до‑
статочном количестве одного или двух видов топлива.

Сегмент «Молдавия» играет ключевую роль в энергосистеме региона: ЗАО «Молдавская ГРЭС» еже‑
годно обеспечивает потребности Приднестровской Молдавской Республики в электроэнергии и экс‑
портирует до 76 % полезного отпуска электроэнергии в Молдавию и Румынию (до марта 2013 г.).

 

ЗАО «Молдавская ГРЭС» обеспечивает около 70 % объёма 

импортируемой электроэнергии Молдавии.

5.9.2.  ПОЛОЖЕНИЕ СЕГМЕНТА НА РЫНКЕ

ЗАО «Молдавская ГРЭС» активно участвует в функционировании внутреннего рынка электроэнер‑
гии Приднестровской Молдавской Республики и экспортных поставках электроэнергии в Респуб‑
лику Молдова.

На рынке электроэнергии Приднестровской Молдавской Республики установленная мощность 
ЗАО «Молдавская ГРЭС» составляет 97 % от установленной мощности всех генерирующих компа‑
ний. Электроэнергия, вырабатываемая сегментом, реализуется на оптовом и розничном рынках. 
Торговля на рынке электроэнергии Приднестровской Молдавской Республики осуществляется 
по регулируемым государством тарифам. Продажа электроэнергии конечным потребителям осуще‑
ствляется ГУП «Единые распределительные электрические сети» на монопольном рынке распреде‑
ления и сбыта электроэнергии.

Экспортные поставки электроэнергии ЗАО «Молдавская ГРЭС» в Республику Молдова выполняются 
на нерегулируемой контрактной основе и в условиях ценовой конкуренции с электроэнергией укра‑
инского производства. С 2009 г. ЗАО «Молдавская ГРЭС» возобновила поставки электроэнергии 
в Молдавию по контрактам с компаниями АО «Энергоком» и RED Union Fenosa. Поставки электро‑
энергии в Румынию осуществлялись до марта 2013 г. и были ограничены ёмкостью приграничных 
районов Румынии, с 2004 г. находящейся в несинхронной зоне UCTE (ENTSO‑E)

14

. Прекращение 

поставок электроэнергии в Румынию не оказало существенного влияния на операционную и финан‑
совую деятельность сегмента.

14  UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity) – энергообъединение стран Европы. ENTSO‑E (European Network 

of Transmission System Operators for Electricity) – европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии.

ГЕНЕРАЦИЯ

 В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ТРЕЙ

ДИН

Г

 В РОС

СИЙ

СКО

Й

ФЕДЕ

РАЦ

ИИ

И ЕВР

ОПЕ

ПР

ОЧ

ИЕ

ТУ

РЦ

ИЯ

КАЗ

АХ

СТ

АН

МОЛДАВИЯ

АРМ

ЕНИ

Я

ГР

УЗ

ИЯ

СБ

ЫТ

 В 

РО

СС

ИЙ

СКО

Й

ФЕ

ДЕ

РАЦ

ИИ

ИН

Ж

ИН

ИР

ИН

Г

В 

РО

СС

ИЙ

СК

ОЙ

Ф

ЕД

ЕР

АЦ

ИИ

СЕГМЕНТЫ

Группа

«Интер РАО» 

СЕГМЕНТЫ

Сегмент «Молдавия»

▷  ЗАО «Молдавская ГРЭС»

79

ОПЕР

АЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОС

ТЬ

 

ГРУППЫ «ИНТЕР

 Р

АО»

5. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.9.3.  ИТОГИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2013 г. ЗАО «Молдавская ГРЭС» выработала 3 044 млн кВт•ч электрической энергии. За отчётный 
период объём выработанной электроэнергии снизился на 30 %, объём отпущенной электроэнер‑
гии – на 31 %. Объём реализации электроэнергии на внутренний рынок снизился на 18 % в связи 
с простоями в течение всего 2013 г. крупного потребителя электроэнергии – ОАО «Молдавский 
металлургический завод». Объём реализации электроэнергии на экспорт в Молдавию и Румынию 
снизился на 35,5 % по следующим причинам:

 

► снижение отпуска электроэнергии в Молдавию на 22,9 % произошло в связи с повышением 

тарифа на природный газ для выработки электроэнергии на экспорт и ограничением по ис‑
пользованию угля в качестве топлива (принятие Постановления Правительства ПМР № 64 
от 10.04.2013 г.

