ОАО «Газпром». Финансовые и бухгалтерские отчёты (1998-2017 год) - часть 105

 

  Главная      Учебники - Газпром     ОАО «Газпром». Финансовые и бухгалтерские отчёты (1998-2017 год)

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     103      104      105      106     ..

 

 

ОАО «Газпром». Финансовые и бухгалтерские отчёты (1998-2017 год) - часть 105

 

 

ОАО «ГАЗПРОМ» 
П

РИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

МСФО

31

 ДЕКАБРЯ 

2010

Г

.

 (в миллионах российских рублей) 

61

31 

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ (продолжение) 

% участия на 

31 декабря*

Дочерняя компания 

Местоположение 

2010 г. 

2009 г. 

«Сибирь Энерджи Лтд.» («Сибирь Энерджи 

плс») ** 

Великобритания 

78 

55 

ООО «Сибметахим»  

Россия 

100 

100 

 АКБ «Союз» (ОАО) 

Россия 

75 

ОАО «Спецгазавтотранс» 

Россия 

51 

51 

ОАО «ТГК-1» 

Россия 

52 

52 

ОАО «Томскгазпром» 

Россия 

100 

100 

ЗАО «Уренгойл Инк.»**** 

Россия 

100 

ООО «Факторинг-Финанс» 

Россия 

90 

90 

ОАО «Центргаз» 

Россия 

100 

100 

ОАО «Центрэнергогаз» 

Россия 

66 

66 

ЗАО «Ямалгазинвест» 

Россия 

100 

100 

* Суммарная доля компаний Группы в уставном капитале объектов вложений.  
**  Дочерние  компании  ОАО  «Газпром  нефть».  В  2011  г.  компания  «Сибирь  Энерджи  плс»  была  перерегистрирована  и 
получила название «Сибирь Энерджи Лтд.». 
*** Указана доля голосующих акций.  
****  В  ноябре  2010  г.  Группа  продала  долю  в  размере  51%  уставного  капитала    ООО  «СеверЭнергия»  компании 
ООО «Ямал развитие». В результате данной сделки Группа потеряла контроль над ООО «СеверЭнергия» и ее дочерними 
обществами (см. Примечание 36). 
*****  В  апреле  2010  г.  ЗАО  «Газэнергопромбанк»  был  реорганизован  в  форме  присоединения  к  ОАО  «АБ  «Россия» 
(см. Примечание 39). 

32      ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА 

За год, закончившийся 

31 декабря 

Прим.

2010 г. 

2009 г. 

 

Доля меньшинства на начало года 

322 806 

307 984 

 

Доля меньшинства в чистой прибыли дочерних компаний 

29 436 

14 208 

34 

Приобретение доли меньшинства в ОАО «Газпром нефть»  

(152 392) 

35 

Приобретение доли в «Сибирь Энерджи плс» 

(17 026) 

56 724 

37 

Приобретение доли в ОАО «ТГК-1» 

51 148 

36 

Приобретение доли в ООО «СеверЭнергия» 

43 578 

 

Выбытие доли в ООО «СеверЭнергия» 

(41 677) 

 

Приобретение доли меньшинства в ОАО «Дальтрансгаз» 

(3 619) 

 

Изменение в доле меньшинства в результате прочих выбытий и 
   приобретений 

(3 074) 

7 689 

 

Дивиденды 

(1 110) 

(1 442) 

 

Курсовые разницы 

874 

  (4 796) 

Прибыль от изменений справедливой стоимости финансовых активов, 
   имеющихся в наличии для продажи, за вычетом налога

-

105

 

Доля меньшинства на конец года 

286 610 

 322 806 

33       ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПАНИИ «НЕФТЯНАЯ ИНДУСТРИЯ СЕРБИИ» («НИС») 

3 февраля 2009 г.  Группа  приобрела  51%  голосующих  акций  «НИС»  за  18,5 млрд. руб. 
(400 млн. евро).  В  рамках  соглашения  о  приобретении  Группа  обязуется  инвестировать 
547 млн. евро (примерно 24,6 млрд. руб. на дату приобретения) в реконструкцию и модернизацию 
перерабатывающих  мощностей  «НИС»  до  2012 г.  «НИС»  является  одной  из  крупнейших 
вертикально-интегрированных  нефтяных  компаний  в  Центральной  Европе,  владеющей  двумя 
нефтеперерабатывающими  заводами  в  городах  Панчево  и  Нови-Сад  в  Сербии.  Общая 
производственная  мощность  заводов  составляет  7,3 млн. тонн  нефти  в  год.  «НИС»  также 
осуществляет  добычу  углеводородов  на  территории  Сербии  в  размере,  примерно,  0,6 млн. тонн 
нефти в год и розничную реализацию нефтепродуктов.  

По  состоянию  на  31  марта  2010  г.  руководство  Группы  представило  окончательный  результат 
оценки  справедливой  стоимости  приобретенных  активов  и  обязательств  в  соответствии  с 
МСФО (IFRS) 3 «Объединение компаний». Изменений в справедливой стоимости по сравнению с 
оценкой на 31 декабря 2009 г. не произошло. 

ОАО «ГАЗПРОМ» 
П

РИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

МСФО

31

 ДЕКАБРЯ 

2010

Г

.

 (в миллионах российских рублей) 

62

33        ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПАНИИ «НЕФТЯНАЯ ИНДУСТРИЯ СЕРБИИ» («НИС») 

(продолжение) 

Детальный перечень приобретенных активов и обязательств приведен ниже: 

Балансовая 

стоимость 

Cправедливая 

стоимость 

Денежные средства и их эквиваленты 

                      794 

                      794 

Дебиторская задолженность и предоплата 

                   7 796 

                   7 796 

Товарно-материальные запасы 

8 496

8 496

Прочие оборотные активы 

1 302

1 302

Оборотные активы 

18 388

18 388

Основные средства 

58 896

53 148

Прочие внеоборотные активы 

5 429

5 604

Внеоборотные активы 

64 325

58 752

Итого активы 

82 713

77 140

Кредиторская задолженность и начисленные  
   обязательства 

                   7 382 

                   7 382 

Задолженность по текущему налогу на прибыль 

                        92 

                        92 

Задолженность по расчетам с бюджетом и  
   внебюджетными фондами 

                   3 333 

                   3 333 

Краткосрочные заемные средства и текущая часть   
   обязательств по долгосрочным займам 

23 342

23 342

Краткосрочные обязательства 

34 149

34 149

Долгосрочные займы 

6 741

6 741

Резервы предстоящих расходов и платежей 

6 163

10 434

Отложенное обязательство по налогу на прибыль 

1 654

1 934

Прочие долгосрочные обязательства 

237

237

Долгосрочные обязательства 

14 795

19 346

Итого обязательства 

48 944

53 495

Стоимость чистых активов на дату приобретения 

33 769 

23 645 

Справедливая стоимость чистых  
   активов на дату приобретения

23 645

Справедливая стоимость доли Группы  

 

12 059

Стоимость приобретения 

 

18 489

Гудвил

6 430

34       ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЛИ МЕНЬШИНСТВА В ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 

В  апреле  2009  г.  Группа  приобрела  у  ЭНИ  С.П.а.  дополнительные  20%  акций  ОАО  «Газпром 
нефть»  за  4,1 млрд. долл. США  (примерно  138 млрд. руб.).  В  результате  данного  приобретения, 
доля  участия  Группы  в  ОАО  «Газпром  нефть»  возросла  до  95,68%.  Разница  между  балансовой 
стоимостью  приобретенной  доли  меньшинства  (примерно  152 млрд. руб.)  и  суммой  сделки  в 
размере 14 млрд. руб. была отражена в консолидированном отчете о совокупном доходе. 

35       ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПАНИИ «СИБИРЬ ЭНЕРДЖИ ПЛС» 

В период с 23 апреля 2009 г., даты приобретения первого пакета акций «Сибирь Энерджи плс», до 
23 июня 2009 г.  Группа  инвестировала  1 057 млн. фунтов  стерлингов  (примерно  53 млрд. руб.)  в 
приобретение  54,71%  голосующих  акций  «Сибирь  Энерджи  плс».  В  результате  данного 
приобретения  Группа  получила  контроль  над  «Сибирь  Энерджи  плс»  и  стала  включать  ее 
показатели в консолидированную финансовую отчетность.  
«Сибирь Энерджи плс» - вертикально интегрированная нефтяная компания, ведущая деятельность 
в  Российской  Федерации.  Активы  «Сибирь Энерджи плс»  включают  в  себя  активы 
ОАО «Нефтяная компания «Магма» (на 95% принадлежит «Сибирь Энерджи плс») и 50% участие 
в «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (совместная деятельность с «Ройял Датч Шелл»). Активы 
«Сибирь  Энерджи  плс»,  связанные  с  добычей,  расположены  в  Ханты-Мансийском  автономном 
округе    и    составляют    годовую    производительность    более    10 600 тонн    нефти    в    день.  

