Главная Книги - Разные Государственная программа города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 годы»
поиск по сайту правообладателям
|
|
|
содержание .. 2 3 4 5 ..
Наименование государственной
Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), годы
программы, подпрограммы
Ответственный
классификации
Статус
государственной программы,
исполнитель,
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ведомственной целевой
соисполнители
ЦСР
Рз Пр
ГРБС
ВР
год
год
год
год
год
год
программы, мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ВОСТОЧНОГО
380,0
893,1
184,1
697,8
432,7
404,4
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА
01Д0400
0503
911
244
62
84
88
92
97
102
ЗАПАДНОГО
106,0
166,6
371,3
794,3
434,0
305,7
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА
01Д0400
0503
921
244
25
34
35
37
39
41
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО
260,8
233,7
943,9
742,9
630,0
611,5
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА
01Д0400
0503
931
244
43
58
61
64
68
71
СЕВЕРНОГО
365,0
768,6
704,5
792,9
032,5
434,1
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-
01Д0400
0503
941
244
48
110
115
121
127
134
ВОСТОЧНОГО
849,0
345,1
862,4
655,5
738,2
125,2
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-
01Д0400
0503
951
244
33
45
47
50
52
55
76
Наименование государственной
Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), годы
программы, подпрограммы
Ответственный
классификации
Статус
государственной программы,
исполнитель,
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ведомственной целевой
соисполнители
ЦСР
Рз Пр
ГРБС
ВР
год
год
год
год
год
год
программы, мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ЗАПАДНОГО
652,0
605,5
883,8
280,4
794,4
434,1
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА
01Д0400
0503
961
244
66
90
95
100
105
110
ЦЕНТРАЛЬНОГО
938,0
714,9
246,8
013,9
014,6
265,4
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-
01Д0400
0503
971
244
44
60
63
66
70
73
ВОСТОЧНОГО
752,0
648,3
678,0
865,2
208,6
718,9
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-
01Д0400
0503
981
244
45
61
65
68
71
75
ЗАПАДНОГО
713,0
950,6
045,5
301,1
716,1
301,9
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА
01Д0400
0503
991
244
46
62
65
68
72
75
ЮЖНОГО
099,0
473,8
594,7
877,8
321,7
937,8
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
Мероприятие
Содержание объектов дорожного
ДЕПАРТАМЕНТ
01Д0500
0503
778
244
6 049
5 673
5 902
6 127
6 339
6 559
77
Наименование государственной
Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), годы
программы, подпрограммы
Ответственный
классификации
Статус
государственной программы,
исполнитель,
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ведомственной целевой
соисполнители
ЦСР
Рз Пр
ГРБС
ВР
год
год
год
год
год
год
программы, мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0105005
хозяйства
ЖИЛИЩНО-
990,4
008,3
370,1
339,8
068,9
942,9
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА
01Д0500
0503
901
244
1 737
1 710
1 795
1 885
1 980
2 079
ВОСТОЧНОГО
226,8
448,1
963,5
751,8
039,4
041,1
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА
01Д0500
0503
911
244
1 392
1 363
1 431
1 503
1 578
1 657
ЗАПАДНОГО
138,9
342,9
504,5
071,8
225,4
136,7
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА
01Д0500
0503
921
244
411
467
490
515
540
567
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО
999,8
162,5
518,7
041,9
794,0
833,7
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА
01Д0500
0503
931
244
1 213
1 236
1 297
1 362
1 430
1 502
СЕВЕРНОГО
798,2
025,7
821,9
705,8
841,1
383,2
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
78
Наименование государственной
Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), годы
программы, подпрограммы
Ответственный
классификации
Статус
государственной программы,
исполнитель,
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ведомственной целевой
соисполнители
ЦСР
Рз Пр
ГРБС
ВР
год
год
год
год
год
год
программы, мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-
01Д0500
0503
941
244
1 403
1 418
1 489
1 563
1 641
1 723
ВОСТОЧНОГО
385,4
348,1
742,2
855,8
378,5
282,5
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-
01Д0500
0503
951
244
947
965
1 014
1 064
1 118
1 174
ЗАПАДНОГО
911,7
911,7
203,4
907,9
153,3
061,0