15

), что привело к нерентабельности экспортных поставок и, как следствие, 

снижению объёма производства электроэнергии на станции в период с апреля по июль 2013 г. 
С учётом подписания «Соглашения о мерах государственной поддержки» с августа 2013 г. экс‑
портные поставки в данном направлении полностью возобновлены;

 

► снижение отпуска электроэнергии в Румынию на 86,1 % связано с отсутствием экономической 

целесообразности поставок в данном направлении в силу неблагоприятной ценовой конъюнк‑
туры.

С учётом указанных факторов КИУМ станции уменьшился на 6 п.п., до 13,8 %, удельный расход 
условного топлива на отпуск электроэнергии вырос на 2,6 %, до 366,3 г ут/кВт•ч.

В 2013 г. полезный отпуск тепловой энергии на станции увеличился на 3,2 %, что связано с ранним 
началом ОЗП 2013–2014 гг. в стране из‑за низких температур наружного воздуха в начале октября 
2013 г.

В качестве топлива для производства электроэнергии на станции в отчётном периоде использо‑
вались в основном природный газ и уголь. В течение 2013 г. в топливном балансе электростан‑
ции на 22,9 % возросла доля угля при соразмерном снижении доли природного газа. Снижение 
потребления природного газа произошло в результате уменьшения потребления электроэнергии 
ОАО «Молдавский металлургический завод» и значительного роста цен на газ для выработки элек‑
троэнергии на экспорт. Предприятием также выполнены требования по запасам резервного топ‑
лива – угля и мазута – для прохождения ОЗП 2013–2014 гг.

В 2013 г. ремонтная программа ЗАО «Молдавская ГРЭС» выполнена на 100 %. В отчётном периоде 
выполнены восемь ремонтов, из них семь текущих ремонтов и один капитальный ремонт. Факти‑
ческий коэффициент готовности оборудования к работе по времени за год увеличился на 4,1 п.п. 
и достиг 80,8 %.

15  Постановление Правительства ПМР № 64 от 10.04.2013 г. «О мерах, направленных на обеспечение экологической безопас‑

ности» устанавливает использование для производства товаров (продукции) и переработки сырья для последующего экспорта 

в общих объёмах топлива, потребляемого в процессе производства данных товаров (продукции) и переработки сырья, не менее 50 % 

природного газа.

ДОЛЯ УГЛЯ В ТОПЛИВНОМ БАЛАНСЕ ЗАО «МОЛДАВСКАЯ ГРЭС» В 2013 Г. 

ВОЗРОСЛА НА 22,9 П.П.

2012
2013

Природный газ

99,0

%

76,1

%

Уголь

0,8

%

23,7

%

Мазут 

0,2

%

0,2

%

0%

50%

100%

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 

2012/2013 ГГ.

Показатель

Ед. изм.

2012

2013 2013/2012, %

Установленная мощность

МВт

2 520

2 520

0 %

Структура топливного баланса:

Газ

%

99,0

76,1

–22,9 п.п.

Уголь

%

0,8

23,7

+22,9 п.п.

Мазут

%

0,2

0,2

Выработка э/э в стране

млн кВт•ч

4 869

3 600

–26,1 %

Выработка э/э по Сегменту

млн кВт•ч

4 375

3 044

–30,4 %

Доля выработки э/э Сегментом в стране

%

89,8

84,6

–5,3 п.п.

Удельный расход условного топлива на э/э

г ут/кВт•ч

356,9

366,3

+2,6 %

Коэффициент использования установленной 

мощности

%

19,8

13,8

–6 п.п.

Отпуск т/э в стране

тыс. Гкал

1 644

1 568

–4,6 %

Полезный отпуск т/э по Сегменту

тыс. Гкал

95

98

+3,2 %

Доля отпуска т/э Сегментом по стране

%

5,77

6,27

+0,5 п.п.

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2013

80

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.9.4.  ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2013 г. выручка сегмента «Молдавия» сократилась на 28 %. Выручка от реализации электроэнер‑
гии на внутреннем рынке снизилась на 14 %, выручка от реализации электроэнергии на экспорт – 
на 29 %. Сокращение выручки сегмента в связи со снижением объёмов реализации электроэнергии 
немного нивелировано ростом средней цены реализации электроэнергии на 1,2 %.