ОАО «ГАЗПРОМ» 
П

РИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

МСФО

31

 ДЕКАБРЯ 

2010

Г

.

 (в миллионах российских рублей) 

63

35       ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПАНИИ «СИБИРЬ ЭНЕРДЖИ ПЛС» (продолжение) 

«Сибирь Энерджи плс» также принадлежит 38,63% акций в ОАО «Московский НПЗ» и сеть из 134 
заправочных  станций  в  Москве  и  Московской  области  через  ОАО  «Московская  топливная 
компания» и ОАО «Моснефтепродукт».  
В  результате  приобретения  акций  «Сибирь Энерджи  плс»  Группа  также  получила  контроль  над 
ОАО «Московский  НПЗ»,  увеличив  суммарную  долю  компаний  Группы  с  38,63%  до  77,26%. 
Группа учитывала 38,63% долю в ОАО «Московский НПЗ» как инвестиции в ассоциированные и 
совместно 

контролируемые 

компании. 

В 

результате 

получения 

контроля 

над 

ОАО «Московский НПЗ», Группа переоценила эту долю по справедливой стоимости, что привело 
к  отражению  прибыли  от  переоценки  в  сумме  9 911 млн. руб.  в  составе  прочего  совокупного 
дохода. Стоимость приобретения включает в себя примерно 15 млрд. руб., относящихся к первому 
этапу приобретения доли в  ОАО «Московский НПЗ».  
В  соответствии  с  МСФО  (IFRS)  3  «Объединение  компаний»  Группа  признала  приобретенные 
активы  и  обязательства  по  справедливой  стоимости.  В  консолидированной  промежуточной 
сокращенной  финансовой  отчетности  за  шесть  месяцев,  закончившихся  30 июня 2010 г., 
руководство  скорректировало  предварительную  оценку  справедливой  стоимости  приобретенных 
активов  и  обязательств,  отраженную  в  консолидированной  финансовой  отчетности  за  год, 
закончившийся 31 декабря 2009 г. 
В результате справедливая стоимость дебиторской задолженности и предоплаты и задолженности 
по  расчетам  с  бюджетом  и  внебюджетными фондами  были  увеличены  на  3 936 млн. руб.  и 
906 млн. руб.,  соответственно,  с  последующей  корректировкой  гудвила.  Все  корректировки  к 
предварительной  оценке  справедливой  стоимости,  отраженной  в  консолидированной 
промежуточной  сокращенной  финансовой  отчетности,  были  применены  ретроспективно  с  даты 
приобретения. По состоянию на 30 июня 2010 г. руководство Группы представило окончательный 
результат оценки справедливой стоимости приобретенных активов и обязательств в соответствии 
с МСФО (IFRS) 3 «Объединение компаний». 

          Детальный перечень приобретенных активов и обязательств приведен ниже:

Балансовая 

стоимость 

Cправедливая 

стоимость 

Денежные средства и их эквиваленты 

5 643

5 643

Дебиторская задолженность и предоплата 

20 679 

21 456 

Товарно-материальные запасы 

                 1 884 

                 1 884 

Прочие оборотные активы 

429

616

Оборотные активы 

28 635

29 599

Основные средства 

23 799

94 147

Инвестиции в ассоциированные и совместно 
   контролируемые компании 

32 946

38 444

Долгосрочная дебиторская задолженность и предоплата

11 852

11 852

Прочие внеоборотные активы 

851

1 116

Внеоборотные активы 

69 448

145 559

Итого активы 

98 083

175 158

Кредиторская задолженность и начисленные 
   обязательства 

9 915 

10 259 

Задолженность по текущему налогу на прибыль 

73

73

Задолженность по расчетам с бюджетом и 
   внебюджетными фондами 

4 062 

4 062 

Краткосрочные заемные средства и текущая часть 
   обязательств по долгосрочным займам 

  7 276

7 276

Краткосрочные обязательства

21 326

21 670

Долгосрочные займы 

5 438

5 438

Отложенное обязательство по налогу на прибыль 

1 671

16 718

Резервы предстоящих расходов и платежей 

300

300

Прочие долгосрочные обязательства 

6

443

Долгосрочные обязательства

7 415

22 899

Итого обязательства

28 741

44 569

ОАО «ГАЗПРОМ» 
П

РИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

МСФО

31

 ДЕКАБРЯ 

2010

Г

.

 (в миллионах российских рублей) 

64

35       ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПАНИИ «СИБИРЬ ЭНЕРДЖИ ПЛС» (продолжение) 

Балансовая 

стоимость

Cправедливая 

стоимость

Стоимость чистых активов на дату приобретения 

69 342 

130 589 

За вычетом доли меньшинства

(1 577)

Cправедливая стоимость чистых активов на дату 
   приобретения

129 012

Справедливая стоимость доли Группы 

73 865

Переоценка 

9 911

Стоимость приобретения 

68 506

Гудвил

4 552

В  мае  2010  года  Группа  увеличила  свою  долю  в  «Сибирь  Энерджи  плс»  с  54,71%  до  80,37%  в 
результате  установления  контроля  над  компанией,  основным  активом  которой  является  25,66% 
доля участия в «Сибирь Энерджи плс». Дополнительно увеличилась эффективная доля владения в 
ОАО «Московский НПЗ» с 57,17% до 66,66%. Данную сделку Группа признает как приобретение 
доли  меньшинства  контролируемой  компании.  Разница  между  стоимостью  доли  меньшинства  и 
переданным возмещением на дату приобретения в сумме 2 499 млн. руб. была признана в капитале 
и отражена в составе нераспределенной прибыли и прочих резервов.  
В июле 2010 г. Группа реализовала 3,02% обыкновенных акций «Сибирь Энерджи плс» компании 
ОАО «Центральная топливная компания», принадлежащей Правительству г. Москва. В результате 
данных сделок доля Группы в «Сибирь Энерджи плс» составила 77,35%.  

36      ПРИОБРЕТЕНИЕ    И    ПОСЛЕДУЮЩЕЕ    ИЗМЕНЕНИЕ    ПОРЯДКА    ОТРАЖЕНИЯ 

ООО «СЕВЕРЭНЕРГИЯ» 

В  сентябре  2009  г.  Группа  приобрела  51%  долю  в  уставном  капитале  ООО  «СеверЭнергия». 
Стоимость  приобретения  составила  1,6  млрд. долл. США  (примерно  47 млрд. руб.).  В  сентябре 
2009 г. Группа оплатила первую часть в размере 0,4 млрд. долл. США (примерно 11,6 млрд. руб.). 
Оставшаяся часть была погашена 31 марта 2010 г.  

Эта сделка позволила Группе установить контроль над деятельностью ООО «СеверЭнергия» и его 
дочерних 

обществ: 

ОАО 

«Арктическая 

газовая 

компания», 

ЗАО «Уренгойл Инк.», 

ОАО «Нефтегазтехнология».  В  результате  данного  приобретения  Группа  стала  включать  их 
показатели в консолидированную финансовую отчетность. 

ООО  «СеверЭнергия»  и  ее  дочерние  общества  владеют  лицензиями  на  разведку  и  добычу 
углеводородов в Западной Сибири в России.  

В  соответствии  с  МСФО  (IFRS)  3  «Объединение  компаний»,  Группа  признала  приобретенные 
активы и обязательства по справедливой стоимости. По состоянию на 31 декабря 2009 г. Группа 
произвела окончательную оценку справедливой стоимости приобретенных активов и обязательств 
в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 3 «Объединение компаний». 

ОАО «ГАЗПРОМ» 
П

РИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

МСФО

31

 ДЕКАБРЯ 

2010

Г

.