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА
01Д0500
0503
961
244
1 920
1 750
1 837
1 929
2 026
2 127
ЦЕНТРАЛЬНОГО
530,4
167,7
668,9
542,2
019,3
320,3
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-
01Д0500
0503
971
244
1 205
1 188
1 247
1 309
1 375
1 444
ВОСТОЧНОГО
267,3
023,8
420,1
784,3
273,6
037,3
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-
01Д0500
0503
981
244
1 368
1 415
1 486
1 560
1 638
1 720
ЗАПАДНОГО
456,8
275,5
033,5
327,0
343,3
260,5
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
79
Наименование государственной
Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), годы
программы, подпрограммы
Ответственный
классификации
Статус
государственной программы,
исполнитель,
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ведомственной целевой
соисполнители
ЦСР
Рз Пр
ГРБС
ВР
год
год
год
год
год
год
программы, мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ПРЕФЕКТУРА
01Д0500
0503
991
244
1 188
1 119
1 174
1 232
1 293
1 357
ЮЖНОГО
473,1
397,5
628,2
759,9
422,9
637,2
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
Мероприятие
Установка дорожных знаков
ДЕПАРТАМЕНТ
01Д0600
0503
778
244
13
13
14
15
16
16
0105006
ЖИЛИЩНО-
212,7
900,0
500,0
300,0
060,1
863,1
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ
Мероприятие
Иные расходы по развитию
ДЕПАРТАМЕНТ
01Д0700
0503
778
244
825
866
910
955
1 003
1 053
0105007
транспортной системы
ЖИЛИЩНО-
569,4
800,0
200,0
700,0
485,0
659,3
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ
Мероприятие
Капитальный ремонт инженерно-
ДЕПАРТАМЕНТ
01Д0800
0503
778
243
2 758
2 895
3 040
3 192
3 352
3 520
0105008
транспортных сооружений
ЖИЛИЩНО-
018,5
900,0
700,0
800,0
440,0
062,0
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ
Мероприятие
Обеспечение безопасности
ДЕПАРТАМЕНТ
01Д0900
0503
778
244
808
454
738
589
0105009
инженерных сооружений
ЖИЛИЩНО-
100,0
500,0
100,0
197,5
КОММУНАЛЬНОГО
80
Наименование государственной
Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), годы
программы, подпрограммы
Ответственный
классификации
Статус
государственной программы,
исполнитель,
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ведомственной целевой
соисполнители
ЦСР
Рз Пр
ГРБС
ВР
год
год
год
год
год
год
программы, мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ
Мероприятие
Возмещение затрат МГУП
ДЕПАРТАМЕНТ
01Д1000
0503
778
810
1 019
1 760
1 896
2 054
2 234
2 424
0105010
"Мосводоканал" по содержанию
ЖИЛИЩНО-
041,6
127,3
184,0
487,0
254,6
188,2
объектов инженерного и
КОММУНАЛЬНОГО
коммунального назначения
ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ
Мероприятие
Возмещение затрат ГУП
ДЕПАРТАМЕНТ
01Д1100
0503
778
810
256
413
440
469
510
553
0105011
"Мосводосток"по содержанию
ЖИЛИЩНО-
869,2
665,6
553,9
189,8
244,0
614,8
объектов инженерного и
КОММУНАЛЬНОГО
коммунального назначения
ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ
Подпрограм
Грузовой транспорт
всего
X
X
X
X
0,0
30
30
30
30
30
ма 0106
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
ДЕПАРТАМЕНТ
X
X
780
X
0,0
30
30
30
30
30
ТРАНСПОРТА И
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ
Мероприятие
Развитие транспортно-
ДЕПАРТАМЕНТ
01Е0100
0408
780
244
30
30
30
30
30
0106001
логистической инфраструктуры
ТРАНСПОРТА И
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
81
Наименование государственной
Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), годы
программы, подпрограммы
Ответственный
классификации
Статус
государственной программы,
исполнитель,
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ведомственной целевой
соисполнители
ЦСР
Рз Пр
ГРБС
ВР
год
год
год
год
год
год
программы, мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ
Подпрограм
Автовокзалы и транспортно-
всего
X
X
X
X
0,0
2 500
2 250
3 250
3 250
500
ма 0107
пересадочные узлы
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
ДЕПАРТАМЕНТ
X
X
806
X
0,0
2 500
2 250
3 250
3 250
500
СТРОИТЕЛЬСТВА
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
ГОРОДА МОСКВЫ
Мероприятие
Реализация комплекса мер по
ДЕПАРТАМЕНТ
01Ж0100
0408
806
411
2 500
2 250
3 250
3 250
500
0107001
созданию транспортно-
СТРОИТЕЛЬСТВА
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
пересадочных узлов
ГОРОДА МОСКВЫ
Подпрограм
Создание единого парковочного
всего
X
X
X
X
4 629
10
10
11
11
33
ма 0108
пространства.
