ОАО «Сочинская ТЭС». Годовые отчёты за 2005-2007 год - часть 4

 

  Главная      Учебники - Разные     ПАО «Интер РАО ЕЭС». ОАО «Сочинская ТЭС». Годовые отчёты за 2005-2007 год

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     2      3      4      5     ..

 

 

ОАО «Сочинская ТЭС». Годовые отчёты за 2005-2007 год - часть 4

 

 

 

 

 

 

Прибыль (убыток) и налог на прибыль 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности 2006 года 

выявлена прибыль до налогообложения в сумме 5201 тыс. руб., что больше чем в 

2005 

году на 2635 тыс. руб. или на 102 %. 

Увеличение прибыли до налогообложения по сравнению с прошлым 

годом объясняется увеличением прибыли от реализации электрической энергии и 

мощности. 

Учет расчетов по налогу на прибыль в 2006 году осуществлялся в 

соответствии с ПБУ 18/2 "Учет расчетов по налогу на прибыль", утвержденному 

приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 года № 114н. 

В бухгалтерском учете осуществляется формирование постоянных и 

отложенных обязательств (активов). 

В 2006 году сформированы постоянные налоговые обязательства в сумме 

1488 

тыс. руб.  

Сумма списанных отложенных налоговых активов составила 2079 тыс. 

руб. Это связано с погашением убытка по налоговому учету, полученному в 2004 - 

2005 

годах из-за различий в порядке отражения процентов по кредитам и займам 

в налоговом учете.  

Сумма отложенных налоговых обязательств составила 1487 тыс. руб. в 

связи с различиями в определении первоначальной стоимости амортизируемого 

имущества в бухгалтерском и налоговом учете. 

Сумма текущего налога на прибыль за 2006 год, подлежащая уплате в 

бюджет составила 2144 тыс. руб. 

Чистая прибыль за отчетный период составила 2465 тыс. руб. 

 

 

 

Аффилированные лица 

 

   

Требование о раскрытии организациями информации об 

аффилированных лицах предусмотрено ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

 

49

 

 

 

 

организации». Содержание информации об аффилированных лицах, подлежащей 

раскрытию в годовой бухгалтерской отчетности акционерных обществ, 

определено ПБУ 11/2000 «Информация об аффилированных лицах». 

    

Перечень аффилированных лиц ОАО «Сочинская ТЭС»: 

1) 

ОАО РАО «ЕЭС России» - Учредитель, владелец 100 % акций 

Общества; 

2) 

Воронин Вячеслав Павлович – Председатель Совета директоров; 

3) 

Толстогузов Сергей Николаевич – заместитель Председателя Совета 

директоров; 

4) 

Коробов Валерий Иванович – член Совета директоров; 

5) 

Поздеева Наталья Ивановна – член Совета директоров; 

6) 

Зайцев Алексей Валерьевич – член Совета директоров. 

 

     

В отчетном году вознаграждение членам Совета директоров 

выплачивалось на основании «Положения о выплате членам Совета директоров 

ОАО «Сочинская ТЭС» вознаграждений и компенсаций», утвержденного 

протоколом Правления РАО «ЕЭС России» от 17.06.2003 г. № 850-пр/4. Общая 

сумма выплаченного вознаграждения составила 533 тыс. руб. 

Информация по сегментам 

В 2006 году  Общество  не  вело  деятельности  на  территории  других 

субъектов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

События после отчетной даты 

Величина  годовых  дивидендов  и  размер  отчислений  в  резервный  фонд 

будут утверждены Общим собранием  акционеров Общества в апреле 2007 года.  

 

Анализ динамики результатов деятельности 

и финансового положения компании 

(

в том числе анализ структуры и динамики чистых активов) 

Данные бухгалтерских балансов за последние три года представлены  в  

таблице № 9. 

 

50

 

 

 

 

Таблица № 9(тыс.руб.) 

АКТИВ 

Код.стр.

2004

г. 2005г. 2006г. 

