Главная Учебники - Разные ПАО «Интер РАО ЕЭС». Ежеквартальные отчёты за 2017 год
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 36 37 38 39 ..
предложить не более 3 (трех) кандидатов в члены Комитета. Члены Комитета по аудиту Совета директоров: ФИО Председатель Бугров Андрей Евгеньевич Да Поллетт Рональд Джеймс Нет Локшин Александр Маркович Нет Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), Департамент управления рисками и операционного контроллинга является самостоятельным структурным подразделением Эмитента, соответствующие изменения в В состав Департамента управления рисками и операционного контроллинга (далее – Департамент) входят: Дирекция управления рисками, Дирекция внутреннего контроля. С целью обеспечения независимости и объективности деятельности руководитель Департамента подотчетен Единоличному исполнительному органу, что позволяет структурно В соответствии Положением о Департаменте, утвержденным Эмитентом, к компетенции подразделения отнесены следующие задачи и функции: · Формирование методологии и развитие Корпоративной системы управления рисками ПАО «Интер РАО» (далее - КСУР). · Реализация и методологическое сопровождение этапов цикла управления рисками в рамках КСУР. · Обеспечение раскрытия информации в части управления рисками и · Формирование методологии и развитие системы внутреннего контроля (далее – СВК) ПАО «Интер РАО». · Реализация этапов цикла развития СВК. · Обеспечение раскрытия информации по функционированию СВК. Количественный состав Департамента – 16 человек Департамент осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними документами Эмитента, приказами и распоряжениями Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: Блок внутреннего аудита является самостоятельным структурным подразделением Эмитента. Организационная структура и штатное расписание введены в действие приказом ПАО В состав Блока внутреннего аудита входят: 1 По состоянию на 29.12.2017. 93 |