Расходы на топливо составляют основную часть операционных затрат сегмента. В отчётном периоде 
расходы на топливо снизились на 22 % в связи с уменьшением отпуска электроэнергии на внешний 
рынок, а также из‑за изменения структуры сжигаемого топлива.

Снижение показателя EBITDA на 64 % обусловлено уменьшением маржинальной прибыли сегмента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012/2013 ГГ.

Ед. изм.

2012 

2013

2013/2012, %

Выручка

млн руб.

6 484

4 655

–28 %

Доля в Выручке Группы «Интер РАО»

%

1

1

Операционные расходы, в том числе:

млн руб.

Расходы на приобретение э/э и мощности

млн руб.

Расходы по передаче э/э

млн руб.

(152) 

(47) 

–69 %

Расходы на приобретение топлива

млн руб.

(3 974) 

(3 087) 

–22 %

EBITDA

млн руб.

1 503

534

–64 %

EBITDA margin

%

23,2

11,5

–11,7 п.п.

Доля в EBITDA Группы «Интер РАО»

%

5,7

1,4

–4,3 п.п.

5.9.5.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Стратегия развития Группы «Интер РАО» в сегменте «Молдавия» в долгосрочной перспективе на‑
правлена на повышение энергоэффективности работы станции, реконструкцию и модернизацию её 
оборудования, а также развитие экспортного потенциала.

В ближайшее время не ожидается существенного изменения позиций ЗАО «Молдавская ГРЭС» 
на рынке электроэнергии в Приднестровской Молдавской Республике. Существенным направле‑
нием деятельности руководства компании является перспективное планирование работ по модер‑
низации и повышению эффективности генерирующего оборудования электростанции.

Рост экспорта электроэнергии в Молдавию, Румынию и другие страны Европы также является 
перспективным направлением деятельности сегмента. Реализация проекта «Антенна» по синхро‑
низации двух энергоблоков ЗАО «Молдавская ГРЭС» с зоной UCTE (ENTSO‑E) позволит увеличить 
объём поставок электроэнергии в Румынию и довести мощность поставок до 400 МВт. В 2013 г. 
проведены совместные совещания и продолжалась работа специалистов ЗАО «Молдавская ГРЭС» 
и ГП «Moldelectrica» (Молдавия) по реализации проекта «Антенна».

81

ОПЕР

АЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОС

ТЬ

 

ГРУППЫ «ИНТЕР

 Р

АО»

5. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.10. СЕГМЕНТ «ТУРЦИЯ»

5.10.1. ОПИСАНИЕ СЕГМЕНТА

В состав сегмента «Турция» Группы «Интер РАО» входит предприятие Trakya Elektrik Uretim Ve 
Ticaret A. S., управляющая тепловой электростанцией Trakya Elektrik в 100 км от Стамбула. Уста‑
новленная мощность электростанции составляет 478 МВт. Основным топливом станции является 
природный газ, резервным – дизельное топливо. Электростанция построена по контракту BOT

16

который действует до 2019 г. и может быть продлён до 2046 г. Доля ОАО «Интер РАО» в уставном 
капитале станции составляет 100 %.

5.10.2. ПОЛОЖЕНИЕ СЕГМЕНТА НА РЫНКЕ

Установленная мощность электростанций Турции составляет более 53 ГВт. Крупнейшей турецкой 
энергетической компании – Elektrik Uretim A. S. – принадлежат станции мощностью 20 ГВт, про‑
изводителям, работающим по контрактам BOT – станции мощностью 2,4 ГВт. Доля станции Trakya 
Elektrik A. S. в установленной мощности станций, работающих по контракту BOT – 20 %.

Действующий рынок электроэнергии в Турции состоит из четырёх сегментов: балансирующий рынок 
электроэнергии с почасовыми финансовыми расчётами, рынок на сутки вперёд, балансирующий 
рынок электроэнергии и спотовый рынок.

Пики нагрузки наблюдаются в дневное время летнего периода и в вечернее время зимнего периода. 
Станция Trakya Elektrik A. S. ежегодно производит до 1,6 % всей вырабатываемой электроэнергии 
в Турции. Электроэнергия, производимая Trakya Elektrik A. S., реализуется в соответствии с догово‑
ром с государственной компанией по оптовой торговле электрической энергией TETAS. Контракт 
на продажу электроэнергии Trakya Elektrik A. S. заключён до 2019 г. с возможной пролонгацией 
до 2046 г. и обеспечен гарантиями Правительства Турецкой Республики.