100,0
450
479
510
535
762
000,0
300,0
400,0
920,1
716,1
ДЕПАРТАМЕНТ
X
X
806
X
4 629
10
10
11
11
33
СТРОИТЕЛЬСТВА
100,0
000
000
000
000
200
ГОРОДА МОСКВЫ
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
ПРЕФЕКТУРА
X
X
901
X
0,0
59
63
67
71
74
ВОСТОЧНОГО
850,0
746,9
883,2
277,4
841,2
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА
X
X
911
X
0,0
46
49
53
55
58
ЗАПАДНОГО
800,0
847,2
081,6
735,7
522,5
82
Наименование государственной
Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), годы
программы, подпрограммы
Ответственный
классификации
Статус
государственной программы,
исполнитель,
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ведомственной целевой
соисполнители
ЦСР
Рз Пр
ГРБС
ВР
год
год
год
год
год
год
программы, мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА
X
X
921
X
0,0
9
10
10
11
11
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО
450,0
065,3
718,4
254,3
817,0
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА
X
X
931
X
0,0
47
50
53
56
59
СЕВЕРНОГО
250,0
326,5
592,0
271,6
085,2
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-
X
X
941
X
0,0
53
56
60
63
66
ВОСТОЧНОГО
100,0
557,4
227,2
238,6
400,5
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-
X
X
951
X
0,0
34
36
38
40
42
ЗАПАДНОГО
200,0
426,8
790,4
729,9
766,4
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА
X
X
961
X
0,0
29
31
33
35
37
ЦЕНТРАЛЬНОГО
700,0
633,8
686,4
370,7
139,3
83
Наименование государственной
Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), годы
программы, подпрограммы
Ответственный
классификации
Статус
государственной программы,
исполнитель,
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ведомственной целевой
соисполнители
ЦСР
Рз Пр
ГРБС
ВР
год
год
год
год
год
год
программы, мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-
X
X
971
X
0,0
49
52
56
58
61
ВОСТОЧНОГО
500,0
723,0
144,0
951,2
898,8
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-
X
X
981
X
0,0
53
56
60
63
66
ЗАПАДНОГО
100,0
557,4
227,2
238,6
400,5
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА
X
X
991
X
0,0
67
71
76
79
83
ЮЖНОГО
050,0
415,7
049,6
852,1
844,7
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
Мероприятие
Реализация комплекса мер по
ДЕПАРТАМЕНТ
01З0100
0408
806
411
4 629
10
10
11
11
33
0108001
созданию объектов гаражно-
СТРОИТЕЛЬСТВА
100,0
000
000
000
000
200
парковочного назначения, в том
ГОРОДА МОСКВЫ
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
числе в границах улично-дорожной
сети
Мероприятие
Обустройство парковочных мест на
ПРЕФЕКТУРА
01З0200
0503
901
244
59
63
67
71
74
0108002
дворовых территориях
ВОСТОЧНОГО
850,0
746,9
883,2
277,4
841,2
84
Наименование государственной
Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), годы
программы, подпрограммы
Ответственный
классификации
Статус
государственной программы,
исполнитель,
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ведомственной целевой
соисполнители
ЦСР
Рз Пр
ГРБС
ВР
год
год
год
год
год
год
программы, мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА
01З0200
0503
911
244
46
49
53
55
58
ЗАПАДНОГО
800,0
847,2
081,6
735,7
522,5
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА
01З0200
0503
921
244
9
10
10
11
11
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО
450,0
065,3
718,4
254,3
817,0
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА
01З0200
0503
931
244
47
50
53
56
59