 (в миллионах российских рублей) 

65

36      ПРИОБРЕТЕНИЕ    И    ПОСЛЕДУЮЩЕЕ    ИЗМЕНЕНИЕ    ПОРЯДКА    ОТРАЖЕНИЯ 

ООО «СЕВЕРЭНЕРГИЯ» (продолжение) 

Детальный перечень приобретенных активов и обязательств приведен ниже: 

Балансовая 

стоимость 

Справедливая 

стоимость 

Денежные средства и их эквиваленты 

821

821

Дебиторская задолженность и предоплата 

786 

786 

Товарно-материальные запасы 

1 039 

1 039 

НДС к возмещению 

1 652

1 652

Прочие оборотные активы 

1 242

1 242

Оборотные активы 

5 540

5 540

Основные средства

11 242

113 524

Инвестиции в ассоциированные и совместно 
   контролируемые компании 

1 316

1 316

Долгосрочная дебиторская задолженность и предоплата

544

544

Отложенные налоговые активы

821

-

Прочие внеоборотные активы

634

634

Внеоборотные активы 

14 557

116 018

Итого активы 

20 097

121 558

Кредиторская задолженность и начисленные 
   обязательства

928

928

Задолженность по текущему налогу на прибыль

15

15

Краткосрочные заемные средства и текущая часть 
   обязательств по долгосрочным займам

3 999

3 999

Краткосрочные векселя к уплате

8 046

8 046

Краткосрочные обязательства 

12 988

12 988

Отложенное обязательство по налогу на прибыль 

-

19 635

Долгосрочные обязательства 

-

19 635

Итого обязательства 

12 988

32 623

Стоимость чистых активов на дату приобретения

7 109

88 935

Справедливая стоимость чистых  
  активов на дату приобретения 

 

88 935 

Справедливая стоимость доли Группы 

45 357

Стоимость приобретения

1

46 387

Гудвил 

1 030

1

Стоимость  приобретения  включает  сумму  11,6  млрд.  руб.,  которые  были  уже  оплачены,  а  также  текущую  стоимость 

оставшейся суммы в размере 34,8 млрд. руб., которая была выплачена 31 марта 2010 г.  

В  ноябре  2010  г.  ОАО  «Газпром»  продало  долю  в  размере  51%  уставного  капитала 
ООО «СеверЭнергия»  в  пользу  созданного  на  паритетных  началах  совместно  контролируемого 
предприятия  Группы (ОАО «Газпром нефть»)  и  ОАО  «НОВАТЭК»  -  ООО  «Ямал  развитие»  за 
56,2  млрд.  руб.,  оплаченные  денежными  средствами.  В  результате  данной  операции  Группа 
сохранила  25,5%  эффективную  долю  в  ООО  «СеверЭнергия».  В  результате  изменения  порядка 
отражения показателей ООО «СеверЭнергия» Группа признала прибыль в сумме 5 868 млн. руб. 

37       ПРИОБРЕТЕНИЕ ОАО «ТГК-1» 

По  состоянию  на  31 декабря 2009 г.  Группа  завершила  серию  сделок,  в  результате  которых 
приобрела  контроль  над  ОАО  «ТГК-1».  До  четвертого  квартала  2009  года  Группа  учитывала 
28,7%  долю  в  ОАО  «ТГК-1»  как  инвестиции  в  ассоциированные  и  совместно  контролируемые 
компании.

В  ноябре 2009 года  Группа  приобрела  ООО «Газпром инвестпроект»  (ранее 

ООО «Русские энергетические проекты»), владеющее 19,5% голосующих акций ОАО «ТГК-1». В 
четвертом  квартале  2009  года  Группа  приобрела  дополнительно  3,6%  акций  ОАО  «ТГК-1».  В 
результате этих сделок Группа увеличила долю в компании до 51,8%. 

ОАО «ГАЗПРОМ» 
П

РИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

МСФО

31

 ДЕКАБРЯ 

2010

Г

.

 (в миллионах российских рублей) 

66

37       ПРИОБРЕТЕНИЕ ОАО «ТГК-1» (продолжение) 

В  соответствии  с  МСФО  (IFRS)  3  «Объединение  компаний»  Группа  признала  приобретенные 
активы  и  обязательства  по  справедливой  стоимости.  В  консолидированной  промежуточной 
сокращенной финансовой отчетности за три месяца, закончившихся 31 марта 2010 г., руководство 
скорректировало  предварительную  оценку  справедливой  стоимости  приобретенных  активов  и 
обязательств,  отраженную  в  консолидированной  финансовой  отчетности  за  год,  закончившийся 
31 декабря 2009 г.  В  результате,  справедливая  стоимость  основных  средств  и  отложенное 
обязательство  по  налогу  на  прибыль  были  увеличены  на  5 305 млн. руб.  и  1 061 млн. руб., 
соответственно,  с  последующей  корректировкой  гудвила.  Все  корректировки  к  предварительной 
оценке справедливой стоимости, отраженной в консолидированной промежуточной сокращенной 
финансовой отчетности, были применены ретроспективно с даты приобретения. По состоянию на 
31 марта 2010 г. руководство Группы представило окончательный результат оценки справедливой 
стоимости приобретенных активов и обязательств в соответствии с МСФО (IFRS) 3 «Объединение 
компаний». 
Стоимость приобретения включает в себя стоимость акций, приобретенных в четвертом квартале 
2009  года,  определенную  в  размере  примерно  28,3  млрд.  руб.,  и  справедливую  стоимость 
инвестиции в ассоциированные компании в размере 33,2 млрд. руб. 

Детальный перечень приобретенных активов и обязательств приведен ниже: 

Балансовая 

стоимость 

Cправедливая 

стоимость 

Денежные средства и их эквиваленты 

683

683

Дебиторская задолженность и предоплата 

6 366 

6 366 

НДС к возмещению 

2 807 

2 807 

Товарно-материальные запасы 

2 132 

2 132 

Прочие оборотные активы 

48

48

Оборотные активы 

12 036

12 036

Основные средства

78 710

126 679

Долгосрочная дебиторская задолженность и предоплата

6 418

6 418

Прочие внеоборотные активы

956

956

Внеоборотные активы 

86 084

134 053

Итого активы 

98 120

146 089

Кредиторская задолженность и начисленные 
   обязательства

9 568

9 568

Краткосрочные заемные средства и текущая часть 
   обязательств по долгосрочным займам

6 918

6 918

Прочие краткосрочные обязательства

798

798

Краткосрочные обязательства 

17 284

17 284

Долгосрочные займы 

8 499

8 499

Отложенное обязательство по налогу на прибыль 

3 852

13 445

Прочие долгосрочные обязательства 

773

773

Долгосрочные обязательства 

13 124

22 717

Итого обязательства 

30 408

40 001

Стоимость чистых активов на дату приобретения

67 712

106 088

Справедливая стоимость чистых  
  активов на дату приобретения 

 

106 088 

Справедливая стоимость доли Группы 

54 940

Стоимость приобретения

61 538

Гудвил 

6 598

ОАО «ГАЗПРОМ» 
П

РИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

МСФО

31

 ДЕКАБРЯ 

2010

Г

.

 (в миллионах российских рублей) 

67

38       СДЕЛКА ПО ОБМЕНУ АКТИВАМИ С «Э.ОН РУРГАЗ АГ» 

30  октября  2009  г.  Группа  завершила  сделку  с  «Э.ОН  Рургаз  АГ»  по  обмену  активами,  в 
результате которой Группа передала долю в ОАО «Севернефтегазпром» в размере 25% минус три 
обыкновенные акции, три привилегированные акции ОАО «Севернефтегазпром» без права голоса  
и одну привилегированную акцию ЗАО «Газпром ЮРГМ Девелопмент» и получила  49% долю в 
ЗАО  «Геросгаз»  и  денежную  компенсацию  в  размере  67  млн.  евро.  ОАО  «Севернефтегазпром» 
владеет  лицензией  на  разработку,  обустройство  и  добычу  углеводородов  на  Южно-Русском 
нефтегазовом  месторождении  в  Сибири.  ЗАО  «Геросгаз»  владеет  2,93%  акций  ОАО  «Газпром». 
Доход  от  выбытия  доли  в  ОАО  «Севернефтегазпром»  и  ЗАО  «Газпром  ЮРГМ  Девелопмент»  в 
размере  105 470  млн.  руб., сформированный  как  разница  между  балансовой  стоимостью 
переданных  активов  и  справедливой  стоимостью  приобретенных  акций  ЗАО  «Геросгаз»,  был 
отражен  в  консолидированном  отчете  о  совокупном  доходе.  Выкупленные  собственные  акции 
были  признаны  в  отчете  об  изменениях  в  капитале  по  справедливой  стоимости  на  дату  обмена 
активами.