16  BOT (Build – Operate – Transfer) – вид концессионного соглашения «Строительство – Управление – Передача», по которому кон‑

цессионер осуществляет строительство объекта и его эксплуатацию в течение определённого срока, после чего объект передаётся 

государству‑концеденту.

ГЕНЕРАЦИЯ

 В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ТРЕЙ

ДИН

Г

 В РОС

СИЙ

СКО

Й

ФЕДЕ

РАЦ

ИИ

И ЕВР

ОПЕ

ПР

ОЧ

ИЕ

ТУ

РЦ

ИЯ

КАЗ

АХ

СТ

АН

МОЛДАВИЯ

АРМ

ЕНИ

Я

ГР

УЗ

ИЯ

СБ

ЫТ

 В 

РО

СС

ИЙ

СКО

Й

ФЕ

ДЕ

РАЦ

ИИ

ИН

Ж

ИН

ИР

ИН

Г

В 

РО

СС

ИЙ

СК

ОЙ

Ф

ЕД

ЕР

АЦ

ИИ

СЕГМЕНТЫ

Группа

«Интер РАО» 

СЕГМЕНТЫ

Сегмент «Турция»

▷  Группа Trakya 

▷  Inter Rao Turkey Energy Holding A.S.

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2013

82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.10.3. ИТОГИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2013 г. на Trakya Elektrik A. S. выработано  

3 889 млн кВт•ч энергии, что больше объёма  

выработки в 2012 г. на 1,4 %.

17

 

Отпуск электроэнергии составил 3 813 млн кВт•ч. Увеличение выработки электроэнергии и КИУМ 
на Trakya Elektrik A. S. обусловлено режимом работы станции, задаваемым диспетчером Националь‑
ного центра диспетчеризации нагрузки, также известным как Системный оператор.

В отчётном периоде для выработки электроэнергии на станции Trakya Elektrik A. S., как и в прошлом 
году, использовался в основном природный газ (95 % от всего объёма используемого топлива), который 
поставляется государственной компанией BOTAS. Поставки газа для станции осуществляются по кон‑
тракту, рассчитанному до 2019 г. с возможностью последующей пролонгации. В 2013 г. среднегодовая 
цена на газ для компании составила 541,7 долл. США за 1 000 м³, что на 9 % ниже среднегодовой цены 
прошлого года. Изменение цены на газ для станции не оказало влияния на её экономическую эффектив‑
ность, так как затраты на топливо для выработки электроэнергии включаются в тариф на её реализацию.

Ремонтная программа Trakya Elektrik A. S. выполняется на основе долгосрочных соглашений с кон‑
сорциумом Siemens Sanayi ve Ticaret A. S. и Siemens Aktiengesellschaft, которые действуют до 2020 г. 
В отчётном периоде фактический коэффициент готовности оборудования к работе по времени 
за год не изменился по сравнению с 2012 г. и составил 98 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 

2012/2013 ГГ.

Показатель

Ед. изм. 2012 (01.12–

31.12.2012 г.) 

2013 2013/2012, %

Установленная мощность

МВт

478

478

Структура топливного баланса:

Газ

%

100

95,3

–4,5 п.п.

Дизельное топливо

%

4,7 %

Выработка э/э по Сегменту

млн кВт•ч

306

3 889

+1171 %

Удельный расход условного топлива на э/э

г ут/кВт•ч

269

201,5

–25,1 %

Коэффициент использования установленной 

мощности

%

98,1

92,9

–5,2 п.п.

17  За 2012 г. станцией Trakya Elektrik A. S. выработано 3 836 млн кВт•ч электроэнергии.

5.10.4. ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 
В 2013 г. динамика показателей финансовой деятельности по сегменту «Турция» обусловлена при‑
обретением в декабре 2012 г. генерирующей станции Trakya Elektrik Uretim Ve Ticaret A. S. Показа‑
тель EBITDA станции Trakya Elektrik A. S. за весь 2013 г. составил 664 млн руб. против показателя 
EBITDA в размере 60 млн руб. за один месяц 2012 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 

2012/2013 ГГ.

Ед. изм.

2012 

(пересчитано) 

2013 2013/2012, %

Выручка

млн руб.