2  3 4 5 

I. 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

4011604 

4126978 

4107974 

В том числе:

 

 

 

 

 

Нематериальные активы

 

110

 

  

34 

Основные средства

 

120

 

10416 4071570 

3905705 

Незавершенное строительство

 

130

 

3976361 21305  170211 

Долгосрочные финансовые вложения

 

140

 

 

 

 

Отложенные налоговые активы

 

145

 

24827 34103 32024 

II. 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 

 

1504764 

337496 

367632 

В том числе:

 

 

 

 

 

Запасы

 

210 30558 

39041 

152465 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям

 

220 703887 

20165 

19252 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты)

 

230      

Дебиторская 

задолженность 

(

платежи 

по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчетной даты)

 

240 

739059 179721 159686 

Краткосрочные финансовые вложения

 

250      

Денежные средства

 

260 31260 

98569 

36229 

ВСЕГО   АКТИВЫ 

 

5516367 

4464474 

4475606 

 

ПАССИВ 

Код.стр.

2004

г. 2005г. 2006г. 

2  3 4 5 

III. 

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

 

 

1016689

 

1017236

 

4364346 

Уставный капитал

 

410 

1000000 1000000 4125836 

Добавочный капитал

 

420 

25650 25650 244459 

Резервный капитал

 

430 

  

27 

резервы, образованные в соответствии с 

законодательством

 

431 

 

 

 

Нераспределенная прибыль 

(

Непокрытый убыток)

 

470 

-8961 -8414 -5976 

IV. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

24242 

35168 

33681 

Займы и кредиты

 

510 

 

 

 

Отложенные налоговые обязательства

 

515 

24242 35168 33681 

Прочие долгосрочные обязательства

 

520 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

V. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

 

4475436 

3412070 

77579 

Займы и кредиты

 

610 

2902765  

 

Кредиторская задолженность

 

620 

118287 3399468  64017 

Задолженность перед участниками (учредителями) 

по выплате доходов

 

630 

 

 

 

Доходы будущих периодов

 

640 

1454384  

 

Резервы предстоящих расходов 650 

 12602 

13562 

ВСЕГО  ПАССИВЫ 

 

5516367 

4464474 

4475606 

Хозяйственные  средства,  находящиеся  в  распоряжении  ОАО  "Сочинская 

ТЭС"  за 12 месяцев 2006 года  увеличились  на  11132  тыс.  рублей  и  по 

состоянию на 31 декабря 2006 года оцениваются в 4475606 тыс. рублей, в том 

числе: 

−  основные средства – 3905705 тыс. рублей; 
−  вложения  в  незавершенное  строительство – 170211  тыс.  рублей  

(

увеличение  на  148906 тыс. руб. – начало  работ  подготовительного 

периода строительства 2 очереди Сочинской ТЭС);        

−  текущие  оборотные  активы  –  367632 тыс.  
Удельный  вес  внеоборотных  активов  в  общем  объеме  совокупных  

активов  за отчетный период составил 87,3 %

Удельный    вес    оборотных    активов    в    общем    объеме    совокупных  

активов  составляет 12,7 %.

 

 

Финансовая устойчивость  и ликвидность  Общества. 

 

Финансовая устойчивость и ликвидность Общества характеризуется 

следующими показателями: 

 

Таблица № 10  

 2004

г. 2005г. 2006г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,007 1,8 0,5 

Показатель  показывает  насколько  денежные   средства,  и  краткосрочные  

финансовые  вложения  покрывают  краткосрочные  обязательства,  характеризует 

способность  Общества  на  конец  отчетного  периода  рассчитываться  по 

краткосрочным обязательствам и в соответствии с рекомендуемыми значениями. 

 

Таблица № 11 

 

52

 

 

 

 

 2004

г. 2005г. 2006г. 

Коэффициент срочной ликвидности 0,25 

5,07 

2,5 

 

Показатель  характеризует  способность  Общества  рассчитываться  по 

краткосрочным  обязательствам  в    ближайшей    перспективе  при  погашении  

дебиторской 

задолженности 

и 

отсутствия 

сомнительной 

дебиторской 

задолженности. 

Значение соответствует высокой степени устойчивости. 

Таблица № 12 

 2004

г. 2005г. 2006г. 

Коэффициент текущей ликвидности 0,34 

5,01 

4,7 

 

Соответствует рекомендованному значению. 

Таблица № 13 

 2004

г. 2005г. 2006г. 

Коэффициент автономии 

0,18 0,23 0,97 

 

Доля  реального  собственного  капитала  с  учетом  доходов  будущих 

периодов  в  совокупных  обязательствах 97% при  критическом  значении 

коэффициента автономии – 50%. 

Таблица № 14 

 2004

г. 2005г. 2006г. 

Коэффициент долговой нагрузки 2,85 

 

Значение коэффициента долговой нагрузки в пределах рекомендуемых. 