39       ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ОТРАЖЕНИЯ ЗАО «ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК» 

29  марта  2010  г.  Советы  директоров  ЗАО  «Газэнергопромбанк»,  дочернего  банка  Группы,  и 
ОАО «АБ  «Россия»,  банка  не  входящего  в  Группу,  одобрили  реорганизацию  в  форме 
присоединения  ЗАО  «Газэнергопромбанк»  к  ОАО  «АБ  «Россия».  В  результате  данного  решения 
активы и обязательства ЗАО «Газэнергопромбанк» на 31 марта 2010 г. в сумме 137 700 млн. руб. и 
121  498  млн.  руб.,  соответственно,  были  классифицированы  как  предназначенные  для  продажи. 
Данные  активы  и  обязательства  не  включали  в  себя  внутригрупповые  расчеты  в  сумме 
45 222 млн. руб. и 46 858 млн. руб., соответственно. 
30 апреля 2010 г.  акционеры  двух  банков  одобрили  реорганизацию  в  форме  присоединения 
ЗАО «Газэнергопромбанк»  к  ОАО  «АБ  «Россия».  В  соответствии  с  договором  о  присоединении 
все  активы  и  обязательства  ЗАО  «Газэнергопромбанк»  перешли  к  ОАО  «АБ  «Россия».  Взамен 
своего  контрольного  пакета  акций  ЗАО  «Газэнергопромбанк»  Группа  получила  неконтрольный 
пакет акций ОАО  «АБ  «Россия». В соответствии с  условиями договора о присоединении Группа 
утратила 

возможность 

контролировать 

финансовую 

и 

операционную 

политику 

ЗАО «Газэнергопромбанк»  с  30 апреля 2010 г.;

право  на  неконтрольный  пакет  акций 

ОАО «АБ «Россия»  было  получено  Группой  после  завершения  всех  процедур,  требуемых 
Центральным  Банком  России.  Начиная  с  30 апреля 2010 г.  Группа  прекратила  отражать 
ЗАО «Газэнергопромбанк»  в  качестве  дочернего  общества  и  признала  инвестицию  по 
справедливой  стоимости  8 514 млн.  руб.  в  составе  прочих  внеоборотных  активов.  Изменение 
порядка отражения показателей ЗАО «Газэнергопромбанк» не оказало существенного влияния на 
консолидированный отчет о совокупном доходе. 
В  августе 2010 г.  была  завершена  процедура  реорганизации  в  форме  присоединения 
ЗАО «Газэнергопромбанк»  к  ОАО  «АБ  «Россия».  В  результате  реорганизации  Группа  получила 
неконтрольный  пакет  акций  ОАО  «АБ  «Россия»,  который  был  признан  по  справедливой 
стоимости  8 514 млн. руб.  в  составе  долгосрочных  финансовых  активов,  имеющихся  в  наличии 
для продажи. 

40       ПРОДАЖА ДОЛИ В ОАО «НОВАТЭК» 

В  декабре  2010  г.  Группа  Газпром  продала  9,4%  акций  ОАО «НОВАТЭК»  стороне,  не 
аффилированной  с  Группой  Газпром  за  57  462  млн.  руб.  (см.  Примечание  13).  Оплата  была 
произведена  денежными  средствами.  Проданный  пакет  акций  являлся  частью  инвестиции 
Группы Газпром в ассоциированную компанию ОАО «НОВАТЭК»; полная балансовая стоимость 
инвестиции  составляла  84  978  млн.  руб.  на  дату  выбытия  указанной  доли.  В  результате  данной 
операции  Группа  Газпром  перестала  оказывать  значительное  влияние  на  хозяйственную 
деятельность  ОАО «НОВАТЭК».  Таким  образом,  оставшаяся  9,99%  доля  была  отнесена  к 
долгосрочным  финансовым  активам,  имеющимся  в  наличии  для  продажи    и  отражена  по 
справедливой стоимости в сумме 104 484 млн. руб. на дату сделки (см. Примечание 15).  
Прибыль  от  данной  операции,  отраженная  в  консолидированном  отчете  о  совокупном  доходе  за 
год,  закончившийся  31  декабря  2010  г.,  составила  77  375  млн.  руб.  Данная  прибыль  была 
определена  как  разница  между  суммой  справедливой  стоимости  оставшейся  9,99%  доли  на  дату 
транзакции,  денежных  средств,  поступивших  за  выбывшую  9,4%  долю  и  накопленной  прибыли, 
относящейся  к  консолидации  ОАО «НОВАТЭК»,  как  ассоциированной  компании,  ранее 
признанной  в  прочем  совокупном  доходе,  и  балансовой  стоимостью  19,39%  доли  в  уставном 
капитале ОАО «НОВАТЭК» на дату операции. 

ОАО «ГАЗПРОМ» 
П

РИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

МСФО

31

 ДЕКАБРЯ 

2010

Г

.

 (в миллионах российских рублей) 

68

41       СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ  

В настоящей консолидированной финансовой отчетности связанными считаются стороны, одна из 
которых  имеет  возможность  контролировать  или  осуществлять  значительное  влияние  на 
операционные  и  финансовые  решения  другой  стороны,  как  определено  в  МСФО  (IAS)  24 
«Раскрытие  информации  о  связанных  сторонах».  Связанные  стороны  могут  вступать  в  сделки, 
которые не проводились бы между несвязанными сторонами, цены и условия таких сделок могут 
отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами. 
Государство 
Правительство  Российской  Федерации  является  основным  акционером  ОАО  «Газпром»  и  имеет 
контрольный пакет акций (включая прямое и косвенное владение) свыше 50% в ОАО «Газпром».  
Государство  напрямую  владеет  38,373%  выпущенных  акций  ОАО  «Газпром»  по  состоянию  на 

31 декабря 2010 г.  Компаниям,  контролируемым  Государством,  принадлежит  11,629% 
выпущенных акций ОАО «Газпром». Государство не составляет консолидированную финансовую
отчетность для публичного пользования. Общим собранием акционеров в июне 2009 г. 11 мест в 
Совете  директоров  были  распределены  следующим  образом:  шесть  представителей  государства, 
два  независимых  директора  и  представители  руководства.  Государственная  экономическая  и 
социальная  политика  оказывает  влияние  на  финансовое  положение  Группы,  результаты  ее 
хозяйственной деятельности и движение денежных средств. 

В рамках процесса приватизации в 1992 году Правительство возложило на Группу обязательство 

по  обеспечению  бесперебойных  поставок  газа  потребителям  в  Российской  Федерации  по 
регулируемым государством ценам. 

Стороны, контролируемые государством 
В  рамках  текущей  деятельности  Группа  осуществляет  операции  с  другими  компаниями, 

контролируемыми  государством.  Цены  на  природный  газ  и  тарифы  на  электроэнергию  в  России 
регулируются  Федеральной  службой  по  тарифам  («ФСТ»).  Кредиты  банков  предоставляются  на 
основе  рыночных  процентных  ставок.  Начисление  и  уплата  налогов  осуществляется  в 
соответствии с российским налоговым законодательством. 

По  состоянию  на  и  за  годы,  закончившиеся  31 декабря 2010  и  2009  гг.,  существенные  операции, 

проведенные  Группой  и  сальдо  расчетов  с  государством  и  контролируемыми  государством 
организациями, можно представить следующим образом: 

По состоянию на  

31 декабря 2010 г. 

За год, 

закончившийся 

31 декабря 2010 г. 

Активы 

Обязатель-

ства 

Доходы 

Расходы 

Операции и сальдо расчетов с  государством

Текущий налог на прибыль 

14 265 

45 649 

249 387 

Страховые выплаты во 
   внебюджетные фонды 

753 

1 438 

35 950 

НДС к возмещению / уплате 

299 121 

32 365 

Таможенные платежи 

44 197 

Прочие налоги 

1 689 

38 117 

289 978 

Операции и сальдо расчетов с компаниями, 
   контролируемыми государством

Продажа газа 

3 100 

Продажа энергии 

189 706 

Продажа прочих услуг 

2 086 

Дебиторская задолженность 

26 977 

-

-

Расходы по транспортировке нефти 

66 093 

Кредиторская задолженность 

9 289 

Займы 

48 710 

Проценты к уплате 

7 821 

Краткосрочные финансовые активы 

517 

Долгосрочные финансовые активы, 
   имеющиеся в наличии для продажи 

54 718 

ОАО «ГАЗПРОМ» 
П

РИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

МСФО

31

 ДЕКАБРЯ 

2010

Г

.