СЕВЕРНОГО
250,0
326,5
592,0
271,6
085,2
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-
01З0200
0503
941
244
53
56
60
63
66
ВОСТОЧНОГО
100,0
557,4
227,2
238,6
400,5
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-
01З0200
0503
951
244
34
36
38
40
42
ЗАПАДНОГО
200,0
426,8
790,4
729,9
766,4
85
Наименование государственной
Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), годы
программы, подпрограммы
Ответственный
классификации
Статус
государственной программы,
исполнитель,
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ведомственной целевой
соисполнители
ЦСР
Рз Пр
ГРБС
ВР
год
год
год
год
год
год
программы, мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА
01З0200
0503
961
244
29
31
33
35
37
ЦЕНТРАЛЬНОГО
700,0
633,8
686,4
370,7
139,3
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-
01З0200
0503
971
244
49
52
56
58
61
ВОСТОЧНОГО
500,0
723,0
144,0
951,2
898,8
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА ЮГО-
01З0200
0503
981
244
53
56
60
63
66
ЗАПАДНОГО
100,0
557,4
227,2
238,6
400,5
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
ПРЕФЕКТУРА
01З0200
0503
991
243
67
71
76
79
83
ЮЖНОГО
050,0
415,7
049,6
852,1
844,7
АДМИНИСТРАТИВНО
ГО ОКРУГА ГОРОДА
МОСКВЫ
Подпрограм
Организация движения транспорта в
всего
X
X
X
X
7 367
9 573
10
2 218
1 933
1 836
ма 0109
городе. Создание интеллектуальной
665,8
110,6
307
461,1
960,1
700,2
86
Наименование государственной
Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), годы
программы, подпрограммы
Ответственный
классификации
Статус
государственной программы,
исполнитель,
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ведомственной целевой
соисполнители
ЦСР
Рз Пр
ГРБС
ВР
год
год
год
год
год
год
программы, мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
транспортной системы.
497,0
ДЕПАРТАМЕНТ
X
X
780
X
7 367
9 573
10
2 218
1 933
1 836
ТРАНСПОРТА И
665,8
110,6
307
461,1
960,1
700,2
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-
497,0
ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ
Мероприятие
Оказание государственными
ДЕПАРТАМЕНТ
01И0181
0408
780
111
487
702
758
819
884
955
0109001
учреждениями города Москвы
ТРАНСПОРТА И
300,0
330,8
517,3
198,7
734,6
513,4
государственных услуг, выполнение
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-
работ, финансовое обеспечение
ТРАНСПОРТНОЙ
деятельности государственных
ИНФРАСТРУКТУРЫ
казенных учреждений.
ГОРОДА МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ
01И0181
0408
780
244
623
719
757
797
839
881
ТРАНСПОРТА И
065,8
409,5
520,3
715,4
225,5
186,8
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ
01И0181
0408
780
852
1
1
1
ТРАНСПОРТА И
370,3
459,4
547,0
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ
87
Наименование государственной
Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), годы
программы, подпрограммы
Ответственный
классификации
Статус
государственной программы,
исполнитель,
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ведомственной целевой
соисполнители
ЦСР
Рз Пр
ГРБС
ВР
год
год
год
год
год
год
программы, мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Мероприятие
Создание интеллектуальной
ДЕПАРТАМЕНТ
01И0200
0408
780
411
6 257
8 150
8 790
600
210
0109002
транспортной системы
ТРАНСПОРТА И
300,0
000,0
000,0
000,0
000,0
РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ
Подпрограм
Развитие новых видов транспорта.