Коэффициент 

долговой 

нагрузки, 

характеризующий 

соотношение 

заемных  средств  и  собственного  капитала.  За  отчетный  период  Общество  не 

имеет не погашенных обязательств по займам и кредитам. 

В  целом  финансовое  состояние  Общества  характеризуется  как 

устойчивое. 

 

Показатели эффективности деятельности Общества 

Таблица № 15 

 

Наименование показателя 2006 

г. 

 

53

 

 

 

 

Чистая прибыль, тыс. руб. 2465 

Рентабельность продаж, % 

0,004 

Рентабельность совокупного капитала, % 

0,11 

Рентабельность собственного капитала, % 

0,11 

 

 

Расчет чистых активов  произведен по методикам, действовавшим в  каждом 

отчетном периоде. 

Структура чистых активов за последние три года представлена в таблице 

№ 16. 

                                                                                 

Таблица № 16 (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

 

Показатели 

№ 

строки 

б

 

2004

г. 

 

2005

г. 

 

2006

г.

 

I.

 

Активы

 

 

 

 

 

1.

 

Нематериальные активы

 

110     

2.

 

Основные средства

 

120 10416 

4071570 

3905705

3.

 

Незавершенное строительство

 

130 3976361 

21305 

170211 

4.

 

Доходные вложения в материальные ценности

 

135      

5.

 

Долгосрочные и краткосрочные 

финансовые вложения

1

140+250  

 

 

6.

 

Прочие внеоборотные активы 

2

 

150+145 24827 34103  32024

7.

 

Запасы

 

210 30558 

39041 

152465

8.

 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям

220 703887 

20165 

19252 

9.

 

Дебиторская  задолженность 

3

 

230+240 739059 179721  159686 

10.

 

Денежные средства

 

260 31260 

98569 

36229

11.

 

Прочие оборотные активы

 

270      

12.

 

Итого активы, принимаемые к расчету 

(

сумма данных пунктов 1 - 11)

- 5516368 

4464474 

4475606

 

II.

 

Пассивы

 

 

 

 

 

13.

 

Долгосрочные обязательства по займам 

и кредитам

510      

14.

 

Прочие долгосрочные обязательства 

4, 5

 

515+520 24242 35168  33681 

15.

 

Краткосрочные обязательства по займам и 

кредитам

 

610 2902765 

 

 

16.

 

Кредиторская задолженность

 

620 118287 

3399468 

64017 

 

54

 

 

 

 

17.

 

Задолженность участникам (учредителям) 

по выплате доходов

 

630      

18.

 

Резервы предстоящих расходов

 

650  

12602 

13562 

19.

 

Прочие краткосрочные обязательства 

5

 

660      

20.

 

Итого пассивы, принимаемые к расчету 

(

сумма данных пунктов 13 - 19)

- 3045294 

3447238 

111260

21.

 

Стоимость чистых активов акционерного 

общества (итого активы, принимаемые к 

расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 

принимаемые к расчету (стр. 20))

 

 1170393 

2471074 

4364346

 

 

Бухгалтерский баланс Общества за отчетный год  и  Отчет о прибылях и 

убытках Общества за отчетный год представлены  в  приложениях  №№ 2, 3. 

 

Информация об аудиторе 

 

 

Полное  наименование:  Закрытое  акционерное  общество  «Акционерная 

аудиторская фирма «Аудитинформ». 

 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Ал. Лукьянова, д. 4 

Номер телефона: (495) 265-19-35 

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности: №  Е  003505 

Дата выдачи лицензии: 04.03.2003 

Срок действия лицензии: до 04.03.2008 

Орган,  выдавший  указанную  лицензию:  Министерство  финансов  Российской 

Федерации 

 

Договор на услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества от 

31.07.2006 

№ 07/224 на сумму 319000 рублей (включая НДС). 

Задолженности перед ЗАО «ААФ «Аудитинформ» Общество не имеет.

 

 

Заключение аудитора Общества  представлено  в  приложении  №

 

1_. 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

7. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ 

ПОЛИТИКА 

Данные  о  распределении  прибыли,  в  соответствии  с  решениями  общих  

собраний акционеров Общества за последние 3 года представлены  в таблице № 

17. 

Таблица № 17 

 

2003 

г. 2004 

г. 2005 

г. 

Нераспределенная прибыль (тыс. руб.) 

-9641 680  547

Резервный фонд (тыс. руб.) 