 (в миллионах российских рублей) 

69

41      СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ (продолжение)

По состоянию на  

31 декабря 2009 г. 

За год, 

закончившийся 

31 декабря 2009 г. 

Активы 

Обязатель-

ства 

Доходы 

Расходы 

Операции и сальдо расчетов с  государством

Текущий налог на прибыль 

18 418

37 267

-

182 255

Единый социальный налог 

407

1 626

-

29 806

НДС к возмещению / уплате 

262 565

28 239

-

-

Таможенные платежи 

142 041

-

-

-

Прочие налоги 

2 804

42 109

-

244 748

Операции и сальдо расчетов с компаниями,  

     контролируемыми государством

Продажа газа 

-

-

17 198

-

Продажа энергии 

-

-

118 659

-

Продажа прочих услуг 

-

-

3 371

-

Дебиторская задолженность

23 562

-

-

-

Расходы по транспортировке нефти 

-

-

-

54 578

Кредиторская задолженность 

-

8 981

-

-

Займы 

-

148 641

-

-

Проценты к уплате 

-

-

-

14 715

Краткосрочные финансовые активы 

14 577

-

-

-

Долгосрочные финансовые активы, 
   имеющиеся в наличии для продажи 

47 165

-

-

-

Выручка  от  продажи  газа  и  соответствующая  дебиторская  задолженность,  расходы  по 
транспортировке  нефти  и  соответствующая  кредиторская  задолженность,  включенные  в  таблицу 
выше, относятся к компаниям, контролируемым государством.  
В  ходе  регулярной  деятельности,  Группа  несет  расходы  на  электроэнергию  и  теплоэнергию 

(см. Примечание  26).  Некоторая  часть  этих  расходов  относится  к  закупкам  у  компаний, 
контролируемых государством. Из-за структуры российского рынка электроэнергии, эти закупки 
не могут быть надлежащим образом отделены от закупок электроэнергии от частных компаний. 

Информация  о  передаче  объектов  социальной  сферы  государственным  органам  за  год, 

закончившийся 31 декабря 2010 и 2009 гг., раскрыта в консолидированном отчете об изменениях в 
капитале.  Информация  об  остаточной  стоимости  объектов  социальной  сферы  государственной, 
полученных  Группой  в  ходе  приватизации,  на  31 декабря 2010 и  2009 гг.  раскрыта  в 
Примечании 12. 

Вознаграждение ключевого управленческого персонала 

Краткосрочное вознаграждение ключевого управленческого персонала (членов Совета директоров 
и Правления ОАО «Газпром»), включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в 
органах управления обществ Группы, составило приблизительно 1 561 млн. руб. и 1 382  млн. руб. 
за годы, закончившиеся 31 декабря 2010 и 2009 гг. соответственно. Указанные суммы включают 
налог  на  доходы  физических  лиц  и  единый  социальный  налог.  Входящие  в  состав  Совета 
директоров  лица,  замещающие  государственные  должности  Российской  Федерации  и  должности 
государственной гражданской службы, не получают вознаграждения от Группы. Вознаграждение 
членам  Совета  директоров  утверждается  общими  годовыми  собраниями  акционеров  обществ 
Группы. Вознаграждение ключевого управленческого персонала (помимо вознаграждения членам 
Совета  директоров)  оговорено  условиями  трудовых  контрактов.  Краткосрочное  вознаграждение 
ключевого  управленческого  персонала  также  включает  в  себя  оплату  услуг  оздоровительного 
характера. 
В соответствии с российским законодательством, Группа перечисляет взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации за  всех своих сотрудников, включая ключевой  управленческий  персонал. 
Ключевой  управленческий  персонал  также  имеет  право  на  долгосрочные  выплаты  после 
окончания  трудовой  деятельности.  Данные  выплаты  включают  в  себя  негосударственное 
пенсионное обеспечение, осуществляемое НПФ «Газфонд», а также единовременные выплаты при 
выходе  на  пенсию,  осуществляемые  обществами  Группы.  Сотрудники  большинства  компаний 
Группы  имеют  право  на  получение  данных  вознаграждений  после  окончания  трудовой 
деятельности. 

ОАО «ГАЗПРОМ» 
П

РИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

МСФО

31

 ДЕКАБРЯ 

2010

Г

.

 (в миллионах российских рублей) 

70

41        СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ (продолжение) 

Группа  также  обеспечивает  медицинское  страхование  и  страхование  ответственности  основного 
управленческого персонала. 

Ассоциированные и совместно контролируемые компании 

За  годы,  закончившиеся  31 декабря 2010  и  2009 гг.,  а  также  по  состоянию  на  31 декабря 2010   и 
2009 гг.,  существенные  операции,  проведенные  Группой  с  ассоциированными  и  совместно 
контролируемыми  компаниями,  и  остатки  по  расчетам  с  этими  компаниями    представлены 
следующим образом:  

За год, закончившийся 31 декабря 

2010 г. 

2009 г. 

Выручка от продажи газа 

Доходы

OAO «Белтрансгаз» 

122 983 

   83 306 

«Винтерсхалл Эрдгаз Хандельсхаус ГмбХ и Ко. КГ» 
   (ВИЕХ)  

77 487 

   104 370 

ЗАО «Панрусгаз» 

69 708 

   64 068 

«ВИНГАЗ ГмбХ и Ко. КГ» 

41 716 

   55 472 

АО «Газум»  

27 654 

   25 119 

«Винтерсхалл Эрдгаз Хандельсхаус Цуг АГ» (ВИЕЕ)* 

21 050 

   13 304 

АО «Овергаз Инк.»  

19 134 

   16 360 

АО «Молдовагаз»  

17 125 

   20 785 

«Промгаз С.п.А.»

13 600

11 435

ЗАО «Газпром ЮРГМ Трейдинг» 

12 916 

   5 912 

АО «Лиетувос дуйос» 

10 942

8 129

«ПремиумГаз С.п.А.» 

9 808 

4 825 

«ГВХ – Газ унд Варенхандельс ГмбХ» 

9 663 

   7 059 

ЗАО «Газпром ЮРГМ Девелопмент» 

9 225 

   2 280 

AO «Латвияс Газе» 

5 121 

   6 015 

«Босфорус Газ Корпорэйшн А.С.» 

3 695 

   3 436 

ОАО «ТГК-1» ** 

   12 981 

«РосУкрЭнерго АГ» 

   5 349 

Выручка от продажи услуг по 
   транспортировке газа
ОАО «НОВАТЭК» 

25 975 

20 020 

ЗАО «Газпром ЮРГМ Трейдинг» 

17 837 

13 078 

ЗАО «Газпром ЮРГМ Девелопмент» 

12 741 

5 456 

Выручка от продажи газового 
   конденсата, сырой нефти и продуктов 
      нефтегазопереработки
ОАО «НГК «Славнефть» и его дочерние 
   общества 

35 228 

22 841 

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 

12 419 

10 787 

Выручка от продажи услуг по 
   переработке газа
ТОО «КазРосГаз» 

4 518 

4 140 

Покупной газ 

Расходы 

ЗАО «Газпром ЮРГМ Трейдинг» 

42 152 

38 585 

ЗАО «Газпром ЮРГМ Девелопмент» 

30 139 

14 121 

ТОО «КазРосГаз» 

28 158 

31 810 

ОАО «НОВАТЭК» 

12 935 

15 791 

«РосУкрЭнерго АГ» 

8 447 

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» 

7 533 

3 311 

ОАО «ГАЗПРОМ» 
П

РИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

МСФО

31

 ДЕКАБРЯ 

2010

Г

.

 (в миллионах российских рублей) 

71

41      СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ (продолжение)

 

За год, закончившийся 31 декабря

 

2010 г.

2009 г.