всего
X
X
X
X
30
30
30
30
30
30
ма 0110
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
ДЕПАРТАМЕНТ
X
X
806
X
30
30
30
30
30
30
СТРОИТЕЛЬСТВА
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
ГОРОДА МОСКВЫ
Мероприятие
Создание объектов инфраструктуры
ДЕПАРТАМЕНТ
010К100
0408
806
411
30
30
30
30
30
30
0110001
воздушного транспорта
СТРОИТЕЛЬСТВА
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
ГОРОДА МОСКВЫ
Мероприятие
Строительство велосипедных
ПРЕФЕКТУРЫ
Расходы на реализацию мероприятия
0110002
дорожек и велосипедных парковок
АДМИНИСТРАТИВНЫ
предусмотрены в подпрограмме
Х ОКРУГОВ ГОРОДА
«Автомобильные дороги и улично-
МОСКВЫ
дорожная сеть», мероприятии
«Строительство и реконструкция объектов
дорожного хозяйства»
Мероприятие
Строительство монорельсовой
0110003
линии
Подпрограм
Пешеходная доступность объектов
ПРЕФЕКТУРЫ
X
X
X
X
Расходы на реализацию мероприятия
ма 0111
городской инфраструктуры
АДМИНИСТРАТИВНЫ
предусмотрены в подпрограмме
Х ОКРУГОВ ГОРОДА
«Автомобильные дороги и улично-
88
Наименование государственной
Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), годы
программы, подпрограммы
Ответственный
классификации
Статус
государственной программы,
исполнитель,
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ведомственной целевой
соисполнители
ЦСР
Рз Пр
ГРБС
ВР
год
год
год
год
год
год
программы, мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
МОСКВЫ
дорожная сеть», мероприятии
«Строительство и реконструкция объектов
дорожного хозяйства»
89
Таблица 7
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города Москвы, федерального бюджета и
юридических лиц на реализацию целей государственной программы города Москвы (тыс. руб.)
Наименование
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
государственной программы,
подпрограммы
Источник
Статус
государственной программы,
финансирования
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
ведомственной целевой
программы, мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная
Развитие транспортной системы
всего
469 357 817,9
496 495 925,2
506 315 121,6
442 409 748,0
358 472 876,0
программа
на 2012-2016 гг.
бюджет города
328 321 717,9
344 046 845,2
378 356 321,6
308 158 748,0
257 761 876,0
Москвы
юридические лица
132 122 500,0
151 057 180,0
125 887 100,0
132 071 000,0
98 286 800,0
федеральный
8 913 600,0
1 391 900,0
2 071 700,0
2 180 000,0
2 424 200,0
бюджет
Подпрограмма
Общественный транспорт
всего
104 281 616,3
112 295 227,4
130 229 373,9
72 001 970,8
46 792 147,3
0101
"Метрополитен"
бюджет города
104 281 616,3
112 295 227,4
130 229 373,9
72 001 970,8
46 792 147,3
Москвы
юридические лица
федеральный
0,0
бюджет
Подпрограмма
Общественный транспорт
всего
26 928 170,6
31 847 525,1
38 540 378,8
26 168 847,0
12 031 602,0
0102
"Наземный городской
бюджет города
26 928 170,6
31 847 525,1
38 540 378,8
26 168 847,0
12 031 602,0
пассажирский транспорт"
Москвы
90
Наименование
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
государственной программы,
подпрограммы
Источник
Статус
государственной программы,
финансирования
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
ведомственной целевой
программы, мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
юридические лица
0,0
0,0
федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
Подпрограмма
Общественный транспорт
всего
32 400 383,7
27 742 102,9
5 295 608,0
5 047 138,4
3 364 745,3
0103
"Железнодорожный транспорт"
бюджет города
7 384 383,7
1 980 102,9
2 080 608,0
2 186 138,4
2 296 945,3
Москвы
юридические лица
25 016 000,0
25 762 000,0
3 215 000,0
2 861 000,0
1 067 800,0
федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
Подпрограмма
Общественный транспорт
всего
15 637 400,0
2 201 900,0
4 753 700,0
6 490 000,0
4 063 200,0
0104
"Внутренний водный транспорт"
бюджет города
Москвы
юридические лица
6 723 800,0
810 000,0
2 682 000,0
4 310 000,0
1 639 000,0
федеральный
8 913 600,0
1 391 900,0
2 071 700,0
2 180 000,0
2 424 200,0
бюджет
Подпрограмма
Автомобильные дороги и
всего
167 144 436,7
174 827 192,8
190 467 099,8
191 021 911,6
160 481 765,1
0105
улично-дорожная сеть
бюджет города
167 144 436,7
174 827 192,8
190 467 099,8
191 021 911,6
160 481 765,1
(строительство, реконструкция,
Москвы
ремонт и содержание
автомобильных дорог и
юридические лица
инженерно- транспортных
федеральный
0,0
0,0
сооружений).