27

Фонд накопления (тыс. руб.) 

 

Дивиденды (тыс. руб.) 

 

Покрытие убытков прошлых лет (тыс. руб.)

680 520

 

По  результатам   деятельности  Общества  за  2005  год дивиденды не 

выплачивались. 

 

56

 

 

 

 

8. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2005 

год является первым годом эксплуатации Сочинской ТЭС.  

Единственным    источником  финансирования    инвестиционной  программы  

2005

г  являются  амортизационные отчисления  текущего года. 

За 2005 год начислена амортизация 145029 тыс.руб. 
Использовано 27829 тыс.руб.  
Остаток неиспользованной амортизации 117200 тыс. руб. 
Инвестиционная программа 2005г по статье «Техническое перевооружение 

и реконструкция» включала  следующее: 

ƒ 

приобретение запасных частей инструментов и приспособлений; 

ƒ 

приобретение  оборудования, не входящего в сметы строек. 

 

Анализ выполнения инвестиционной программы: 

Таблица № 18 (тыс. руб.) 

2005

г 

Наименование 

План 

 

Факт 

 

 

Тех.перевооружение и реконструкция: 

Профильные объекты (ЗИП) 

 

26443 12884 

 

Оборудование, не входящее в сметы 

строек 

 

14999 14945 

Итого: 

 

41442 27829 

 

План по статье "ТПиР" объект "Аварийный запас" (ЗИП) выполнен на 48,7%. 

В  связи  с  поздним  заключением  договоров  с  поставщиками  аварийного  запаса, 
проплачены авансы, но получить и оприходовать оборудование в полном объеме 
не  представилось  возможным.  Оставшаяся  часть  аварийного  запаса  на  сумму 
13559 

тыс.руб.  будет  получена  и  оприходована  в 2006г.,  поэтому  в  бизнес-план 

2006

г.  в  раздел  "ТПиР"  включен  объект    "Аварийный  запас"  на  сумму 13559тыс. 

руб. 

 

Инвестиционная программа на 2006г. 

Всего в 2006г. затраты по инвестициям составят 409 148 тыс.руб. 

ТП и Р – 96 843 тыс. руб, в т.ч., 

−  реконструкция профильных объектов – 85 745 тыс. руб., 
−  приобретение оборудования, не входящего в смету строек – 11 

098 

тыс. руб. 

Новое строительство – 312 305 тыс. руб, в т.ч. 

− II 

очередь строительства – 308 719 тыс. руб., 

 

57

 

 

 

 

−  ПИР будущих лет  – 3 586 тыс. руб. 

1. 

Новое строительство. 

Крупным  инвестиционным  проектом  является  строительство  второй 

очереди  Сочинской  ТЭС.  Состоявшееся 15-16 марта 2006г.  заседание  НТС 
Инженерного  центра  РАО  “ЕЭС  России”  под  председательством  Дьякова  А.Ф. 
протокол №33 подтвердило необходимость максимально возможного расширения 
Сочинской ТЭС с увеличением мощности станции до 150-160 МВт.   

На совещании с участием ЮЭСП, РДУ Кубани проведенном 24.03.2006г. на 

Сочинской  ТЭС  принято  решение  по  выдаче  мощности  осуществить  на 
напряжение 220 кВ, в связи с чем надежность работы станции возрастает.  

Основные  направления  техперевооружения  в 2006г. – установка 

дополнительного  источника  независимого  электроснабжения  (дизельгенератора) 
в  соответствие  с  решением  совещания  протокол  №1ФВ-СГИ  от 06.09.2005г.  и 
реализация  мероприятий  приказа  ОАО  РАО  “ЕЭС  России”  № 603 по 
модернизации систем связи и телемеханики. 

Основными источниками финансирования являются собственные средства, 

в том числе амортизация в сумме 310 843 тыс. руб. (отчетного года – 193 643 тыс. 
руб.  прошлых  лет – 117 200 тыс.руб),  выручка  от  реализации  объектов 
газоснабжения 98 305 тыс.руб,  всего  собственных  средств 409148 тыс.руб., 
которые  планируется  полностью  освоить  на  инвестиционную  программу 2006 
года. 

Инвестиционные  средства  на  новое  строительство  в  сумме 312 305 тыс. 