1 665

14 304

+759 %

Доля в Выручке Группы «Интер РАО»

%

0

2

+2 п.п.

Операционные расходы, в том числе:

млн руб.

Расходы на приобретение э/э и мощности

млн руб.

Расходы на приобретение топлива

млн руб.

(1 508) 

(12 600) 

+736 %

EBITDA

млн руб.

60

664

+1 007 %

EBITDA margin

%

3,6

4,6

+1,0 п.п.

Доля в EBITDA Группы «Интер РАО»

%

0,2

1,7

+1,5 п.п.

5.10.5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В соответствии со стратегией Группы «Интер РАО» Турция рассматривается в качестве одного 
из наиболее приоритетных рынков для международного развития. Турция является развивающимся 
рынком с высокими темпами среднегодового роста. С 2004 г. рост потребления электроэнергии 
растёт в среднем на 7 % в год, с 2013 до 2020 г. спрос, по прогнозам, будет расти на 6,2 % ежегодно. 
Электроэнергетическая отрасль Турции активно приватизируется и модернизируется, в ближайшее 
время в отрасли также планируется реализация нескольких крупных инфраструктурных проектов. 
Турция является крупным импортёром российского природного газа, что создаёт предпосылки 
для формирования в стране цепи «gas to power» за счёт партнёрства Группы «Интер РАО» с россий‑
скими производителями газа.

В 2014 г. Группа «Интер РАО» планирует завершить реструктуризацию активов Trakya Elektrik A. S. 
для повышения эффективности операционной и экономической деятельности компании.

83

ОПЕР

АЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОС

ТЬ

 

ГРУППЫ «ИНТЕР

 Р

АО»

5. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.11. СЕГМЕНТ  «КАЗАХСТАН»

5.11.1. ОПИСАНИЕ СЕГМЕНТА

В состав сегмента «Казахстан» Группы «Интер РАО» входит АО «Станция Экибастузская ГРЭС‑2» – 
тепловая электростанция в 38 км от г. Экибастузе Павлодарской области. АО «Станция Экибастуз‑
ская ГРЭС‑2» – совместное предприятие ОАО «Интер РАО» и АО «Самрук‑Энерго» (Казахстан), 
каждому из которых принадлежит 50 % акций предприятия. Сегодня в состав АО «Станция Экиба‑
стузская ГРЭС‑2» входят два энергоблока по 500 МВт каждый. Установленная электрическая мощ‑
ность станции составляет 1 000 МВт. В июле 2011 г. началось строительство третьего энергоблока 
станции. Завершение строительства планируется в 2015 г.: установленная электрическая мощность 
станции увеличится до 1 600 МВт.

Запуск третьего энергоблока АО «Станция Экибастузская ГРЭС‑2» позволит станции обеспечить 
энергоснабжение для 12 % потребителей Казахстана. В 2015 г. станция войдёт в тройку крупнейших 
электростанций страны.

АО «Станция Экибастузская ГРЭС‑2» вырабатывает энергию с использованием угля в качестве 
основного топлива и мазута в качестве резервного топлива. Использование дешёвого угля, добы‑
ваемого в Экибастузском угольном бассейне, обеспечивает низкую себестоимость производства 
электроэнергии на станции.

5.11.2. ПОЛОЖЕНИЕ СЕГМЕНТА НА РЫНКЕ

Современная энергосистема Казахстана состоит из трёх энергетических зон: Северной, Южной 
и Западной. Выработка электроэнергии в стране осуществляется ориентировочно 70 электростан‑
циями. АО «Станция Экибастузская ГРЭС‑2» находится в Северной энергетической зоне, в которой 
сосредоточена большая часть генерирующих предприятий страны, и является четвёртой станцией 
в стране по величине установленной электрической мощности. Часть электростанций, в том числе 
АО «Станция Экибастузская ГРЭС‑2», относятся к станциям национального значения – крупным 
электростанциям, обеспечивающим выработку и продажу электроэнергии потребителям на оптовом 
рынке электрической энергии Казахстана. Продажа электроэнергии на оптовом рынке электроэнер‑
гии Казахстана производится АО «Станция Экибастузская ГРЭС‑2» по договорам купли‑продажи 
энергии между предприятием и прочими участниками рынка. Доля АО «Станция Экибастузская 
ГРЭС‑2» в общей выработке электроэнергии в Казахстане в отчётном периоде составила 6,8 %.