бюджет
91
Наименование
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
государственной программы,
подпрограммы
Источник
Статус
государственной программы,
финансирования
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
ведомственной целевой
программы, мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма
Грузовой транспорт
всего
30 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
0106
бюджет города
30 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
Москвы
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный
бюджет
Подпрограмма
Автовокзалы и транспортно-
всего
2 500 000,0
2 250 000,0
3 250 000,0
3 250 000,0
500 000,0
0107
пересадочные узлы
бюджет города
2 500 000,0
2 250 000,0
3 250 000,0
3 250 000,0
500 000,0
Москвы
юридические лица
федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
Подпрограмма
Создание единого парковочного
всего
109 100 000,0
133 479 300,0
130 510 400,0
136 435 920,1
129 342 716,1
0108
пространства.
бюджет города
10 450 000,0
10 479 300,0
11 510 400,0
11 535 920,1
33 762 716,1
Москвы
юридические лица
98 650 000,0
123 000 000,0
119 000 000,0
124 900 000,0
95 580 000,0
федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет
Подпрограмма
Организация движения
всего
9 573 110,6
10 307 497,0
2 218 461,1
1 933 960,1
1 836 700,2
0109
транспорта в городе. Создание
бюджет города
9 573 110,6
10 307 497,0
2 218 461,1
1 933 960,1
1 836 700,2
интеллектуальной транспортной
Москвы
92
Наименование
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
государственной программы,
подпрограммы
Источник
Статус
государственной программы,
финансирования
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
ведомственной целевой
программы, мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
системы.
юридические лица
федеральный
бюджет
Подпрограмма
Развитие новых видов
всего
1 762 700,0
1 515 180,0
1 020 100,0
30 000,0
30 000,0
0110
транспорта.
бюджет города
30 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
Москвы
юридические лица
1 732 700,0
1 485 180,0
990 100,0
0,0
0,0
федеральный
бюджет
Мероприятие
Создание объектов
всего
30 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
0110001
инфраструктуры воздушного
бюджет города
30 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
транспорта
Москвы
юридические лица
федеральный
бюджет
Мероприятие
Строительство велосипедных
всего
Расходы на реализацию мероприятия предусмотрены в подпрограмме
0110002
дорожек и велосипедных
«Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть», мероприятии
бюджет города
парковок
«Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства»
Москвы
юридические лица
федеральный
бюджет
93
Наименование
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
государственной программы,
подпрограммы
Источник
Статус
государственной программы,
финансирования
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
ведомственной целевой
программы, мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
Мероприятие
Строительство монорельсовой
всего
1 732 700,0
1 485 180,0
990 100,0
0,0
0,0
0110003
линии
бюджет города
Москвы
юридические лица
1 732 700,0
1 485 180,0
990 100,0
0,0
0,0
федеральный
бюджет
Подпрограмма
Пешеходная доступность
всего
Расходы на реализацию мероприятия предусмотрены в подпрограмме
0111
объектов городской
«Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть», мероприятии
бюджет города
инфраструктуры
«Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства»
Москвы
юридические лица
федеральный
бюджет
94
Паспорт подпрограммы государственной программы города Москвы
«Общественный транспорт "Метрополитен"»
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ,
Ответственный
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ
исполнитель
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ
подпрограммы
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ,
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ
Соисполнители
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА
программы
МОСКВЫ
1. Завершение формирования действующей
радиально-кольцевой системы метрополитена,
увеличение плотности сети метрополитена в
городе, обеспечение обслуживания
метрополитеном периферийных территорий
города и разгрузки пересадочных узлов.
2. Формирование новой системы экспрессных
линий метрополитена для обеспечения
скоростными связями Москвы и Московской
Цели подпрограммы
области (вдоль Ленинского проспекта от ст.