рублей предлагается использовать на: 

ƒ 

разработку и утверждение ТЭО (проект) станции; 

ƒ 

выполнение  работ  подготовительного  периода,  включая  строительство 
нового склада оборудования и демонтаж старого склада; 

ƒ 

финансирование  проектных  работ  по  первоочередным  нулевым циклам 
основных  зданий,  сооружений  и  инженерных  коммуникаций,  и  в  первую 
очередь циркводоводов; 

ƒ 

разработка  совместно  с  ОАО  «Институт  Теплоэлектропроект»  
технического  задания  ОАО  «Калужский  турбинный  завод»  на 
перепроектирование паровой турбины в соответствии с протоколом НТС 
ОАО «Инженерный Центр»  от 15-16 марта 2006 года № 33. 

Финансирование вышеперечисленных работ во втором полугодии 2006 года – 
первом  полугодии 2007 года отнести за счет источников федерального 
бюджета (при их перечислении).  

 
 
 
 

 

58

 

 

 

 

 

9. 

ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Внедрение новых технологий, динамика развития Общества. 

 

Проектом  Сочинской  ТЭС  предусмотрено  расширение  станции  после 

строительства  второй  очереди.  Вторая  очередь  предусматривает  доведение 
мощности Сочинской ТЭС до 120 МВт после строительства третьего блока ПГУ-39 
по составу оборудования аналогичного действующим энергоблокам:  

ƒ 

газовая турбина GT10C (Альстом - Сименс);  

ƒ 

котел-утилизатор П-103 (Подольского машиностроительного завода); 

ƒ 

паровая  турбина  Т-10/11-5,2,  генератор  ТАП-12-2-КУЗ  (Калужского 
турбинного завода, ОАО «Силовые машины»). 

Установленное 

оборудование 

прошло 

комплекс 

испытаний, 

пусконаладочных работ и принято в промышленную эксплуатацию.  

В настоящее время, учитывая бурное развитие региона, выдвижение г.Сочи 

кандидатом  на  проведение  Зимних  Олимпийских  игр 2014г.  администрация 
станции  вышла  с  инициативой  увеличения  мощности  до 156-162 МВт,  для  чего 
необходимо  установить  не  один.  а  два  энергоблока  аналогичных  действующим.. 
Строительство  второй  очереди  Сочинской  ТЭС  имеет  большое  социальное 
значение,  как  для  развития  самого  города-курорта,  так  и  для  стремительно 
развивающегося курортного бизнеса.  

Основными  целями  инвестиционного  проекта  «Расширение  (вторая 

очередь) Сочинской ТЭС с установкой двух ПГУ-39» являются: 

−  Повышение  надежности  э/снабжения  Сочинского  энергорайона 

находящегося  в  тупике  ОАО  «Кубаньэнерго».  Нагрузка  энергорайона 
составляет 350-380 МВт,  собственная  генерация - 90 МВт,  в  том  числе 
Сочинская ТЭС -78 МВт, КПГЭС – 12-14 МВт (среднегодовая). 

−  Получение максимальной прибыли от производственной деятельности. 

При строительстве первой очереди станции все вне- и внутриплощадочные 

коммуникации,  инфраструктура  были  выполнены  с  учетом  перспективного 
расширения.  С  учетом  расширения  номинальная  электрическая  мощность 
составит 156-162 МВт., годовое производство электрической энергии - 1130 млн. 
кВт*ч, тепловой 320-350 тыс. Гкал.  

Предполагаемый  срок  строительства 14 месяцев,  окупаемости – 7,3 года, 

стоимость строительства 3,8 млрд. рублей. 

Таким  образом,  проект  строительства  второй  очереди  Сочинской  ТЭС 

является  проектом  федерального  уровня,  имеет  большое  социальное  значение, 
отвечает  последним  тенденциям  государственной  политики  в  области 
активизации  развития  курортной  зоны  Черноморского  побережья  Краснодарского 
края. 

На 2006г.  запланировано  строительство  тепломагистрали  от  станции  до 

городских  тепловых  сетей  (котельная  №14  МУП  “Сочитеплоэнерго”).  Отпуск 

 

59

 

 

 

 

тепловой энергии позволит достичь проектных экономических показателей работы 
станции,  закрыть  часть  низкоэкономичных  муниципальных  котельных,  улучшить 
экологическую  обстановку  в  городе-курорте.  Достигнута  договоренность  с 
администрацией города и получены технические условия на включение и работу 
теплофикационной  установки  в  базовом  режиме  с  максимальной  тепловой 
нагрузкой  как  в  отопительный,  так  и  в  летний  период,  что  позволит  отпускать 
потребителям города 180-200 тыс.Гкал в год. 