 

Расходы

Покупка услуг по транспортировке газа
ОАО «Белтрансгаз»  

14 206 

14 111 

АО «СТГ ЕвРоПол ГАЗ» 

10 207 

12 314 

«Трубопроводная компания «Голубой 
   поток» Б.В.» 

7 622 

8 731 

«ВИНГАЗ ГмбХ и Ко. КГ»

3 238

4 926

Покупная нефть и продукты 
   нефтегазопереработки
ОАО «НГК «Славнефть» и его дочерние 
   общества 

53 146 

54 849 

ОАО «Томскнефть» ВНК и его дочерние 
   общества  

34 864 

31 628 

«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» 

26 452 

17 575 

Покупка услуг по переработке 
ОАО «НГК «Славнефть» и его дочерние 
   общества 

7 835 

6 916 

* «Винтерсхалл Эрдгаз Хандельсхаус Цуг АГ» (ВИЕЕ) является дочерним обществом «Винтерсхалл Эрдгаз 
       Хандельсхаус ГмбХ и Ко. КГ» (ВИЕХ). 
** OAO «ТГК-1» консолидируется как дочернее предприятие с декабря 2009 г. (см. Примечание 37).

Продажа газа ассоциированным компаниям на территории Российской Федерации осуществляется 
в  основном  по  тарифам,  устанавливаемым  ФСТ.  Продажа  газа  вне  Российской  Федерации  
производится  на  долгосрочной  основе  по  ценам,  определяемым  исходя  из  мировых  цен  на 
энергоносители. 

По состоянию на  

31 декабря 2010 г. 

 

По состоянию на  

31 декабря 2009 г. 

Активы 

Обяза- 

тельства 

 

Активы 

Обяза- 

тельства 

Краткосрочная  дебиторская   
   задолженность и предоплата
«РосУкрЭнерго АГ» 

81 622

-

10 573

-

ОАО «Белтрансгаз» 

14 972

-

8 875

-

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» 

10 829

-

10 488

-

ЗАО «Панрусгаз» 

8 087

-

8 877

-

«ВИНГАЗ ГмбХ и Ко. КГ» 

7 870

-

4 791

-

«Винтерсхалл Эрдгаз Хандельсхаус ГмбХ и 
   Ко. КГ» (ВИЕХ) 

7 253

-

12 018

-

АО «Овергаз Инк.» 

5 820

-

3 795

-

АО «Газум» 

5 164

-

4 082

-

«Винтерсхалл Эрдгаз Хандельсхаус Цуг АГ» 
   (ВИЕЕ) 

2 763

-

2 249

-

АО «Молдовагаз» * 

2 717

-

3 731

-

«Промгаз С.п.А.» 

2 143

-

1 721

-

АО «Лиетувос дуйос» 

2 103

-

1 622

-

ОАО «Газпромбанк»

1 567

-

1 026

-

ЗАО «Газпром ЮРГМ Трейдинг» 

1 432

-

1 354

-

ОАО «НГК «Славнефть» и его дочерние 
   общества 

1 238

-

1 647

-

ЗАО «Газпром ЮРГМ Девелопмент» 

1 023

-

5 121

-

ТОО «КазРосГаз» 

647

-

462

-

ОАО «Сибур Холдинг» и его дочерние  
   общества 

498

-

4 083

-

ОАО «НОВАТЭК» 

-

-

530

-

ОАО «ГАЗПРОМ» 
П

РИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

МСФО

31

 ДЕКАБРЯ 

2010

Г

.

 (в миллионах российских рублей) 

72

41      СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ (продолжение)

По состоянию на  

31 декабря 2010 г.

По состоянию на  

31 декабря 2009 г.

Активы 

Обяза- 

тельства 

Активы 

Обяза- 

тельства 

Денежные средства в ассоциированных  
  компаниях 
ОАО «Газпромбанк»

191 552

-

93 148

-

Долгосрочная дебиторская  
   задолженность и предоплата
«ВИНГАЗ ГмбХ и Ко. КГ» 

15 439

-

16 609

-

«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» 

4 806

-

8 896

-

ОАО «Сибур Холдинг» и его дочерние  
   общества 

3 894

-

1 406

-

«РосУкрЭнерго АГ» 

-

-

11 842

-

Долгосрочные векселя
ОАО «Газпромбанк» 

943

-

2 193

-

Краткосрочная кредиторская 
  задолженность 
«РосУкрЭнерго АГ»

-

8 447

-

-

АО «СТГ ЕвРоПол ГАЗ» 

-

6 976

-

6 590

ЗАО «Газпром ЮРГМ Трейдинг» 

-

6 466

-

5 546

ЗАО «Газпром ЮРГМ Девелопмент» 

-

4 984

-

9 547

ТОО «КазРосГаз» 

-

4 336

-

1 896

ОАО «Сибур Холдинг» и его дочерние  

общества 

-

3 777

-

3 839

«ВИНГАЗ ГмбХ и Ко. КГ»

-

2 806

-

2 675

«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» 

-

2 635

-

1 297

«Промгаз С.п.А.»

-

1 583

-

-

ОАО «НГК «Славнефть» и его дочерние 

общества 

-

1 394

-

788

ОАО «Белтрансгаз» 

-

1 297

-

2 028

ОАО «Газпромбанк» 

-

708

-

203

ОАО «НОВАТЭК»

-

-

-

784

Прочие долгосрочные обязательства
ОАО «Сибур Холдинг» и его дочерние 
   общества 

-

1 115

-

100

ЗАО «Газпром ЮРГМ Трейдинг» 

-

3 683

-

-

Краткосрочные займы от  
  ассоциированных  компаний

ОАО  «Томскнефть»  ВНК  и  его  дочерние 

общества

-

7 027

-

10 463

ОАО «Газпромбанк» 

-

6 973

-

4 563

«Винтерсхалл  Эрдгаз  Хандельсхаус  ГмбХ  и

Ко. КГ» (ВИЕХ) 

-

2 527

-

-

Долгосрочные займы от  
  ассоциированных  компаний
ОАО «Газпромбанк» 

-

3 770

-

9 536

* За вычетом резерва на снижение стоимости дебиторской задолженности в сумме 69 305  млн. руб. и 51 802 млн. руб.  на 
31 декабря 2010 г. и 31 декабря 2009 г

.

соответственно.

Информация  по  инвестициям  в  ассоциированные  и  совместно  контролируемые  компании 
представлена в Примечании 13. 

Информация  о  финансовых  гарантиях,  выданных  Группой  в  отношении  ассоциированных  и 
совместно контролируемых компаний, представлена в Примечании 42. 

ОАО «ГАЗПРОМ» 
П

РИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

МСФО

31

 ДЕКАБРЯ 

2010

Г

.

 (в миллионах российских рублей) 

73

42       КОНТРАКТНЫЕ   И   УСЛОВНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Финансовые поручительства  

31 декабря 2010 г.  31 декабря 2009 г.

Поручительства, выданные за: 

 

 

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» 

100 260 

101 318 

«Норд Стрим АГ»  

50 005 

2 655 

ООО «Северный Европейский Трубный проект» 

27 227 

«Трубопроводную компанию «Голубой поток» Б.В.» 

12 974 

18 317 

ООО «Торговый Дом «Трубопровод» 

8 305 

«ЕМ Интерфинанс Лимитед» 

5 694 

5 785 

«Блэкрок Капитал Инвестментс Лимитед» 

4 824 

4 900 

OOO «Производственная фирма «ВИС» 

4 472 

ЗАО «Ачимгаз» 

4 330 

4 841 

«Девере Капитал Интернэшнл Лимитед» 

4 217 

5 672 

ОАО «Группа E4» 

1 450 

3 729 

«Газтранзит» 

725 

972 

«МРК Энерджи ДМСС» 

8 620 

ООО «Стройгазконсалтинг» 

8 841 

  Прочие 

   16 894

22 636

241 377

188 286

Как  в  2010  году,  так  и  в  предыдущие  периоды  контрагенты  выполняли  свои  контрактные 
обязательства.  Максимальная  подверженность  кредитному  риску  в  связи  с  выданными 
финансовыми  гарантиями  составляет  241 377 млн.  руб.  и  188 286 млн.  руб.  по  состоянию  на 
31 декабря 2010 и 2009 гг., соответственно. 