Большого кольца в Ленинский район МО),
разгрузки радиальных линий действующей
системы метрополитена, сокращения затрат
времени на поездку пассажиров, улучшения
транспортного обслуживания населения
Московского региона.
3. Обеспечение комфортных условий
использования транспортной системы для
маломобильных категорий населения.
1. Завершить формирование действующей
радиально-кольцевой системы метрополитена.
2. Создать новую систему экспрессных линий
хордовых направлений, образующих в
центральной части города третий пересадочный
контур, с выходом первоочередных хордовых
Задачи подпрограммы
линий в пригородную зону.
3. Дооборудовать действующие станции, с учетом
интересов категорий населения с ограниченными
физическими возможностями: шуц-линиями,
лифтами, перилами, пандусами, оповещением
звуковыми сигналами и бегущей строкой. Новые
станции метрополитена должны быть полностью
95
приспособлены для удобного перемещения
инвалидов.
1. 0101000.01 Объем перевозок, млрд. пасс. в год;
2. 0101000.02 Ввод новых линий, Километр;
тысяча метров;
3. 0101000.03 наполняемость вагонов, Человек на
квадратный метр;
4. 0101000.04 Доля населения, не обслуженного
метрополитеном, %;
5. 0101000.05 Протяженность линий
Целевые индикаторы и
метрополитена, Километр; тысяча метров;
показатели
6. 0101000.06 Количество вагонов новых серий,
подпрограммы
вводимых в эксплуатацию в целях замены
устаревших, шт.;
7. 0101000.07 Протяженность перегруженных
участков, %;
8. 0101000.08 Количество замененных
эскалаторов, выработавших ресурс, шт.;
9. 0101000.09 Количество замененных вент.
установок, шт.
1 Этап: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этапы и сроки
2 Этап: 01.01.2013 — 31.12.2013
реализации
3 Этап: 01.01.2014 — 31.12.2014
подпрограммы
4 Этап: 01.01.2015 — 31.12.2015
5 Этап: 01.01.2016 — 31.12.2016
Общий объем финансирования - 465 600 335,7 тыс.
руб.
В т.ч. по годам реализации:
2012
104 281 616,3 тыс. руб.;
Объемы бюджетных
2013
ассигнований
112 295 227,4 тыс. руб.;
подпрограммы
2014
130 229 373,9 тыс. руб.;
2015
72 001 970,8 тыс. руб.;
2016
46 792 147,3 тыс. руб.;
· Снижение загрузки на действующие
пересадочные узлы, с учетом формирования на
Ожидаемые результаты
основе конечных станций метрополитена новых
реализации
транспортно-пересадочных узлов, включая
подпрограммы
перехватывающие паркинги.
· Сокращение затрат времени на поездку по
96
городу, в том числе по подвозу пассажиров к
метрополитену из периферийных районов Москвы
и Московской области.
· Увеличение объёма перевозок на 18%.
· Повышение доступности метрополитена для
маломобильных категорий населения.
· Сокращение численности населения, не
обслуженного метрополитеном с 22% в настоящее
время до 13% от общей численности населения
города.
· Сокращение протяженности перегруженных
участков с 41% (125 км) в настоящее время до 10%
(45 км) от общей протяженности сети
метрополитена.
· Снижение среднего наполнения вагонов, в час
пик с 5,5 до 5 стоящих чел. на м2.
· Сокращение времени на приобретение билетов.
· Повышение комфортности поездок.
97
Паспорт подпрограммы государственной программы города Москвы
«Общественный транспорт "Наземный городской пассажирский
транспорт"»
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ,
Ответственный
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
исполнитель
ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ,
подпрограммы
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ,
МОСКОМАРХИТЕКТУРА
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
Соисполнители
ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ,
программы
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ
1. Реализация принципов доминирования
общественного транспорта путём развития
системы городского пассажирского транспорта,
включающей метрополитен, автобус, троллейбус,
классический трамвай, железную дорогу,
скоростной трамвай, монорельс и такси.
2. Приспособление транспортной инфраструктуры
для маломобильных категорий граждан.