В  план  технического  перевооружения  общества  на 2006г.  включена 

установка  дополнительного  источника  аварийного  питания  собственных  нужд 
(

дизельгенератор)  для  разворота  станции  с “0” при  аварийных  режимах  в 

электрических  сетях;  реализация  мероприятий  намеченных  приказом  №603  РАО 

ЕЭС России” по модернизации систем телемеханики и связи (II,III этапы). 

Персоналом  Сочинской  ТЭС  отработана  технология  эксплуатации 

энергоблока  ПГУ-39  и  накоплен  уникальный  опыт  по  подготовке  персонала  для  
других  ТЭС.  К  настоящему  времени  проведено  обучение  персонала   
Белгородэнерго,  отработана технология обучения на тренажере, имитирующем 
все  технологические  процессы  энергоблока.  Ставится  задача  создания  на  базе 
Сочинской  ТЭС  обучающего  центра  по  подготовке  персонала  для  современных 
парогазовых станций. 

Ведется работа по подготовке станции к работе в условиях нового оптового 

рынка  электроэнергии  (НОРЭМ),  изучается  нормативная  база,  устанавливается 
программное обеспечение, проходит обучение персонал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис № 12 

565

0

565

180

1130

350

1130

350

1130

350

0

200

400

600

800

1000

1200

млн

кВ

тч

тыс

Гк

ал

2006

2007

2008

2009

2010

год

Динамика выработки тепловой и электрической энергии 

Сочинской ТЭС до 2010 года

Выработка электроэнергии

Выработка тепла

 

 

60

 

 

 

 

10. 

РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА И ИНТЕРНЕТ-

 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Состояние  и  развитие  информационных  технологий  в  сфере  управления 

предприятием  соответствуют  основным  сферам  деятельности  персонала  ОАО 
«

Сочинская  ТЭС».  Информационная  система  ОАО  «Сочинская  ТЭС» 

представляет собой набор следующих подсистем: 

ƒ 

Административно-хозяйственного управления; 

−  Система электронного документооборота и контроля исполнения 
−  Информационно-правовая система «Кодекс» 
−  Нормативно-справочная система «Консультант+» 

ƒ 

Финансового управления: 

−  Бухгалтерского учета; 
−  Бизнес-планирования; 
−  Исполнения бюджета 

ƒ 

Учета кадров и ведение электронного табеля; 

ƒ  Учета исполнения и учета договоров; 
ƒ 

Управления материально – техническим снабжением; 

ƒ  Учета поставок топлива и сбыта электроэнергии 
ƒ  Производственно-технического управления; 
ƒ 

Учета капитального строительства; 

ƒ  Учета оборудования, дефектов и ремонтов; 
ƒ  Учета оргтехники и оборудования АСУП и ЛВС; 
ƒ  Коммерческого учета энергоресурсов 
 

Структура  информационной  системы  соответствует  организационной 

структуре ОАО «Сочинская ТЭС», а 83 АРМа, входящие в  ее  состав  позволяют  
решать задачи управления станцией. 
 

В  настоящее  время  на  Сочинской  ТЭС  эксплуатируется  достаточно 

развитая локальная  вычислительная  сеть  (ЛВС),  обеспечивающая  надежный  и 
скоростной  обмен  информацией,  как между подразделениями   станции, так и с 
предприятиями  ОАО  РАО  «ЕЭС  России» (см.  рис.14).  Единая  локальная 
вычислительная  сеть  включает 83 персональных  компьютера, 2 сервера  баз 
данных, 2 сервера  сети, 1 почтовый  сервер, 2 сервера  процессов, 2 сервера 
архивов. Динамика роста количества персональных компьютеров и компьютеров   
в локальной сети представлена на рис. 13.  

 
 
 
 
 
 
 

 

61

 

 

 

 

 

62

 

Необходимые  отчеты и макеты передаются  электроной почтой в сеть РАО 

ЕЭС. 
 

Развитие  новых  информационных  технологий  Интернет  заставляет  по-

новому взглянуть на вопросы автоматизации предприятия. Интернет – технологии, 
объединив локальные сети во “Всемирную паутину”, открыли новые возможности 
обмена информацией в масштабах станции и сети РАО “ЕЭС России”. Для  этого 
был  заключен  договор  с  фирмой  «Хороший  проект»  на  разработку  Интернет 
сайта. 