В  состав  финансовых  поручительств  включены  поручительства  в  долларах  США  на  сумму 
4 374 млн. долл. США  и   4 919 млн. долл. США  по  состоянию  на  31 декабря  2010  и  2009  гг. 
соответственно,  а  также  поручительства  в  евро  на  сумму  1 494  млн. евро  и  299 млн. евро  по 
состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 гг. соответственно. 

В  июле  2005 г.  «Трубопроводная  компания  «Голубой  поток»  Б.В.»  рефинансировала  часть 
существующих обязательств, на которую продолжают распространяться поручительства Группы, 
погасив  обязательства  перед  группой  итальянских  и  японских  банков.  Для  финансирования 
данной  операции  были  получены  займы  от  компании  «Газстрим  СА»  в  размере 
1 185,3 млн. долл. США.  Группа  выдала  поручительство  под  обеспечение  данных  займов.  По 
состоянию  на  31 декабря  2010  и  2009  гг.  непогашенный  остаток  задолженности  по  займам, 
полученным  компанией,  на  которые  распространялись  поручительства  Группы,  составил 
12 974 млн. руб. (426 млн. долл. США) и 18 317 млн. руб. (606 млн. долл. США) соответственно.  

В  2006 г.  Группа  выдала  поручительства  компании  «Эссет Репэкеджинг Траст Файв» Б.В., 
зарегистрированной  в  Нидерландах,  за  пять  компаний  («Девере Капитал Интернэшнл Лимитед», 
«Блэкрок 

Капитал 

Инвестментс 

Лимитед», 

«ДСЛ 

Эссетс Интернэшнл Лимитед», 

«Юнайтед Энерджи Инвестментс Лимитед», «ЕМ Интерфинанс Лимитед»), зарегистрированных в 
Ирландии,  в  отношении  выпущенных  ими  облигаций  сроком  до  декабря  2012  г.,  июня 2018  г., 
декабря 2009 г., декабря 2009 г., и декабря 2015 г. соответственно. Облигации были выпущены для 
финансирования строительства транзитного газопровода на территории Польши, осуществляемого 
АО «СТГ  ЕвРоПол ГАЗ».  В  декабре 2009  г.  обязательства  по  облигациям  компаний 
«ДСЛ Эссетс Интернэшнл  Лимитед»  и  «Юнайтед  Энерджи  Инвестментс  Лимитед»  были 
погашены.  В  результате  по  состоянию  на  31 декабря  2010  и  2009  гг.  сумма  поручительств  за 
«Девере Капитал Интернэшнл 

Лимитед», 

«Блэкрок 

Капитал 

Инвестментс Лимитед» 

и 

«ЕМ Интерфинанс Лимитед» составляет 14 735 млн. руб. (483 млн. долл. США) и 16 357 млн. руб. 
(541 млн. долл. США), соответственно.  

В 

2007 г. 

Группа 

выдала 

поручительства 

компании 

«Винтерсхалл 

Фермегенсфервальтунгсгезельшафт мбХ» за ЗАО «Ачимгаз» под обеспечение полученных займов, 
направленных на дополнительное финансирование опытно-промышленной эксплуатации проекта 
разработки  Ачимовских  отложений  Уренгойского  месторождения.  Ответственность  Группы  по 
займам  ограничена  50%  в  соответствии  с  долей  владения  в  ЗАО  «Ачимгаз».  По  состоянию  на 
31 декабря  2010  и  2009  гг.  сумма  поручительств  составила  4 330 млн. руб.  (107 млн. евро)  и 
4 841 млн. руб. (112 млн. евро) соответственно. 

ОАО «ГАЗПРОМ» 
П

РИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

МСФО

31

 ДЕКАБРЯ 

2010

Г

.

 (в миллионах российских рублей) 

74

42       КОНТРАКТНЫЕ   И   УСЛОВНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  (продолжение) 

В  январе  2008 г.  Группа  выдала  поручительство  компании  «Европайп  ГмбХ»,  производителю 
стальных  труб  большого  диаметра,  за  «Норд  Стрим  АГ»  в  связи  с  контрактом  на  поставку  труб 
для  строительства  газопровода  «Норд  Стрим».  По  состоянию  на  31 декабря 2009 г.  сумма 
поручительств составляет 2 655 млн. руб. (61 млн. евро). По состоянию на 31 декабря 2010 г. займ 
был погашен. 

В  апреле  2008 г.  Группа  выдала  поручительство  за  компанию  «МРК  Энерджи  ДМСС»  в 
отношении  кредита,  полученного  от  «Кредит  Свисс  Интернэшнл»  и  АКБ  «Национальный 
Резервный банк» (ОАО) на строительство газопровода «перевал Кударский – г. Цхинвал» (Южная 
Осетия). По состоянию на 31 декабря 2009 г. сумма поручительств составляет 8 620 млн. руб. По 
состоянию на 31 декабря  2010 г. займ был погашен. 

В  мае  2008 г.  Группа  выдала  поручительство  ОАО  «Банк  Москвы»  за  компанию  ОАО  «Группа 

Е4» под обеспечение обязательств по договору на поставку силовых установок. По состоянию на 
31 декабря  2010  и  2009  гг.  сумма  поручительства  составила  1 450 млн. руб.  (36 млн. евро)  и 
3 729 млн. руб. (86 млн. евро) соответственно. 

В  июне  2008  г.  Группа  выдала  поручительство  банку  «Бэнк  оф  Токио-Митцубиси  ЮЭфДжей 
Лтд.» за «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» на сумму в пределах доли Группы (50%) в 
обязательствах  «Сахалин  Энерджи  Инвестмент  Компани  Лтд.»  по  кредиту.  По  состоянию  на 
31 декабря  2010  и  2009  гг.  сумма  поручительства  составляет  100 260  млн.  руб.  (3 290 млн.  долл. 
США) и 101 318 млн. руб. (3 350 млн. долл. США) соответственно. 

В  апреле  2009 г.  Группа  выдала  поручительство  ОАО  «Газпромбанк»  за  компанию 
ООО «Стройгазконсалтинг»  под  обеспечение  кредитной  линии,  привлеченной  с  целью  поставки 
материалов  на  объекты  строительства  (включая  Бованенковское  и  Ямбургское  месторождения, 
систему  магистральных  газопроводов  Бованенково-Ухта).  По  состоянию  на  31  декабря 2009 г. 
сумма  поручительства  составила 8 841 млн. руб.  По  состоянию  на  31 декабря   2010 г.  займ  был 
погашен. 

В  январе  2010 г.  Группа  выдала  поручительство  ОАО «Банк ВТБ»  за  компанию 

ООО «Производственная Фирма «ВИС» под обеспечение кредитной линии, привлеченной с целью 
реализации  проектов  по  строительству  промышленных  объектов  для  Группы Газпром,  в  т.  ч. 
приоритетных  инвестиционных  проектов  по  строительству  генерирующих  мощностей  для  нужд 
ОАО «ОГК-6». 

По 

состоянию 

на 

31 декабря  

2010 г. 

сумма 

поручительства 

составляет 4 472 млн. руб. 

В марте 2010 г. Группа выдала поручительство банку  «Сосьете Женераль» за «Норд Стрим АГ», 
гарантируя  завершение  работ  по  Фазе  1  строительства  трубопровода  «Норд  Стрим».  В 
соответствии с  условиями данной гарантии Группа обязуется  погасить всю задолженность  перед 
кредиторами  первой  фазы  проекта  в  рамках  своей  доли  (51%)  в  случае  неуплаты  суммы  долга 
компанией  «Норд  Стрим  АГ».  По  состоянию  на  31 декабря 2010  г.  сумма  поручительства 
составляет 50 005 млн. руб. (1 240 млн. евро). 

В  ноябре  2010  г.  Группа  выдала  поручительство  ОАО «Газпромбанк»  в  обеспечение  кредита, 

выданного  ООО  «Северный Европейский  Трубный  проект»  для  осуществления  расчетов  с 
поставщиками  трубной  продукции,  поставляемой  дочерним  обществам  ОАО  «Газпром».  По 
состоянию на 31 декабря  2010 г. сумма поручительства составляет 27 227 млн. руб. 

В  ноябре  2010  г.  Группа  выдала  поручительство  ОАО «Газпромбанк»  в  обеспечение  кредита, 

выданного  ООО  «Торговый  Дом  «Трубопровод»  для  осуществления  расчетов  с  поставщиками 
трубной  продукции,  поставляемой  дочерним  обществам  ОАО  «Газпром».  По  состоянию  на 
31 декабря 2010 г. сумма поручительства составляет 8 305 млн. руб. 