5.11.3. ИТОГИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2013 г. АО «Станция Экибастузская ГРЭС‑2» выработала 6 280 млн кВт•ч. За отчётный период 
объём выработки электроэнергии увеличился на 2,4 %, объём отпущенной электроэнергии – на 2,2 %. 
Рост производства электроэнергии в отчётном периоде связан с увеличением спроса на электро‑
энергию и низкоаварийной работой энергоблоков при сокращении времени простоя в неплановых 
ремонтах. КИУМ увеличился на 1,9 п.п. за счёт меньшего времени простоя в ремонтах. В 2013 г. 
предприятием также отпущено 36 тыс. Гкал тепловой энергии, что ниже отпуска тепловой энергии 
в 2012 г. на 7,8 %. Отпуск тепловой энергии в отчётном периоде осуществлялся в зависимости от по‑
годных условий и фактической потребности потребителей.

Основным видом топлива на АО «Станция Экибастузская ГРЭС‑2» является каменный уголь – бо‑
лее 99 % от объёма потребляемого топлива. Мазут используется в качестве резервного топлива. 
По технологическим причинам в 2013 г. на предприятии произошло увеличение удельного расхода 
условного топлива на единицу отпущенной электроэнергии на 2 %. За увеличением удельного рас‑
хода условного топлива последовал рост затрат на его приобретение по сравнению с фактическим 
значением 2012 г. и плановым значением на 2013 г.

В 2013 г. в АО «Станция Экибастузская ГРЭС‑2» проведено два текущих ремонта энергоблоков № 1 
и № 2 на сумму 173 217 тыс. руб. В отчётном периоде фактический коэффициент готовности обору‑
дования к работе по времени за год увеличился на 7,7 п.п. и достиг 86,6 %.

ГЕНЕРАЦИЯ

 В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ТРЕЙ

ДИН

Г

 В РОС

СИЙ

СКО

Й

ФЕДЕ

РАЦ

ИИ

И ЕВР

ОПЕ

ПР

ОЧ

ИЕ

ТУ

РЦ

ИЯ

КАЗ

АХ

СТ

АН

МОЛДАВИЯ

АРМ

ЕНИ

Я

ГР

УЗ

ИЯ

СБ

ЫТ

 В 

РО

СС

ИЙ

СКО

Й

ФЕ

ДЕ

РАЦ

ИИ

ИН

Ж

ИН

ИР

ИН

Г

В 

РО

СС

ИЙ

СК

ОЙ

Ф

ЕД

ЕР

АЦ

ИИ

СЕГМЕНТЫ

Группа

«Интер РАО» 

СЕГМЕНТЫ

Сегмент «Казахстан»

▷  АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» 

▷  ООО «Интер РАО – Центральная Азия»

ОАО «Интер РАО» / ГОДОВОЙ ОТЧЁТ / 2013

84

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 

2012/2013 ГГ.

Показатель

Ед. изм.

2012

2013 2013/2012, %

Установленная мощность

МВт

1 000

1 000

Структура топливного баланса:

Уголь

%

99,7

99,8

+0,1 п.п.

Мазут

%

0,3

0,2

–0,1 п.п.

Выработка э/э в стране

млн кВт•ч

90 248

91 973

+1,9 %

Выработка э/э по Сегменту

млн кВт•ч

6 134

6 280

+2,4 %

Доля выработки э/э Сегментом в стране

%

6,8

6,8

Удельный расход условного топлива на э/э

г ут/кВт•ч

372,2

379,7

+2 %

Коэффициент использования установленной 

мощности

%

69,8

71,7

+1,9 п.п.

Отпуск т/э в стране

тыс. Гкал

97 987

98 401

+0,4 %

Полезный отпуск т/э по Сегменту

тыс. Гкал

39

36

–7,8 %

Удельный расход условного топлива на т/э

кг ут/Гкал

195,9

202,7

+3,5 %

5.11.4. ИТОГИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2013 г. выручка по сегменту «Казахстан» снизилась на 67 % за счёт выбытия в отчётном периоде 
из периметра Группы ТОО «Казэнергоресурс» и сокращения объёмов реализации электроэнер‑
гии ТОО «Центральная Азия» в связи с вступлением в июле 2012 г. в действие Закона Республики 
Казахстан, ограничивающего продажи прямым потребителям электроэнергии. Товарищество пре‑
кратило импорт электроэнергии в Республику Казахстан из‑за перевода компании в статус энерго‑
снабжающей организации, что запрещает реализацию электроэнергии компаниям того же статуса. 
Данный факт отрицательно повлиял на значение показателя EBITDA сегмента «Казахстан».