Рис № 13 

0

20

40

60

80

100

2004

2005

Количество
компьютеров

Количество
компьютеров в
локальной сети

 

 

 

Локальная  вычислительная  сеть  станции  состоит  из  двух  подсетей: 

общестанционной  сети  АСУП  и  технологической  сети  АСУТП,  соединенных 
мостом-маршрутизатором.  Стыковка  с  помощью  моста  обеспечивает  доступ  к 
информации,  полученной  в  автоматизированной  системе  нижнего  уровня  АСУТП 
и передачу ее  на АРМы верхнего уровня общестанционной  сети. Кроме того, ЛВС 
связана с системой коммерческого  учета энергоресурсов (АИСКУЭ). 

4. 

Используются  АРМ-ы,  разработанные    ГВЦ  РАО  «ЕЭС  России»,  для 
получения  ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности.  

3. 

Используется система электронных платежей «Банк-Клиент». 

2. 

Осуществлен доступ к системе электронных торгов на бирже РТС. 

1. 

Осуществлен  доступ  сотрудников  предприятия  к  информационным  
ресурсам  РАО  «ЕЭС  России»:  по  реформированию  электроэнергетики,  к 
торговой  системе  оптового  рынка  электроэнергии  ЕЭС,  по  тендерным 
торгам и документам по энергоремонту, по корпоративному фонду НТД…и 
т.д. 

В соответствии с приказами ОАО РАО «ЕЭС России» на Сочинской ТЭС: 

Сочинская ТЭС»   

 

 

 

 

63

 

Рис № 14 

СТРУКТУРА ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация и подразделения ТЭС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Общестанционная сеть (Ethernet –оптоволокно, витая пара) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

серверы 

баз данных (2) 

 

сетевые 

принтеры 

 

шлюз

 

серверы  

сети (2) 

АИСКУЭ

 

почтовый 

сервер 

 

тренажер  

ПГУ-39 

 
 

 
 

Сеть АСУТП станции (Ethernet – витая пара) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сеть АСУТП нижнего уровня (Profibus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

серверы 

процесса (2) 

 

 

серверы архивов 

(2) 

 

инженер. 
станция 

   

 

станция 
ТЭП 

   

 

операторские станции (5) 

GPS 

Пре

образ

ователь

 

п

 

от

ок

а

ОАО «

 

 

 

 

 

11. 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

11 

января 2005г. был подписан приказ по приемке в опытно-промышленную 

гарантийную  эксплуатацию  оборудования  и  сооружений  пускового  комплекса 
Сочинской ТЭС мощностью 78 МВт. 
 

Как  на  этапе  проектирования,  так  и  на  этапе  строительства  были  учтены 

все  особенности  данной  местности – уделялось  особое  внимание  сокращению 
уровня воздействия предприятия на все экосферы (вода, воздух, недра).  
 

Природоохранная  деятельность  ОАО  «Сочинская  ТЭС»  в 2005 году  была 

организована в соответствии с Российским Законодательством, рекомендациями 
Северо-Кавказского  Межрегионального  Управления  по  технологическому  и 
экологическому  надзору  и  направлена  на  уменьшение  всех  видов  воздействия 
на  экологию  Южного  региона  России.  В  настоящий  момент  ведутся  работы  по 
совершенствованию и улучшению мероприятий  по охране окружающей среды. 
На  данном  этапе  Сочинская  ТЭС  осуществляет  постоянный  контроль  за 
уровнем воздействия на окружающую природную среду. 

Выбор  топлива  также  играет  не  последнюю  роль  как  при  выборе 

земельного  участка  так  и  по  уровню  антропогенного  воздействия  на  данную 
местность  с  ее  уникальными  природными  условиями.  От  его  вида  и  состава 
зависела  удаленность  расположения  предприятия  от  населенного  пункта. 
Основным топливом принят газ, аварийным – дизельное топливо. 
 

Количество  использованного  топлива  за  год  опытно-промышленной 

эксплуатации  представлено на рисунке № 15. 
 

Рис.№ 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

ты

с. 

нм

3

янв

а

р

ь 

ф

е

врал

ь

м

арт

ап

ре

л

ь

ма

й

ию

н

ь

ию

л

ь

ав

гу

ст

се

н

тя

б

р

ь

ок

тя

б

р

ь

ноя

б

рь

де

ка

бр

ь

Фактический расход топлива (газа) за 2005г.

 

64

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     2      3      4      5     ..