По  строке  «Прочие»  по  состоянию  на  31 декабря 2010  и  2009 гг.  показаны  гарантии,  выданные 

дочерними  банками  Группы  третьим  сторонам,  в  размере  ноль  млн. руб.  и  5 700 млн. руб. 
соответственно. 

ОАО «ГАЗПРОМ» 
П

РИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

МСФО

31

 ДЕКАБРЯ 

2010

Г

.

 (в миллионах российских рублей) 

75

42       КОНТРАКТНЫЕ   И   УСЛОВНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  (продолжение) 

Обязательства по капитальным затратам 

В  ноябре  2010  г.  Совет  директоров  ОАО  «Газпром»  утвердил  инвестиционную  программу  на 
2011 г.,  в  соответствии  с  которой  общий  объем  освоения  инвестиций  составит  около 
816 млрд. руб.  В  настоящее  время  компания  находится  в  процессе  формирования  уточненной 
программы.  

Обязательства по поставкам газа 

Группа  заключила  долгосрочные  контракты  на  поставку  газа  с  различными  компаниями, 
осуществляющими свою деятельность в Европе, сроком от 5 до 20 лет. Объемы поставок и цены 
указанных  контрактов  могут  изменяться  в  зависимости  от  различных  факторов,  определенных 
контрактными условиями.  На 31 декабря 2010 г. по указанным долгосрочным обязательствам на 
поставку газа убытка не ожидается.

43        ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ 

Условия ведения хозяйственной деятельности 

Хозяйственная  деятельность  и  доходы  Группы  продолжают  время  от  времени  и  в  различной 

степени  подвергаться  влиянию  политических,  правовых,  финансовых  и  административных 
изменений,  включая  изменения  требований  по  охране  окружающей  среды,  происходящих  в 
Российской  Федерации.    Учитывая  капиталоемкий  характер  отрасли,  Группа  также  подвергается 
разного  рода  рискам  физического  ущерба.  Характер  и  частота  событий  и  явлений,  связанных  с 
этими рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Группы, в настоящее 
время определить невозможно. 

Экономические  перспективы  Российской  Федерации  во  многом  зависят  от  мировой 
макроэкономической ситуации,  эффективности  экономических  мер,  финансовых  механизмов  и 
денежной  политики  Правительства  РФ,  развития  налоговой,  правовой,  административной  и 
политической систем.  

Процедуры правового характера 

Группа  выступает  одной  из  сторон  в  нескольких  судебных  разбирательствах,  возникших  в  ходе 
обычной  хозяйственной  деятельности.    Кроме  того,  Группа  подчиняется  ряду  законодательных 
актов  об  охране  окружающей  среды,  издаваемых  различными  государственными  инстанциями  и 
регулирующих  использование,  хранение  и  утилизацию  некоторых  продуктов.  По  мнению 
руководства,  существующие  в  настоящее  время  претензии  или  иски  к  Группе  не  могут  оказать 
какое-либо  существенное  негативное  влияние  на  деятельность  или  финансовое  положение 
Группы.

Налогообложение 

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования 

и подвержено частым изменениям. Налоговые органы  могут занять более жесткую позицию при 
интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов.  

По  мнению  Руководства,  по  состоянию  на  31  декабря  2010 г.  соответствующие  положения 

законодательства  интерпретированы  им  корректно,  и  положение  Группы,  с  точки  зрения 
налогового, валютного и таможенного законодательства останется стабильным. 

Изменения, происходящие в Группе 

Группа  продолжает  испытывать  на  себе  влияние  инициатив  в  рамках  преобразований, 

осуществляемых как в Российской Федерации, так и на некоторых из своих экспортных рынков. 
Будущее направление и  последствия любых преобразований во многом зависят от  политических 
факторов.    Возможные  реформы  в  области  структурной  реорганизации  и  политики  по 
установлению  тарифов,  а  также  другие  инициативы  Правительства  могут  оказать  значительное 
влияние на компании Группы, оценить которое не представляется возможным. 

Охрана окружающей среды 

В  настоящее  время  в  России  ужесточается  природоохранное  законодательство  и  позиция 

государственных органов Российской Федерации относительно его соблюдения. Группа проводит  

ОАО «ГАЗПРОМ» 
П

РИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

МСФО

31

 ДЕКАБРЯ 

2010

Г

.

 (в миллионах российских рублей) 

76

43        ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ (продолжение) 

периодическую  переоценку  своих  обязательств  по  охране  окружающей  среды  в  соответствии  с 

законодательством  об  охране  окружающей  среды.    Обязательства  отражаются  в  отчетности  по 
мере  выявления.    Потенциальные  обязательства,  которые  могут  возникнуть  в  результате 
изменений действующего законодательства, регулирования гражданских споров или изменений в 
нормативах,  не  могут  быть  оценены  с  достаточной  точностью,  но  они  могут  оказаться 
существенными.    При  существующей  системе  контроля  и  мерах  наказания  за  несоблюдение 
действующего природоохранного законодательства руководство Группы считает, что в настоящий 
момент  не  имеется  существенных  обязательств,  связанных  с  нанесением  ущерба  окружающей 
среде, помимо тех, которые отражены в консолидированной финансовой отчетности. 

Обязательства в социальной сфере 

Группа  вносит  определенный  вклад  в  техническое  обслуживание  и  совершенствование  местных 

инфраструктур и улучшение благосостояния своих сотрудников. В частности, Группа участвует в 
финансировании  строительства  и  содержания  жилищного  фонда,  медицинских  и  лечебно-
оздоровительных учреждений, предприятий общественного транспорта и удовлетворении прочих 
социальных  нужд,  преимущественно  в  северных  регионах  Российской  Федерации,  в  которых 
Группа осуществляет свою хозяйственную деятельность. 

Финансовый кризис и экономический спад

Недавний  глобальный  финансовый  кризис  оказал  существенное  влияние  на  российскую 
экономику. В 2010 году наблюдались признаки улучшения российской экономики, выраженные в 
умеренном  экономическом  росте.  Восстановление  сопровождалось  ростом  доходов  населения, 
снижением  ставок  кредитования,  стабилизацией  курса  российского  рубля  по  отношению  к 
мировым  валютам,  а  также  повышением  уровня  рыночной  ликвидности  в  банковском  секторе. 
Руководство  Группы  не  в  состоянии  предсказать  все  тенденции,  которые  могли  бы  оказать 
воздействие  на  российскую  экономику  и,  как  следствие,  на  финансовое  положение  Группы. 
Руководство  полагает,  что  им  предпринимаются  все  необходимые  меры  для  поддержки 
устойчивости и роста коммерческой деятельности Группы в создавшихся условиях. 

44      ФАКТОРЫ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 

В результате своей деятельности Группа подвержена целому ряду финансовых рисков: рыночный 
риск  (включая  влияние  колебаний  валютных  обменных  курсов,  риск  влияния  изменений 
процентных  ставок  на  справедливую  стоимость  и  денежные  потоки,  а  также  риск  влияния 
изменения  цен  реализации  товарной  продукции),  кредитные  риски  и  риски  ликвидности.  Общая 
программа  Группы  по  управлению  рисками  сконцентрирована  на  непредсказуемости  финансовых 
рынков  и  нацелена  на  минимизацию  потенциальных  негативных  последствий  для  финансового 
положения Группы. 
Управление  рисками  осуществляется  централизованно  на  уровне  Группы,  а  также  на  уровне 
дочерних компаний  в соответствии с принятой Группой стратегией.   

Рыночный риск 

Рыночный  риск  –  это  риск  влияния  изменений  рыночных  факторов,  включая  валютные  обменные 
курсы,  процентные  ставки,  цены  на  товары  и  ценные  бумаги,  котирующиеся  на  рынке,  на 
финансовые результаты Группы или стоимость принадлежащих ей финансовых инструментов.  

(a) Валютный риск 

Группа  осуществляет  деятельность  в  международном  масштабе  и  подвержена  валютному  риску 
вследствие колебания обменных курсов, в основном, доллара США и евро. Валютный риск связан с 
активами, обязательствами, операциями и финансированием, выраженными в иностранной валюте. 
Далее  представлена  балансовая  стоимость  финансовых  инструментов  Группы,  выраженных  в 
следующих валютах: 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     103      104      105      106     ..