Основным фактором динамики показателя EBITDA сегмента «Казахстан» является изменение 
доли в прибыли/убытках совместно контролируемых компаний. В 2013 г. рост доходов от участия 
в совмест но контролируемом предприятии АО «Станция Экибастузская ГРЭС‑2» составил 55 % за счёт 
увеличения прибыли компании. В свою очередь, рост прибыли АО «Станция Экибастузская ГРЭС‑2» 
обусловлен опережающим ростом средних тарифов по реализации электроэнергии над ростом сред‑
них тарифов на закупку угля в 2013 г. и наращиванием объёма производства электроэнергии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 

2012/2013 ГГ.

Ед. изм.

2012 

(пересчитано) 

2013 2013/2012, %

Выручка

млн руб.

238

79

–67 %

Доля в Выручке Группы «Интер РАО»

%

0

0

Операционные расходы, в том числе:

млн руб.

Расходы на приобретение э/э и мощности

млн руб.

(180) 

(45) 

–75 %

Расходы по передаче э/э

млн руб.

(37) 

(29) 

–22 %

Расходы на приобретение топлива

млн руб.

Доля в прибыли/убытках совместно контро‑

лируемых компаний

1 216

1 890

+55 %

EBITDA

млн руб.

1 233

1 898

+54 %

Доля в EBITDA Группы «Интер РАО»

%

4,6

4,8

+0,2 п.п.

 

5.11.5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Тенденции развития сегмента «Казахстан» соответствуют тенденциям развития отрасли в стране. 
Правительство Республики Казахстан уделяет особое внимание устойчивому развитию электро‑
энергетики на основе баланса интересов экономики, общества и окружающей среды. Планируемый 
ввод новых генерирующих мощностей в АО «Станция Экибастузская ГРЭС‑2» в 2015 г. также разра‑
ботан с учётом принципов устойчивого развития и защиты окружающей среды Казахстана.

85

ОПЕР

АЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОС

ТЬ

 

ГРУППЫ «ИНТЕР

 Р

АО»

5. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИНЦИПЫ

КОРПОРАТИВНОГО

УПРАВЛЕНИЯ

ОАО «Интер РАО»*

ПОДОТЧЁТНОСТЬ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ПРОЗРАЧНОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.  КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

6.1.  СИСТЕМА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

*  Содержание данных принципов раскрыто в Кодексе корпоративного управле-

ния ОАО «Интер РАО» (утверждён Советом директоров 23.04.2008 г. - Протокол №1 

от 23.04.2008 г.)

 

С более подробной информацией о принципах 
корпоративного управления ОАО «Интер РАО» 
вы можете ознакомиться на официальном веб-
сайте Общества: http://www.interrao.ru/investors/
uprav/prinzip/

ОАО «Интер РАО» стремится к постоянному совершенствованию 
механизмов и процедур корпоративного управления с целью 
соответствия лучшим международным стандартам. В рамках 
кредитного соглашения и договора поручительства с Европей-
ским банком реконструкции и развития ОАО «Интер РАО» при-
няло на себя обязательство по разработке и утверждению Плана 
мероприятий по совершенствованию корпоративного управле-
ния (Corporate Development Action Plan) на 2013–2014 гг. План 
утверждён Советом директоров Общества на очном заседании 
28 марта 2013 г.

План мероприятий предусматривает работу по таким направле-
ниям, как:

 

► права акционеров и внешнее влияние;

 

► Совет директоров и его комитеты;

 

► управление рисками, система внутреннего контроля 

и внутрен ний аудит;

 

► прозрачность и раскрытие информации;

 

► управление дочерними обществами;

 

► архитектура корпоративного управления.

ОАО «Интер РАО» реализовало все мероприятия, запланиро-
ванные на 2013 г., в том числе: утверждены новые редакции 
Устава, Положения о Совете директоров, Положения о Комитете 
по аудиту, Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям, 
Политики ротации внешнего аудитора.

87

КОРПОР

АТИВНОЕ УПР

АВЛЕНИЕ

6. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     18      19      20      21     ..