3. Реформирование системы наземного городского
пассажирского транспорта, оптимизация
маршрутной сети, конкурсное распределение
Цели подпрограммы
маршрутов.
4. Повышение скорости движения транспорта и
пропускной способности улично-дорожной сети за
счёт реконструкции, нового строительства.
5. Создание современных систем управления и
регулирования дорожного движения.
6. Корректировка градостроительной политики в
целях ограничения строительства объектов
притяжения транспорта в центральной части
города, учёта доминирования общественного
транспорта при проектировании новых объектов и
реконструкции действующих.
1. Реализовать принципы доминирования
общественного транспорта.
Задачи подпрограммы
2. Скоординировать развитие системы
общественного городского пассажирского
транспорта, создание единой маршрутной сети
98
пригородных автобусов, организация
интермодальных пассажирских перевозок с
использованием МК МЖД и Москвы-реки.
3. Обеспечить комфортные условия использования
транспортной системы для маломобильных
категорий населения.
4. Повысить экологичность транспортной
системы.
5. Реформировать систему наземного городского
пассажирского транспорта, оптимизация
маршрутной сети, конкурсное распределение
маршрутов, с выходом в перспективе на единый
проездной документ по всем видам транспорта.
6. Повысить скорость движения общественного
транспорта за счёт реконструкции, нового
строительства УДС, организации выделенных
полос, совершенствование системы управления
перевозками.
7. Создать современные системы управления и
регулирования движения наземного транспорта с
использованием ИТС и ГЛОНАСС.
8. Разработать модели транспортного
планирования и моделирования г. Москвы.
1. 0101000.01 Объем перевозок, млрд. пасс. в год;
2. 0102000.01 Обустройство выделенных полос
для движения общественного транспорта,
Километр; тысяча метров;
3. 0102000.02 Средняя скорость наземного
транспорта на выделенных полосах, Километр в
час;
Целевые индикаторы и
4. 0102000.03 Средний интервал движения в час
показатели
"пик", Минута;
подпрограммы
5. 0102000.04 Среднее наполнение салона в часы
"пик", чел. на кв. м. свободной площади пола;
6. 0102000.05 Ввод линий скоростного трамвая,
Километр; тысяча метров;
7. 0102000.06 Средняя скорость в час "пик" на
наземном транспорте, Километр в час;
8. 0102000.07 Обустройство трамвайных линий на
обособленном полотне, км. о. п.
1 Этап: 01.01.2012 — 31.12.2012
Этапы и сроки
2 Этап: 01.01.2013 — 31.12.2013
реализации
3 Этап: 01.01.2014 — 31.12.2014
подпрограммы
4 Этап: 01.01.2015 — 31.12.2015
99
5 Этап: 01.01.2016 — 31.12.2016
Общий объем финансирования - 135 516 523,5 тыс.
руб.
В т.ч. по годам реализации:
2012
26 928 170,6 тыс. руб.;
Объемы бюджетных
2013
ассигнований
31 847 525,1 тыс. руб.;
подпрограммы
2014
38 540 378,8 тыс. руб.;
2015
26 168 847,0 тыс. руб.;
2016
12 031 602,0 тыс. руб.;
Создание интегрированной системы
общественного транспорта, предусматривающей
взаимодействие НГПТ с другими видами
транспорта.
Сокращение средних интервалов движения НГПТ
в часы «пик» с 8 до 5 минут.
Сокращение с 5,2 до 4,1 чел. на кв.м. среднего
наполнения салонов подвижного состава в часы
«пик».
Повышение средней скорости НГПТ в часы «пик»
- с 11 км/ч до 18 км/ч, в том числе на выделенных
Ожидаемые результаты
полосах - до 30 км/ч.
реализации
Сокращение на 15% времени, затрачиваемого на
подпрограммы
поездки из жилых районов до мест приложения
труда .
Повышение безопасности, качества и
комфортности поездок.
Полное приспособление автобусного и
троллейбусного транспорта для обслуживания
маломобильных групп населения.
Увеличение городских автомобилей такси с 10000
до 25000 ед.
Обустройство выделенных полос для
общественного транспорта свыше 300км
100
содержание .. 2 3 4 5 ..
|
|